预算公开01表
部门收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 33,383,696.53 一、一般公共服务支出 27,581,980.99
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 33,383,696.53 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 2,561,474.91
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 1,190,169.06
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 2,050,071.57
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 33,383,696.53 本 年 支 出 合 计 33,383,696.53
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 33,383,696.53 支 出 总 33,383,696.53
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位
部门(单
位)代码
部门(单)名合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 位资金 小 一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金 位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
045 梧州市财政局 33,383,696.53 33,383,696.53 33,383,696.53
045001 梧州市财政20,874,305.09 20,874,305.09 20,874,305.09
045048 梧州市财政局政策研究室 2,569,797.94 2,569,797.94 2,569,797.94
045050 梧州市财政国库支付中心 3,326,475.26 3,326,475.26 3,326,475.26
045051 梧州市财政投资评审中心 2,029,867.30 2,029,867.30 2,029,867.30
045053 广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2,491,758.07 2,491,758.07 2,491,758.07
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 2,091,492.87 2,091,492.87 2,091,492.87
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码 门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
045 梧州市财政局 33,383,696.53 26,916,996.53 6,466,700.00
045001 梧州市财政 20,874,305.09 15,880,805.09 4,993,500.00
201 06 01 行政运行 12,423,290.08 12,423,290.08
201 06 02 一般行政管理事务 4,993,500.00 4,993,500.00
208 05 01 行政单位离退休 147,990.00 147,990.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,403,061.18 1,403,061.18
210 11 01 行政单位医疗 700,231.46 700,231.46
221 02 01 住房公积 1,206,232.37 1,206,232.37
045048 梧州市财政局政策研究室 2,569,797.94 2,044,897.94 524,900.00
201 06 50 事业运行 2,152,070.96 1,627,170.96 524,900.00
208 05 02 事业单位离退休 6,510.00 6,510.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173,372.16 173,372.16
210 11 02 事业单位医疗 86,862.50 86,862.50
221 02 01 住房公积 150,982.32 150,982.32
045050 梧州市财政国库支付中心 3,326,475.26 3,116,775.26 209,700.00
201 06 01 行政运行 2,428,420.82 2,428,420.82
201 06 02 一般行政管理事务 126,700.00 126,700.00
201 06 05 财政国库业务 83,000.00 83,000.00
208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 287,462.88 287,462.88
210 11 01 行政单位医疗 143,464.80 143,464.80
