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三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 32,137,452.30 元,其中,基本支出
预算 23,251,219.85 元,占支出总预算的 72.35 %,同比增
加2,544,802.17 元 , 增 长 12.29 % ;项目支出预算
8,886,232.45 元 , 占 支 出 总 预 算 的 27.65 % , 同 比 增 加
292,632.45 元,增长 3.41%。主要是 2023 年部门预算编制,
根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算
编制。
(一)一般公共服务支出类科目 26,857,374.96 元,占
支出总预算 83.57 % ,同比增加 2,314,062.60 元,增长
9.43 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 2,301,752.58 元,占
支出总预算 7.16 %,同比增加 190,236.00 元,增长 9 %。
(三)卫生健康支出类科目 1,157,010.33 元,占支出总
预算 3.6 %,同比增加 95,459.02 元,增长 9 %。
(四)住房保障支出类科目 1,726,314.43 元,占支出总
预算 5.37%,同比增加 142,677.00 元,增长 8.2 %。
(五)农林水支出类科目 95,000.00 元,占支出总预算
0.3%,同比增加 95,000.00 元,因 2022 年年初部门预算无
农林水支出,增长率无可比性,该资金为 2022 年年中下达
的上级转移支付资金,结转到 2023 年使用; 根据财政预算
管理一体化统一规范和新要求,预算管理一体化平台新增结
转结余编制模块,2023 年起,上年结转结余资金纳入部门预
算编制。