9
4,169,982.81 元,增长 20.47 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 2,111,516.58 元,占
支出总预算 7.21 %,同比增加 82,928.58 元,增长 4.09 %。
(三)卫生健康支出类科目 1,061,551.31 元,占支出总
预算 3.62 %,同比增加 27,926.16 元,增长 2.70%。
(四)住房保障支出类科目 1,583,637.43 元,占支出总
预算 5.40 %,同比增加 62,196.43 元,增长 4.09 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 29,180,017.68 元。收入包
括:一般公共预算拨款 29,180,017.68 元;支出包括:一般
公共服务支出 24,423,312.36 元、社会保障和就业支出
2,111,516.58 元、卫生健康支出 1,061,551.31 元、住房保障
支出 1,583,637.43 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 29,180,017.68 元,其
中:基本支出 20,706,417.68 元,项目支出 8,473,600.00
元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 政 运 行 12,496,075.21 元,其中:基本支出
12,496,075.21 元,项目支出 0元。全部是基本支出预算。
主要用于财政局机关及参公事业单位为保证日常运转发生的
基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、
印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费