科目编码 门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
221 02 01 住房公积 245,366.76 245,366.76
045051 梧州市财政投资评审中心 2,029,867.30 2,029,867.30
201 06 50 事业运行 1,563,911.99 1,563,911.99
208 05 02 事业单位离退休 7,470.00 7,470.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 194,133.12 194,133.12
210 11 02 事业单位医疗 97,023.23 97,023.23
221 02 01 住房公积 167,328.96 167,328.96
045053 广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2,491,758.07 2,431,758.07 60,000.00
201 06 50 事业运行 1,998,377.05 1,938,377.05 60,000.00
208 05 02 事业单位离退休 4,500.00 4,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,599.73 207,599.73
210 11 02 事业单位医疗 103,852.37 103,852.37
221 02 01 住房公积 177,428.92 177,428.92
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 2,091,492.87 1,412,892.87 678,600.00
201 06 50 事业运行 1,812,710.09 1,134,110.09 678,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117,315.84 117,315.84
210 11 02 事业单位医疗 58,734.70 58,734.70
221 02 01 住房公积 102,732.24 102,732.24
财政拨款收支总体情况表
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
045 梧州市财政局 33,383,696.53 26,916,996.53 23,457,737.49 3,459,259.04 6,466,700.00
045001 梧州市财政局 20,874,305.09 15,880,805.09 13,330,795.73 2,550,009.36 4,993,500.00
201 06 01 行政运行 12,423,290.08 12,423,290.08 9,873,280.72 2,550,009.36
201 06 02 一般行政管理事务 4,993,500.00 4,993,500.00
208 05 01 行政单位离退休 147,990.00 147,990.00 147,990.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,403,061.18 1,403,061.18 1,403,061.18
210 11 01 行政单位医疗 700,231.46 700,231.46 700,231.46
221 02 01 住房公积 1,206,232.37 1,206,232.37 1,206,232.37
045048 梧州市财政局政策研究 2,569,797.94 2,044,897.94 1,895,827.14 149,070.80 524,900.00
201 06 50 事业运行 2,152,070.96 1,627,170.96 1,478,100.16 149,070.80 524,900.00
208 05 02 事业单位离退休 6,510.00 6,510.00 6,510.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 173,372.16 173,372.16 173,372.16
210 11 02 事业单位医疗 86,862.50 86,862.50 86,862.50
221 02 01 住房公积 150,982.32 150,982.32 150,982.32
045050 梧州市财政国库支付中 3,326,475.26 3,116,775.26 2,744,046.14 372,729.12 209,700.00
201 06 01 行政运行 2,428,420.82 2,428,420.82 2,055,691.70 372,729.12
201 06 02 一般行政管理事务 126,700.00 126,700.00
201 06 05 财政国库业务 83,000.00 83,000.00
208 05 01 行政单位离退休 12,060.00 12,060.00 12,060.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 287,462.88 287,462.88 287,462.88
210 11 01 行政单位医疗 143,464.80 143,464.80 143,464.80
221 02 01 住房公积 245,366.76 245,366.76 245,366.76
