| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 梧州市财政局(含二层单位) | 单位:元 | |||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 20,706,417.68 | 17,588,361.20 | 3,118,056.48 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 16,499,979.96 | 16,435,979.96 | 64,000.00 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,156,973.60 | 5,156,973.60 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,999,203.20 | 2,999,203.20 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 1,884,137.80 | 1,884,137.80 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,395,580.00 | 1,395,580.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,111,516.58 | 2,111,516.58 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,042,561.31 | 1,042,561.31 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 81,036.68 | 81,036.68 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,583,637.43 | 1,583,637.43 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 245,333.36 | 181,333.36 | 64,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,048,397.72 | 994,341.24 | 3,054,056.48 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 393,211.00 | 393,211.00 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 168,600.00 | 168,600.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 140,200.00 | 140,200.00 | ||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 57,800.00 | 57,800.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 994,341.24 | 994,341.24 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 198,622.77 | 198,622.77 | ||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 930,000.00 | 930,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 983,122.71 | 983,122.71 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 158,040.00 | 158,040.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 158,040.00 | 158,040.00 | ||