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梧州市市场监督管理局 2022
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市市场监督管理局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市市场监督管理局部门预算及三公
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市市场监督管理局 2022 年部门预算
表(详见附件)
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)梧州市市场监督管理局,为梧州市人民政府工作
部门,增挂梧州市知识产权局牌子,主要职能包括:
1.负责全市市场综合监督管理。起草市市场监督管理有
关地方性法规、政府规章草案,制定有关政策、标准,组织
实施质量强梧战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权
战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营
造诚实守信、公平竞争的市场环境。
2.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全
工作。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全
事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息
直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。
3.
作。指导市场监督管理综合行政执法队伍建设,推动实行统
一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监督管理
和知识产权行政执法行为。
4.负责全市市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、
农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场
主体的登记注册工作。依法办理本市外商投资企业的登记注
册。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有
关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
5.组织指导个体私营经济发展与监督管理。扶持全市个
体私营经济发展。指导查处无照生产经营和相关无证生产经
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营行为。指导全市市场监督管理部门配合党委组织部门开展
小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。
6.负责全市市场秩序监督管理。依法监督管理市场交易、
网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违
法违规、不正当竞争、违法直销、传销、违法广告、制售假
冒伪劣、侵犯商标专利知识产权等行为。指导广告业发展,
监督管理广告活动。指导市消费者权益保护委员会开展消费
维权工作。
7.负责反垄断工作。统筹推进竞争政策实施,指导实施
公平竞争审查制度。依委托负责垄断协议、滥用市场支配地
位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断调查工作。协调
指导企业在国外的反垄断应诉工作。依法对经营者集中行为
进行监督,并依委托开展调查。
8.负责宏观质量管理。拟订实施全市质量发展的制度措
施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施
重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,建立
并统一实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
9.负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量监督
抽查、风险监测工作。组织实施质量分级制度、质量安全追
溯制度。负责纤维质量监督工作。
10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、
消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织
施,防范区域性、系统性风险。推动建立食品生产经营者落
实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品
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安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流
工作。组织实施特殊食品和食盐安全监督管理。
11.监督实施全市药品(含中药、民族药,下同医疗
器械、化妆品标准和分类管理制度。负责全市药品、医疗器
械、化妆品安全监督及质量管理。监督实施药品经营质量管
理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度。组织开展药
品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、
评价和处置工作。依法承担全市药品、医疗器械、化妆品安
全风险监测和应急管理工作。监督实施问题产品召回和处置
制度。推进药品、医疗器械和化妆品行业信用体系建设。推
动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。
12.负责特种设备安全监督管理综合管理特种设备安全
监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉
环境保护标准的执行情况。依法承担特种设备安全事故调查
工作。
13.负责统一管理计量工作。贯彻执行国家计量制度,
行法定计量单位,依职责管理计量器具及量值传递和比对工
作。规范、监督商品量和市场计量行为
14.负责统一管理标准化工作依法协调指导和监督地
标准、团体标准制修订工作。组织实施国家、行业及地方标
准,组织制定并实施标准化发展战略,规范标准化活动。
15.负责统一管理认证认可与检验检测工作。组织实施认
证认可与检验检测监督管理的制度措施。推进检验检测机构
改革。规划指导全市认证认可与检验检测行业发展。依法监
督管理认证认可与检验检测工作。
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16.负责促进知识产权运用。拟订知识产权激励奖励制
度、知识产权转化运用和交易运营政策措施并组织实施。指
导落实商标、专利、原产地地理标志等申请的审查、确权相
关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估工作。指导和
促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系