045051 梧州市财政投资评审中 2,029,867.30 2,029,867.30 1,892,367.30 137,500.00
201 06 50 事业运行 1,563,911.99 1,563,911.99 1,426,411.99 137,500.00
208 05 02 事业单位离退休 7,470.00 7,470.00 7,470.00
科目编码 门(单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 194,133.12 194,133.12 194,133.12
210 11 02 事业单位医疗 97,023.23 97,023.23 97,023.23
221 02 01 住房公积 167,328.96 167,328.96 167,328.96
045053 广西财政数据容灾备份梧州管理中心 2,491,758.07 2,431,758.07 2,273,712.95 158,045.12 60,000.00
201 06 50 事业运行 1,998,377.05 1,938,377.05 1,780,331.93 158,045.12 60,000.00
208 05 02 事业单位离退休 4,500.00 4,500.00 4,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,599.73 207,599.73 207,599.73
210 11 02 事业单位医疗 103,852.37 103,852.37 103,852.37
221 02 01 住房公积 177,428.92 177,428.92 177,428.92
045358 梧州市财政预算绩效管理中心 2,091,492.87 1,412,892.87 1,320,988.23 91,904.64 678,600.00
201 06 50 事业运行 1,812,710.09 1,134,110.09 1,042,205.45 91,904.64 678,600.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 117,315.84 117,315.84 117,315.84
210 11 02 事业单位医疗 58,734.70 58,734.70 58,734.70
221 02 01 住房公积 102,732.24 102,732.24 102,732.24
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 26,916,996.53 23,457,737.49 3,459,259.04
301 工资福利支出 23,279,207.49 23,279,207.49
301 01 基本工资 6,224,179.20 6,224,179.20
301 02 津贴补贴 3,068,191.20 3,068,191.20
301 03 奖金 3,496,273.00 3,496,273.00
301 07 绩效工资 3,233,544.00 3,233,544.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,382,944.91 2,382,944.91
301 10 职工基本医疗保险缴费 1,176,579.06 1,176,579.06
301 12 其他社会保障缴费 65,903.93 65,903.93
301 13 住房公积金 2,050,071.57 2,050,071.57
301 99 其他工资福利支出 1,581,520.62 1,581,520.62
302 商品和服务支出 3,459,259.04 3,459,259.04
302 01 办公费 174,018.68 174,018.68
302 05 水费 500.00 500.00
302 06 电费 61,000.00 61,000.00
302 07 邮电费 167,000.00 167,000.00
302 11 差旅费 80,600.00 80,600.00
302 13 维修(护)费 9,129.12 9,129.12
302 15 会议费 35,000.00 35,000.00
302 17 公务接待费 58,800.00 58,800.00
302 26 劳务费 3,000.00 3,000.00
302 28 工会经费 232,740.98 232,740.98
302 39 其他交通费 943,000.00 943,000.00
302 99 其他商品和服务支出 1,694,470.26 1,694,470.26
303 对个人和家庭的补助 178,530.00 178,530.00
303 02 退休费 178,530.00 178,530.00
预算公开07
财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况表
单位:
部门(单
位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待 小计 本级资金安
上级补助
金安排
小计 公务用车购
置费
公务用车
行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
