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算 9468905.32 元 , 占 支 出 总 预 算 的 36.55% , 同 比 减 少
170237.19 元,下降 1.77 %;项目支出预算 16440000 元,占
支出总预算的 63.45%,同比减少 14503000 元,下降 46.87 %。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 23742752.03 元,占支
出总预算 91.64%,同比减少 14623530.02 元,下降 38.11 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 960683.36 元,占支
出总预算 3.71%,同比减少 22033.28 元,下降 2.24 %。
(三)卫生健康支出类科目 484957.41 元,占支出总预
算 1.87%,同比减少 11148.93 元,下降 2.24 %。
(四)住房保障支出类科目 720512.52 元,占支出总预
算 2.78%,同比减少 16524.96 元,下降 2.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 25908905.32 元。收入包括:
一般公共预算拨款 25908905.32 元、政府性基金预算拨款 0
元;支出包括:一般公共服务支出 23742752.03 元、社会保
障和就业支出 960683.36 元、卫生健康支出 484957.41 元、
住房保障支出 720512.52 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 25908905.32 元,其中:
基本支出 9468905.32 元,项目支出 16440000 元,具体支出
预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
行政运行 7302752.03 元,其中:基本支出 7302752.03
元,项目支出 0 元。主要用于 1.在职在编人员工资、工伤、