广西壮族自治区梧州市归国华侨联
合会 2023 年度部门决算
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目 录
第一部分:广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会 2023 年
度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会 2023 年
度部门决算情况说
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解
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第一部分:广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会概况
一、本部门职责
梧州市归国华侨联合会(简称梧州市侨联)成立于 1979
年,是中共梧州市委领导下的由全市归侨侨眷组成的人民团
体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。
部门主要职能是:服务经济发展,依法维护侨益,拓展海外
联谊,积极参政议政,弘扬中华文化,参与社会建设。梧州
市是广西著名的重点侨乡之一,梧州市归侨侨眷代表大会每
五年召开一次,选举产生出主席一名、副主席若干名、秘书
长一名及常委、委员若干名,组成梧州市侨联委员会。根据
需要,大会还聘请热心侨联事业的知名海外人士担任梧州市
侨联的海外顾问。
二、机构设置情况
梧州市归国华侨联合会是正处级的参公单位,机关内设
机构共设 2 个职能科室,分别是办公室、经济联络科。
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第二部分:广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会 2023 年
度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表《一般公共预算财政拨
款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当
细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨
款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格,详见《附件:广
西壮族自治区梧州市归国华侨联合会 2023 年度部门决算公
开表》)
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第三部分:广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会 2023 年
度部门决算情况说
一、2023 年度收入支出决算总体情况
(一)本部门 2023 年度总收入 156.40 万元,其中本年
收入 156.40 万元,较 2022 年度决算数减少 25.33 万元,下
降 13.94%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 156.40 万元,为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 22.11 万元,
降 12.39%,主要原因:加强了对部门预算使用的精细化管理,
进一步提升资金使用效率。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增
长 0%,主要原因:本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元为市本
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,
增长 0%,主要原因:本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主
原因是:本单位没有事业收入。
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5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 0.01 万元,下降 100.00%主要原因是:加强了对部门预
算使用的精细化管理,进一步提升资金使用效率。
7.使用非财政拨款结(含专用结余)0.00 万元,主要
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元增长 0%,主要原因是
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 3.21 万元,下降 100.00%,
主要原因是:加强了对部门预算使用的精细化管理,进一步
提升资金使用效率
(二)本部门 2023 年度总支出 156.40 万元,其中本年
支出 156.40 万元,较 2022 年度决算数减少 25.33 万元,下
降 13.94%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201 类)131.96 万元主要用于:
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工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支
出。较 2022 年度决算数减少 23.98 万元,下降 15.38%主要
原因是:加强了对部门预算使用的精细化管理,进一步提升
资金使用效率。
2.社会保障和就业支出(208 类)10.85 万元:主要用于:
按照国家政策缴纳职工的养老保险金的支出。较 2022 年度
决算数减少 0.75 万元,下降 6.47%,主要原因是:加强了对
部门预算使用的精细化管理,进一步提升资金使用效率。
3.卫生健康支出(210 类)5.44 万元:主要用于:按照
国家规定缴纳职工医疗保险的支出。较 2022 年度决算数减
少 0.4 万元,下降 6.85%,主要原因是:加强了对部门预算
使用的精细化管理,进一步提升资金使用效率。
4.住房保障支出(221 类)8.14 万元:主要用于:按
国家政策规定缴纳职工住房公积金的支出。较 2022 年度决
算数减少 0.19 万元下降 2.28%主要原因是:加强了对部
门预算使用的精细化管理,进一步提升资金使用效率。
结余分配 0.00 万元,为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增
0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有结余分配。
年末结转和结余 0.00 万元,为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数,
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减少 0.03 万元,下降 100.00%,主要原因是较 2022 年度加
快了支出进度,所以年末结转和结余减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情
广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会 2023 年度一般
公共预算财政拨款支出 156.40 万元,较 2022 年度决算数减
少 25.24 万元,下降 13.90%。其中:基本支出 119.18 万元,
项目支出 37.22 万元
广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会 2023 年度一般
公共预算财政拨款支出年初预算为 111.84 万元支出决算为
156.40 万元,完成年初预算的 139.84%
(1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)
政运行(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 11.88 万元,
完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:主要用于日
常运行支出增加。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一
般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元支出决算为 1.49
万元,完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是:主要
用于加大了一般行政管理事务方面的支出。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)
年初预算为 77.50 万元,支出决算为 83.13 万元,完成年初
预算的 107.26%。预决算存有差异原因是:主要用于加大了
日常行政运行方面支出。
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(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管
理事务(项)年初预算为 9.90 万元,支出决算为 9.47 万元,
成年初预算的 95.66%。预决算存有差异原因是:主要用于加
强了对部门预算使用的精细化管理,进一步提升资金使用效
率。
(5)一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)年初
预算为 0.00 万元,支出决算为 26.0 万元,完成年初预算的
0.0%。预决算存有差异原因是:主要用于华侨事务费是年中
追加的经费,没有列入部门预算。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 10.85
万元,支出决算为 10.85 万元,完成年初预算的 100.0%。
决算存有差异原因是:预算与决算一致
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 5.45 万元,支出决算为 5.44 万元,完成年