045 州市财政 361,600.00 80,400.00 18,000.00 18,000.00 62,400.00 35,000.00 246,200.00 246,200.00
045001 州市财政 一般公共预算资金 331,200.00 50,000.00 50,000.00 35,000.00 246,200.00 246,200.00
045048 州市财政局政策研究室 一般公共预算资金 20,400.00 20,400.00 18,000.00 18,000.00 2,400.00
045050 州市财政国库支付中心 一般公共预算资金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
045051 州市财政投资评审中心 一般公共预算资金 1,000.00 1,000.00 1,000.00
045053 广西财政数据容灾备份梧州管理中心 一般公共预算资金 2,000.00 2,000.00 2,000.00
045358 州市财政预算绩效管理中心 一般公共预算资 5,000.00 5,000.00 5,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本部门无政府性基金预算,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本部门无国有资本经营预算,故本表无数据。
预算公开10
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
单位名称 项目名称 预算资金总 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
045 梧州市财政局 6,466,700.00
045001 梧州市财政局
专项公用-
市会计人员考
试费及培训费
850,000.00
开展全市会计人员考试考务工作
及全市会计人员业务知识培训工
作,加强会计专业技术人员规范
管理与跟踪培养,持续提升我市
会计人员继续教育质量 。
数量指标:考试次数(或
培训班次(≥2次)
质量指标:培训人员
合格率(≥90%)
时效指标:培训计
划按期完成率(≥
100%)
成本指标:总成本
超支率(≤0%)
社会效益指标
提升会计人员专
业技术水平(有
效提升)
满意度指标
训(参会)人员
满意度(≥90%)
045001 梧州市财政局 专项公用经费
(日常运转) 2,563,500.00
做好财政各方面业务工作 ,实现
工作目标,提高财政资金使用效
率,推动我市全面发展进程 。
数量指标:购置办公用品
次数(≥3次)
数量指标:经费保障职工
人数(≥80人)
数量指标:维修维护次数
(≥3次)
质量指标:办公用品
质量验收合格率(
100%)
质量指标:维修维护
质量验收合格率(
100%)
时效指标:全年工
作任务完成及时率
(≥90%)
成本指标:总成本
超支率(≤0%)
社会效益指标
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标
位人员满意度
(≥90%)
045001 梧州市财政局
专项公用-
市财政票据印
刷成本
50,000.00
做好票据印刷成本、业务工作
及时支付票据供应单位票据印刷
款,保障票据供应,满足财政非
税收入管理
数量指标:印刷册数、份
数(≥20万份)
质量指标:票据印刷
要求(符合《财政票
据管理办法》要求)
时效指标:票据提
供及时率(=100%)
成本指标:项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标
保障财政票据供
应(有效保障)
满意度指标
众满意度(
90%)
045001 梧州市财政局 专项公用-物
业管理费 250,000.00
通过物业管理公司提供综合事务
管理、环境卫生保洁服务、保安
服务等多项服务,保障单位正常
运转
数量指标:提供物业服务
类别(≥5项)
数量指标:配置物业服务
人员数量(≥6人)
质量指标:物业服务
验收合格率(=100%)
时效指标:物业管
理期限(≥1年)
时效指标:日常工
作完成及时率(≥
90%)
成本指标:项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标
位人员满意度
(≥90%)
045001 梧州市财政局
其他专项支出
-打击和处置
非法集资工作
经费(原金融
办)
20,000.00
通过开展集中宣传活动 ,普及金
融知识,提升群众金融风险防范
意识,进一步打击和处置非法集
资。
数量指标:开展宣传活动
次数(≥2次)
质量指标:宣传覆盖
人次(≥70000人/次)
时效指标:宣传活
动开展及时率(≥
90%)
成本指标:项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标
提升群众金融风
险防范意识(有
效)
社会效益指标
助力打击和处置
非法集资(有效)
满意度指标
众满意度(
90%)
045001 梧州市财政局
专项公用-
政综合事务技
术咨询服务费
1,230,000.00
通过购买公共服务或政府履职辅
助性服务,协助完成财政各项工
作目标,保障单位日常运转以及
各平台系统正常运行 。
数量指标:软件维护数量
(≥5个)
数量指标:采购咨询服务
数量(≥2个)
质量指标:服务验收
合格率(≥90%)
质量指标:系统正常
运行率(≥80%)
时效指标:工作任
务开展及时率(≥
85%)
成本指标:项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标