建设,推动知识产权信息传播利用。
17.负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产
地地理标志等知识产权制度措施并组织实施。研究提出知识
产权保护体系建设方案并组织实施,推动建设知识产权保护
体系。负责组织指导商标、专利执法工作,指导知识产权争
议处理、维权援助和纠纷调处。统筹协调知识产权风险预测
预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模
式创新的知识产权保护、管理和服务政策。
18.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、
外交流与合作。参与开展相关工作对外谈判。按规定承担技
术性贸易措施有关工作。
19.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
(二)梧州市市场监管投诉举报指挥中心主要职能:
1.负责全市城区范围内市场监管领域投诉举报的受理、
指挥调度、督办处理工作。
2.负责市场监管领域投诉举报数据分析、消费风险预警
工作。
3.负责全市范围内存在较大风险、跨区域、具有全市影
响的食品、药品、医疗器械、化妆品投诉举报案件的现场指
挥协调处置工作。
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4.负责开展上级部门制定的食品、药品、医疗器械、化
妆品等领域的跨区域、具有全市影响案件调查取证工作
5.负责向消费者提供消费信息和咨询服务、参与制定有
关消费权益的法律、法规、规章和强制性标准、参与有关行
政部门对商品和服务的监督、检查。就损害消费者合法权益
的行为,负责开展法律法规规定的相关维权工作。
6.负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化
妆品不良反应和药品滥用监测以及资料的收集、核实、反馈、
统计、上报等工作
7.完成市场监督管理局交办的其他任务。
(三)梧州市食品药品审评查验中心主要职能:
1.负责药品生产、药品安全医疗器械、药品包装材料、
保健品、化妆品和食品等项目的技术审查和现场检查的具体
组织工作;提供相关业务的技术咨询、服务、指导和法律、
法规的培训等技术服务。
2.负责食品、药品、医疗器械广告的技术审查及日常监
测。
3.负责食品、药品审评认证人员的日常管理工作。
4.承办自治区食品药品审评查验中心和市市场监督管理
局交办的其他工作
(四)梧州市计量测试所主要职能:
负责全市计量器具的检定校准测试工作及计量器具的
护和保养任务,确保全市计量器具量值传递的准确可靠。
(五)梧州市产品质量检验所主要职能:
1.保证产品质量提供检验保障。
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2.授权范围产品质量监督检验。
3.产品质量仲裁检验与监定。
4.产品质量生产许可检验,相关委托检验。
5.在用产品安全性能与质量评价。
6.政府委托产品安全检查。
7.检测人员与工程设备监理人员培训。
8.授权范围国家松脂林化产品质量监督检验。
9.广西黑茶(六堡茶)产品质量监督检验。
10.广西人工宝石制品质量监督检验
二、机构设置情况
梧州市市场监督管理局共有预算单位 5个,梧州市市场
监督管理局管理 4个直属事业单位,其中:行政单1个,
局属参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个,局属非参照
公务员法管理全额拨款事业单位 3个。行政单位是:梧州市
市场监督管理局本级,局属参照公务员法管理全额拨款事业
单位是:梧州市市场监管投诉举报指挥中心,局属非参照公
务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市食品药品审评
查验中心(公益一类)、梧州市计量测试所(公益二类)、
梧州市产品质量检验所(公益二类)。
(一)根据《梧州市机构改革方案》和实施意见精神,
以及《中共梧州市委办公室 梧州市人民政府办公室<梧州市
市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通
知》(办发〔2019〕46 号)和《中共梧州市委员会机构编
委员会办公室<关于增设市市场监督管理局商标监督管理科
的批>》2021〕16 号市市
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局共设 27 个职能科室,分别是:办公室、综合协调应急科、
政策法规科、综合执法科、信用监督管理科、登记注册监督
管理科(小微企业个体工商户专业市场党建工作科)、市场
和合同监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科(规范
直销和打击传销办公室)、网络交易监督科、消费环境管理
科、广告监督管理科、质量安全监督科、食品生产安全监督
管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理
科、特殊食品和食盐安全监督管理科药品流通监督管理科、
医疗器械化妆品流通监督管理科、特种设备安全监察科、计
量科、标准化科、认证认可和检验检测监督管理科、知识产
权保护科、科技信息科、财务和审计科、人事教育科(离退
休人员工作科)、商标监督管理科。另外按规定设置机关党
委。
梧州市市场监督管理局行政执法监督机构 11 个,分别是
南中、城北、大东、新兴、文澜、莲花山、大塘、兴龙、红
岭、龙城、林水等 11 个市场监督管理所,机构规格为正科
级。负责辖区权限内市场监督管理执法相关工作,辖区范围
内违法案件查办工作。
(二)梧州市市场监管投诉举报指挥中心共设 7职能
科室,分别是办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综
合四科、综合五科、综合六科。
(三)梧州市食品药品审评查验中心为财政全额拨款的
正科级事业单位,核定全额事业编制 3名,科级领导职数 1
名。
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(四)梧州市计量测试所共设 7个职能科室,分别是:
行秘科、业务科、力学科、长度科、电学室、衡器科、温理
科。
(五)梧州市产品质量检验所共设 9个职能科室,分别
是质量管理科、业务管理科、党办(纪检监察室)、办公室
(资产部)、财务部、培训部、物理检验室、化工产品检验
室、食品及食品相关产品检验室。
三、人员构成情况
梧州市市场监督管理局人员编制总数 206 名,其中:行
政编184 机关聘用22 实有
在职在编人员 198 人,包括行政在职在编人员 181 人、
关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 17 人。其他聘用人
36 人、离退休人员 190 人。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心单位人员编制总数
27 名,其中:参公事业编制 27 名,实有在职在编人员 25
名,包括:参公事业编制在职在编人员 25 其他聘用人员
4人,退休人5人。
梧州市食品药品审评查验中心编制总数 3名,其中:全
额事业编3名。实有在职在编人员 3人,包括:全额事
在职在编人3人。
