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2024 年收入总预算 1240652.91 元,同比增加 122269.83
元,增长 10.93%。本年收入预算 1240652.91 元,同比增加
122269.83 元,增长 10.93%;其中:
(一)一般公共预算拨款 1240652.91 元,占收入总预算
的100%,同比增加 122269.83 元,增长 10.93%。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 1240652.91 元,其中,基本支出预
算1141652.91 元,占支出总预算的 92.02% ,同比增加
122269.83 元,增长 12%;项目支出预算 99000 元,占支出
总预算的 7.98%,同比减少 0元,下降 0 %。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 985886.81 元,占支出
总预算 79.47%,同比增加 111844.97 元,增长 10%。
(二)社会保障和就业支出类科目 108771.52 元,占支
出总预算 8.77%,同比增加 233.92 元,增长 0.2 %。
(三)卫生健康支出类科目 54515.94 元,占支出总预算
4.839%,同比增加 115.5 元,增长 0.21%。
(四)住房保障支出类科目 91478.64 元,占支出总预算
7.237%,同比增加 10075.44 元,增长 12.38 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1240652.91 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1240652.91 元。支出包括:一般公共服务