保障单位日常运
转(有效保障)
可持续效益
指标:系统
正常使用年
限(≥1年)
满意度指标
作人员满意程度
(≥90%)
序号 单位代
单位名称 项目名称 预算资金总 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
045001 梧州市财政局 残疾人就业保
障金 30,000.00
根据自治区财政厅、地方税务局
、残疾人联合会《关于印发广西
壮族自治区残疾人就业保障金征
收使用管理办法的通知 》(桂财
税【2016】47号)规定,按标准
缴纳残疾人就业保障金 ,促进残
疾人就业,保障残疾人的权益
数量指标缴纳2025年残
疾人保障金(=1笔)
质量指标:残疾人保
障金缴纳准确率(
100%)
时效指标:按时缴
费率(≥90%)
成本指标:缴纳标
准(上年用人单位
在职职工工资总额
×1.5%)
社会效益指标
保障残疾人的权
益(有效保障)
满意度指标
款单位满意度
(≥90%)
045048 梧州市财政局
政策研究室
专项公用经费
(日常运转) 474,900.00
开展财政科学研究,促进社会经
济发展。收集财政、经济资料
对财政政策的实施情况进行研究
、反馈,完成主管局安排的各项
财政业务工作。保障本单位的日
常运转
数量指标:完成维修
(护)数量(≥1次)
数量指标:购置办公用品
次数(≥2次)
质量指标:维修维护
质量验收合格率(
90%)
质量指标:办公用品
质量验收合格率(
100%)
时效指标:维修
(护)完成及时率
(≥90%)
成本指标:项目成
本超支率(≤0%)
经济效
益指
标:
障单位
工作顺
利开展
(有效)
满意度指标
位人员满意度
(≥90%)
045048 梧州市财政局
政策研究室
残疾人就业保
障金 20,000.00
根据自治区财政厅、地方税务局
、残疾人联合会《关于印发广西
壮族自治区残疾人就业保障金征
收使用管理办法的通知 》(桂财
税【2016】47号)规定,按标准
缴纳残疾人就业保障金 ,促进残
疾人就业,保障残疾人的权益
数量指标:残疾人保障金
缴纳完成率(=100%)
质量指标:残疾人保
障金缴纳合规率(
100%)
时效指标:残疾人
保障金缴纳及时率
(=100%)
成本指标:缴纳标
准(上年用人单位
在职职工工资总额
×1.5%)
社会效益指标
保障残疾人的权
益(有效保障)
满意度指标
务机关满意度
(≥90%)
045048 梧州市财政局
政策研究室
公务员医疗补
助经费 30,000.00
根据梧州市人民政府 《梧州市人
民政府关于印发我市直属机关单
位公务员医疗补助管理暂行办法
的通知》(梧政发﹝2024﹞
19号)文件精神,门诊医疗补助
经费按职工上年度工资总额或基
本养老金的4%确定补助标准
数量指标:医疗补助缴纳
完成率(=100%)
质量指标:医疗补助
缴纳合规率(=100%)
时效指标:医疗补
助缴纳及时率(=
100%)
成本指标:缴纳标
准(职工上年度工
资总额或基本养老
金×4%)
社会效益指标
保障职工的基本
权益(有效保障)
满意度指标
工满意度(
90%)
045050 梧州市财政国
库支付中心
专项公用经费
-国库集中支
付业务开展经
80,000.00
顺利开展各项集中支付业务及完
成相关软件维护工作 ,保障机构
正常运转
数量指标:软件采购(维
护)数量(=1个)
质量指标:系统验收
合格率(=100%)
时效指标:维护期
限(=1年)
成本指标:项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标
保障系统软件正
常运行(有效)
满意度指标使
用人员满意度
(≥90%)
045050 梧州市财政国
库支付中心
专项公用经费
-国库支付业
务改革经费
3,000.00 完成全年各项工作任务 ,保障单
位正常运转
数量指标:采购办公用品
次数(≥1次)
数量指标:经费保障职工
人数(≥17人)
质量指标:办公用品
质量验收合格率(
100%)
时效指标:全年工
作任务完成及时率
(≥90%)
成本指标:项目总
成本超支率(≤0%)
可持续效益
指标:保障
单位正常运
转(有效保
障)
满意度指标
位人员满意度
(≥90%)
045050 梧州市财政国
库支付中心
专项公用经费
(日常运转15,000.00 完成全年各项工作任务 ,保障单
位正常运转
数量指标:采购办公用品
次数(≥2次)
数量指标:经费保障职工
人数(≥17人)
质量指标:办公用品
质量验收合格率(
100%)
时效指标:全年工
作任务完成及时率
(≥90%)
成本指标:总成本
超支率(≤0%)
社会效益指标
保障单位正常运
转(有效保障)
满意度指标
位人员满意度
(≥90%)
序号 单位代
单位名称 项目名称 预算资金总 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
045050 梧州市财政国
库支付中心
残疾人就业保
障金 34,100.00
根据自治区财政厅、地方税务局
、残疾人联合会《关于印发广西
壮族自治区残疾人就业保障金征
收使用管理办法的通知 》(桂财
税【2016】47号)规定,按标准
缴纳残疾人就业保障金 ,促进残
疾人就业,保障残疾人的权益
数量指标:缴纳残疾人保
障金(=1笔)
质量指标:残疾人保
障金缴纳合规率(
100%)
时效指标:残疾人
保障金缴纳及时率
(=100%)
成本指标:缴纳标
准(上年用人单位
在职职工工资总额