梧州市计量测试所编制总数 31 名,其中全额事业编制
31 名,实有在编在职人员 29 人,包括:全额事业在职在编
29 人。其他聘用人员 8人,离退休人员 22 人。
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梧州市产品质量检验所单位人员编制总数 28 名,其中:
全额事业编制 28 名。实有在编在职人员 28 人,包括:全额
事业在职在28 人。其他聘用人员 15 人。
第二部分:梧州市市场监督管理局 2022 年部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 59,667,541.40 元 , 同 比 增 加
1,943,409.49 ,增长 3.37%。收入包括:一般公共预算拨
款、财政专户管理资金收入事业单位经营收入;支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
在编在职人员人数增加,工资正常晋升,根据相关规定提高
了基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金等标准;二是
编外人员人数及资历工资正常增加,根据相关规定提高了基
本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金等标准;三是配备
执法制式服装和标志项目经费在 2022 年列入部门预算安排
使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 59,667,541.40 元,同比增
1,943,409.49 元,增长 3.37%。其中:
一般拨款 50,443,101.40 收入
预算的 84.54%,同比减少 183,610.51 元,下降 0.36 %
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(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 7,060,800 ,同比增加
3,970,400 128.48%是梧所根
据相关规定,提高了单位各项补贴和绩效工资总量标准
2022 年拟购置公务用车 1台,增加公务用车购置经费;梧州
市产品质量检验所预计 2022 年纳入财政专户管理的检验检
测业务收入2021 年有所增加。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)事业单位经营收入 2,163,640 元 , 同 比 减 少
1,843,380 下降 46%主要是梧州市计量测试所预算收
入项目设置有变化,压减计量强检经费预算安排;梧州市产
品质量检验所实际经营情况及资金管理方式改变,事业单位
经营收入有所减少。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 59,667,541.40 元,其中基本支出
预算 43,486,501.40 元,占支出总预算的 72.88%比增加
2,445,472.49 5.96%16,181,040
元,占支出总预算的 27.12%,同比减少 502,063
3.01%。其中:
)一务支49,268,129.96
支出总预算 82.57%同比增加 1,607,640.17 元,增长 3.37%
(二)社会保障和就业支出类科目 4,604,930.88 元,
支出总预算 7.72%同比增加 139,517.12 元,增长 3.12%
(三)卫生健康支出类科2,320,974.61 元,支出总
预算 3.89%,同比增加 71,806.57 元,增长 3.19%
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(四)住房保障支出类科3,473,505.95 元,支出总
预算 5.82%,同比增加 124,445.63 元,增长 3.72%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 50,443,101.40 元。收入
括:一般公共预算拨50,443,101.40 元;支出包括:一般
公共服务支出 40,322,697.96 元、社会保障和就业支出
4,489,989.28 元、卫生健康支出 2,262,922.20 元、住房保
支出 3,367,491.96 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 50,443,101.40
43,132,101.40 7,311,000
具体支出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 政 运 行 28,115,114.63 元 , 其 中 : 基 本 支
28,115,114.63 0
督管理局本级以及梧州市市场监管投诉举报指挥中心在职在
编人员工资福利支出、离退休公用支出、编外人员支出等。
一般行政事务管理 7,211,000 元,中:基本支0元,
项目7,211,000 元。主要用于梧州市市场监督管理局本
级日常运转、防范重大产品质量安全事件、质量安全及质量
基础监管、市场监管综合执法、计量器具强制检定、食品安
全监督抽检及食品宣传、知识产权能力建设、配备执法制式
服装和标志等项目支出,以及梧州市市场监管投诉举报指挥
中心日常运转、优化营商环境、处置投诉案件运行、稽查执
法能力保障经费、购置制式服装等项目支出。
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事业运行 4,996,583.33 元,其中本支出 4,896,583.33
元,项目支出 100,000 元。主要用于梧州市计量测试所、梧
州市产品质量检验所在编人员工资福利支出,梧州市食品药
品审评查验中心在编人员工资福利支出、日常运转和评审劳
务费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,489,989.28 元,
其中:本支出 4,489,989.28 元,目支出 0元。主要用
梧州市市场监督管理局本级及各直属事业单位在编人员基本
养老保险缴费支出
行政单位医疗 1,876,662.31 元,其中:基本支出
1,876,662.31 元,项目支出 0元。主要用于梧州市市场监
管理局本级以及梧州市市场监管投诉举报指挥中心在职在编
人员医疗支出。
住房公积金 3,367,491.96 元,其中:基本支出
3,367,491.96 元,项目支出 0元。主要用于梧州市市场监
管理局本级及各直属事业单位在编人员住房公积金支出。
事业单位医疗 386,259.89 元,其中:基本支出
386,259.89 元,目支出 0主要用于梧州市食品药品审
评查验中心、梧州市计量测试所、梧州市产品质量检验所在
编人员医疗支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 43,132,101.40 元,占一般公共预算
出的 85.51%同比增加 2,421,472.49 ,增5.95%
中:
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工资福利支出预算 35,049,885.22 元,占基本支出预算
81.26%,同比增加 987,624.31 ,增长 2.9%加原因