初预算的 99.82%预决算存有差异原因是:主要用于加强了
对部门预算使用的精细化管理,进一步提升资金使用效率。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 8.14 万元,支出决算为 8.14 万元,完成年初预算
的 100.0%。预决算存有差异原因是:预算与决算一致
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
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广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会 2023 年度一般
公共预算财政拨款基本支出 119.18 万元,其中:人员经费支
出 101.38 万元,主要包括:基本工资 28.35 万元,津贴补贴
18.34 万元,奖金 28.88 万元,机关事业单位基本养老保险缴
费 10.85 万元,职工基本医疗保险缴费 5.44 万元其他社
保障缴费 0.47 万元,住房公积金 8.14 万元,退休费 0.91 万
元,公用经费支出 17.80 万元,主要包括:办公费 2.56 万元,
邮电费 0.96 万元,委托业务费 4.53 万元,工会经费 1.05
元,其他交通费用 5.97 万元,其他商品和服务支出 2.73 万
元,支出具体情况如下:
(1)工资福利支出 100.47 万元,完成年初预算的 121.08%
预决算存有差异原因是:人员工资福利经费支出增加
(2)商品和服务支出 17.8 万元,完成年初预算的 98.83%
预决算存有差异原因是:加强了对部门预算使用的精细化管
理,进一步提升资金使用效率
(3)对个人和家庭的补助 0.91 万元,完成年初预算的
95.79%。预决算存有差异原因是:加强了对部门预算使用的
精细化管理,进一步提升资金使用效率
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会 2023 年度政府
性基金支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,
增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。
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广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会 2023 年度政府
性基金支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,
完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会 2023 年度国有
资本经营预算支出 0.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元
项目支出 0.00 万元
广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会 2023 年度国有
资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00
万元,完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”费支出 0.84 万元,
成年初预算的 84.00%,比上年决算数增加 0.67 万元增长
394.12%,主要原因是:市外公务接待次数较往年有增长。
其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购
置及运行费支出决算 0.00 万元,公务接待费支出决算 0.84
万元。
具体情况如下:
(一)因公出国境)费支出 0.00 万元完成年初预
的 0.00%,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%。原因是:
本单位没有因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排
0(局镇)机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加
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他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出(境)团组共计
0.00 个,累计 0.00 人次。开支内容包括:本单位没有全年
使用财政拨款安排支出
(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,其中:
公务用车购置支出 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,
比上年增加 0.00 万元,原因是本单位没有公务用车购置及运
行费支出。购置了 0.00 辆公务用车,主要用于 0.00。
公务用车运行费支出 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是:没有公务用车运行费
支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本
位没有该项支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2023 年广西壮族自治区梧州市归国华侨联合会及
所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆,全年运
行费支出 0.00 万元,平均每辆车 0.00 万元
(三)公务接待费支出 0.84 万元,完成年初预算的
84.00%,比上年增加 0.67 万元,增长 394.12%,主要原因是:
市外公务接待次数较往年有增长。国内公务接待批次 10.00
次,人次 78.00 次境)外公务接待批次 0.00 次,人次
0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.80 万元(与部
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决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数
增加 4.32 万元,比上年决算数 19.05 万元,减少 1.25 万元
下降 6.56%。主要原因是:加强了对部门预算使用的精细化
管理,进一步提升资金使用效率。
(二)政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元
政府采购服务支出 0.00 万元(口径参见部门决算 F03 《机
构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同
金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中授予
小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0.00%。
(三)国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其
中:副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆,机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
0.00 辆;单位单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆0.00
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台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部2023年度部门预算数为111.84万元,执行数为
156.40万元,整体支出绩效自评结果为一等,从自评结果
来看,我单位利用有限的资金保证单位的正常运转坚持
“以侨为本、为侨服务”的宗旨,围绕中心,服务大局
实开展各项工作,较好地完成了全年各项工作任务。
2.项目支出绩效自评结果
(1)项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目8个,项目支出总额为50.58万元
所有项目均开展了绩效自评,8个项目均评为一等,涉及
金50.58万元,占项目总数比例100%。自评发现的主要问题
及原因是开展侨务工作“走出去”和“请进来”的力度不够,在
海外联络联谊及引资引智方面还需要加强。下一步改进措施:
加大与其他兄弟地市侨联的交流与学习加强侨联干部自身
建设,不断提高服务归侨侨眷的能力。
(2)部分重点项目绩效自评情况
“华侨事业费”项目自评得分为100分,评级为一等项目
全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%,
从评价情况看用好归侨侨眷困难补助和临时救助资金以及
特殊群体的关怀和照顾资金。
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3.部门绩效评价结果。
组织对2023年华侨事业经费等8个重点项目进行评价,
评价结果为一等,涉及资金50.57万元,从评价情况看能做好
归侨侨眷及特殊群体的关怀和照顾,加快推进“侨胞之家”建
设,通过各类惠侨、为侨服务,凝聚侨心侨力。
4.财政绩效评价结果(如有
梧州市财政局组织对我单位部门整体支出绩效自评抽
查复核,评价得分为 84.18 分,评价结果为良;对我单位 2022
年华侨事业费项目支出绩效自评抽查复核,评价得分 76.54
分,评价结果为中
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结(含专用结余):指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结
资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。