×1.5%)
社会效益指标
保障残疾人的权
益(有效保障)
满意度指标
款单位满意度
(≥90%)
045050 梧州市财政国
库支付中心
公务员医疗补
助经费 77,600.00
根据梧州市人民政府 《梧州市人
民政府关于印发我市直属机关单
位公务员医疗补助管理暂行办法
的通知》(梧政发﹝2024﹞
19号)文件精神,门诊医疗补助
经费按职工上年度工资总额或基
本养老金的4%确定补助标准
数量指标:缴纳医疗补助
(=1笔)
质量指标:医疗补助
缴纳合规率(=100%)
时效指标:医疗补
助缴纳及时率(=
100%)
成本指标:缴纳标
准(职工上年度工
资总额或基本养老
金×4%)
社会效益指标
保障职工的基本
权益(有效保障)
满意度指标
工满意度(
90%)
045053
广西财政数据
容灾备份梧州
管理中心
专项公用经费
(日常运转4,000.00
用于广西财政数据容灾备份梧州
管理中心基础环境、基础设施
备份数据、硬件设备人员的保
障工作,确保容灾备份中心正常
运转
数量指标:在服务期内对
基础设施运维服务定期进
行考核验收(≥3次)
数量指标:按时缴交电费
(=12次)
质量指标:故障解决
率(≥90%)
时效指标:设备运
行率(≥95%)
成本指标:项目成
本超支率(≤0%)
可持续效益
指标:在广
西财政数据
容灾备份中
心进行异地
备份的各级
财政部门个
数(≥
120个)
满意度指标
治区财政厅和各
区市县财政局满
意度(≥90%)
045053
广西财政数据
容灾备份梧州
管理中心
残疾人就业保
障金 21,000.00
根据自治区财政厅、地方税务局
、残疾人联合会《关于印发广西
壮族自治区残疾人就业保障金征
收使用管理办法的通知 》(桂财
税【2016】47号)规定,按标准
缴纳残疾人就业保障金 ,促进残
疾人就业,保障残疾人的权益
数量指标:残疾人保障金
缴纳完成率(=100%)
质量指标:残疾人保
障金缴纳合规率(
100%)
时效指标:残疾人
保障金缴纳及时率
(=100%)
成本指标:缴纳标
准(上年用人单位
在职职工工资总额
×1.5%)
社会效益指标
保障残疾人的权
益(有效保障)
满意度指标
务机关满意度
(≥90%)
045053
广西财政数据
容灾备份梧州
管理中心
公务员医疗补
助经费 35,000.00
根据梧州市人民政府 《梧州市人
民政府关于印发我市直属机关单
位公务员医疗补助管理暂行办法
的通知》(梧政发﹝2024﹞
19号)文件精神,门诊医疗补助
经费按职工上年度工资总额或基
本养老金的4%确定补助标准
数量指标:医疗补助缴纳
完成率(=100%)
质量指标:医疗补助
缴纳合规率(=100%)
时效指标:医疗补
助缴纳及时率(=
100%)
成本指标:缴纳标
准(职工上年度工
资总额或基本养老
金×4%)
社会效益指标
保障职工的基本
权益(有效保障)
满意度指标
工满意度(
90%)
045358
梧州市财政预
算绩效管理中
专项公用经费
(日常运转) 630,900.00
通过安排日常办公经费 ,保障单
位日常运转以及财政绩效评价工
作的顺利开展。委托第三方机构
对市直部门项目支出 、部门整体
支出等开展绩效再评价工作 ,客
观、公正地出具评价报告 ,以提
高被评价单位的预算绩效管理业
务水平,为全面实施预算绩效管
理打下夯实基础
数量指标:开展财政绩效
评价项目数量(≥6个)
质量指标:第三方机
构出具绩效评价报告
质量达标率(=100%)
时效指标:第三方
机构评价工作及时
率(=100%)
成本指标:委托第
三方机构费用成本
超支率(≤0%)
社会效益指标
保障单位财政绩
效评价工作顺利
开展(有效)
满意度指标
评价单位满意度
(≥90%)
序号 单位代
单位名称 项目名称 预算资金总 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
045358
梧州市财政预
算绩效管理中
残疾人就业保
障金 13,700.00
根据自治区财政厅、地方税务局
、残疾人联合会《关于印发广西
壮族自治区残疾人就业保障金征
收使用管理办法的通知 》(桂财
税【2016】47号)规定,按标准
及时缴纳残疾人就业保障金 。
数量指标:残疾人保障金
缴纳完成率(=100%)
质量指标:残疾人保
障金缴纳合规率(
100%)
时效指标:残疾人
保障金缴纳及时率
(=100%)
成本指标:残疾人
保障金缴纳标准
(上年用人单位在
职职工工资总额
×1.5%)
社会效益指标
提高残疾人就业
率(同步提高)
满意度指标
务机关满意度
(≥90%)
045358
梧州市财政预
算绩效管理中
公务员医疗补
助经费 34,000.00
根据梧州市人民政府 《梧州市人
民政府关于印发我市直属机关单
位公务员医疗补助管理暂行办法
的通知》(梧政发﹝2024﹞
19号)文件精神,门诊医疗补助
经费按职工上年度工资总额或基
本养老金的4%确定补助标准
数量指标:医疗补助缴纳
完成率(=100%)
质量指标:医疗补助
缴纳合规率(=100%)
时效指标:医疗补
助缴纳及时率(=
100%)
成本指标:缴纳标
准(职工上年度工
资总额或基本养老
金x4%)
社会效益指标
对职工的补充医
疗保障(有效保
障)
满意度指标
工满意度(
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益
生态效益
可持续效
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算 ,故本表无数据