一是在编在职人员人数增加,工资正常晋升,根据相关规定
提高了基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金等标准;
二是编外人员人数及资历工资正常增加,根据相关规定提高
了基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金等标准
商品和服务支出预算 7,618,536.18 元,占基本支出预算
17.66%同比增加 1,438,496.18 元,增长 23.28%增加
因是在编在职人员人数增加,根据相关规定提高了公用经费
对个人和家庭补助支出预算 463,680 元,占基本支出预
1.08%同比减4,648 元,下降 0.99%。减少原因是部
分退休人员死亡,根据相关规定减少了退休费。
2. 项目支出 7,311,000 元,占一般公共预算支出的
14.49%,同比减少 2,605,083 ,下降 26.27%。其中:
工资福利支出预算 220,000 项目支出预3.01%
同比减少 155,352 元,下降 41.39%
商品和服务支出预算 7,046,000 元,占项目支出预算
96.38%同比减少 2,204,731 元,下降 23.83%
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化
资本性支出 45,000 元,占项目支出预算 0.62%同比减
245,000 元,下降 84.48%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 43,132,101.40 元,其中:
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人员36,757,683.80 元,主要包括:基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、委托业务费、退休费、生活补助。
公用经6,374,417.60 元,主要包括:办公费、刷费、
手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业
务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他
商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年部门预算全口径安排费预算情
况。
2022 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
1,007,728 元,同比增加 162,404 元,增长 19.21%其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 91,728 元,比减少 7,512 元,
下降 7.57%减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央
项规定以及关于厉行节约的各项要求,进一步控制公务接待
经费支出。
3. 公务用车费预算 916,000 元,同比增加 169,916 元,
增长 22.77% 。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 626,000
119,916 23.69%
市场监督管理局本级增加燃油费支出,且现有部分公务车车
龄较长,维修费用逐年增加,以及梧州市产品质量检验所和
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梧州市计量测试所拟分别购置 1辆公务车,公务用车运行
护费相应增加。
2公务用车购置费 290,000 元,同比增50,000 元,
20.83%
梧州市计量测试所拟分别购置 1辆公务车,公务用车购置费
有所增加。
(二2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 三 公 经 费 支 出 预 算
374,728 元,同比减125,596 元,下降 25.1 %其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
78,728 4,488
6.05%。增加的主要原因是由于梧州市市场监督管理局本级
和梧州市市场监管投诉举报指挥中心职能增加,需确保各级
各部门来梧开展公务活动等公务接待工作顺利进行。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 296,000 元,同比减少
130,084 元,下降 30.53%。具体是:
1296,000
109,916 元,增长 59.07 %。增加的主要原因是梧州市市场
监督管理局本级增加燃油费支出,且现有部分公务车车龄较
长,维修费用逐年增加,公务用车运行维护费相应增加。
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2)公务用车购置预算 0元,同比减少 240,000
下降 100% 。减少的主要原因是 2021 年梧州市市场监督管
理局本级购置 2台执法执勤用车,2022 年无公务用车购置预
算。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
梧州市市场监督管理局本级及直属单位共有 1个行政机
关、1个参照公务员法管理的事业单位3个非参照公务员
法管理的事业单位行政运行经费总预算安排 19,526,896.18
元,其中:基本支出预算 7,972,936.18 元,项目支出预算
11,553,960 625,734.82 3.10%
要原因是落实过紧日子要求,精打细算,严控一般性支出。
主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、
差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被
装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行
维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022年政府采购预算871,500元,同比减少684,900元,
44.01%
711,500财政专户管理的资金安排160,000元。按采购项
目类型划分,集中采购204,900元,其中:货物类采购5,500
19
元、工程类采购0元、服务类采购199,400元;分散采购
666,600其中:货物类采购640,000元、工程类采购0元、
服务类采购26,600元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆45辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法
勤用27辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆,
用车主要是用于辅助执法执勤的9电瓶汽车、现场检验等
测工作的3辆检测车。
截至20211231141,936,002.53
元,中:1.土地、房屋及构筑物76,604,145.45元。2. 通用
43,162,371.213. 13,700,699.94.
物和陈列品0元。5 .图书档79,966.55元,6. 家具、用具、
装具等2,981,620.43元,7.无形资产5,407,198.99元。
(四)预算绩效说明。
2022 年部门预(含所属二层预算单位)共有项目(含
基本支出)131 个,项目涉及金额 59,667,541.4
项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:
机关本级其他运转类和特定目标类项目 10 个,分别是:
专项公用经费-日常运2,761,000 元、专项公用经费—日
200,000 -
600,000 元、专项公用经费-质量安全及质量基础监管经费(
质量提升、特种设备监管、认证认可能力建设、标准化能力
建设等 ) 400,000 元、专项公用经费-计量器具强制检定(水
表、出租车、压力表、燃气表检定等)900,000 元、专项公
用经费—食品安全监督抽检及食品宣传经费 100,000 元、
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项公用经费-防范重大产品质量安全事件(含工业产品、流通
领域商品等)700,000 元、专项公用经费-市场监管综合执法
宣传经费(含执法办案经费、广告监管经费、消费者保护工作
经费、优化营商环境相关工作经费、价格监督和反不正当竞
争经费、防艾经费扫黑除恶、投诉举报奖励等) 144,000 元、
专项公用经费—知识产权能力建设(提升发明专利数量、知识
产权试点城市建设、知识产权公共服务建设等) 300,000 元、
专项公用经费-市场监管综合执法经费(含执法办案经费、广
告监管经费、消费者保护工作经费、优化营商环境相关工作
经费、价格监督和反不正当竞争经费、防艾经费扫黑除恶、
投诉举报奖励等) 700,000 元。
梧州市食品药品审评查验中心其他运转类和特定目标
类项目 2个,分别是:专项公用经费-日常运转经费 62,500
元、专项公用经费—评审劳务费 37,500 元。
梧州市市场监管投诉举报指挥中心其他运转类和特定
标类项目4个,分别是:专项公用经费-日常运转217,300.00
元;专项公用经费-优化消费环境专项经费74,000.00
项公用经费-处置投诉案件运行经费 39,500.00元;项公用
经费-稽查执法能力保障经费75,200.00元。
梧州市产品质量检验所其他运转类和特定目标类项目6
个,分别是:专项公用经费-日常运转支出项目2,200,000元、
专项公用经费-编外人员支出项目890,000元、专项公用经费-
事业位各项补贴绩效增量项716,400、专项公用经-
检测力提升项650,000元、专项用经-展检测业
公务车购置项目200,000元、事业单位经营支出-要经营支
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出项目850,640元。
梧州市计量测试所其他运转类和特定目标类项目 6个,
()-
130,000 元、专项公用经费(其他)-编外人员经费 648,000 元、
专项用经费(日运转)-日常运转支645,000 、 专
公用经费-事业单位各项补贴绩效增量(单位自行负担部
)627,000 元、 事业单位经营支出-经营支出(税金、残障
金、单位负担的社保差额等)313,000 元、 事业单位经营支
出-计量强检经费(政府购买服务)1,000,000 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明
根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求,对
于编入部门预算的提前下达转移支付资(除财力性补助外)
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体
化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响,提前
下达转移支付资金未能全部编入部门预算,因此,2022 年部
门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步,
我们将根据部门预算编制的要求,结合预算管理一体化平台
的完善程度,在编制 2023 年部门预算时,进一步完善上级
补助收支的编制。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
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维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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上述报表详见附件