2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01
部门收支总体情况表
单位:
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨款 4,197,142.74 一、一般公共服务支出 3,387,488.67
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 4,197,142.74 三、国防支出
(三)一般债券收 四、公共安全支出
二、政府性基金预 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支
(三)专项债券收 八、社会保障和就业支出 346,817.36
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 171,058.63
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 291,778.08
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支
本 年 收 入 合 计 4,197,142.74 本 年 支 出 合 计 4,197,142.74
上年结转结 结转下年支出
收 入 总 计 4,197,142.74 支 出 总 计 4,197,142.74
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
831 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会
办公室
4,197,142.74 4,197,142.74 4,197,142.74
831001 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会
办公室
2,325,466.27 2,325,466.27 2,325,466.27
831002 梧州市互联网舆情中心 1,871,676.47 1,871,676.47 1,871,676.47
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
831
中国共产党梧州市委员会网络安全和信
4,197,142.74 3,794,842.74 402,300.00
831001
中国共产党梧州市委员会网络安全和信
2,325,466.27 1,923,166.27 402,300.00
201 37 01 行政运行 88,001.95 88,001.95
201 37 02 一般行政管理事务 1,767,942.16 1,365,642.16 402,300.00
201 37 50 事业运行 51,868.80 51,868.80
201 37 99 其他网信事务支出 2,581.02 2,581.02
208 05 01 行政单位离退休 2,010.00 2,010.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178,172.48 178,172.48
210 11 01 行政单位医疗 88,782.66 88,782.66
221 02 01 住房公积 146,107.20 146,107.20
831002 梧州市互联网舆情中 1,871,676.47 1,871,676.47
201 37 50 事业运行 1,477,094.74 1,477,094.74
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166,634.88 166,634.88
210 11 02 事业单位医疗 82,275.97 82,275.97
221 02 01 住房公积 145,670.88 145,670.88
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
预算数 项 目(按支出功能科目分类 预算数
一、本年收入 4,197,142.74 一、本年支出 4,197,142.74
(一)一般公共预算 4,197,142.74 (一)一般公共服务支出 3,387,488.67
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 4,197,142.74 (三)国防支出
3、一般债券收 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收 (八)社会保障和就业支出 346,817.36
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 171,058.63
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 291,778.08
(二十)粮油物资储备支
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支
二、结转下年支
收 入 4,197,142.74 支   出   总    4,197,142.74
预算公05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经 公用经
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
831 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公 4,197,142.74 3,794,842.74 3,440,990.26 353,852.48 402,300.00
831001 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公 2,325,466.27 1,923,166.27 1,690,872.11 232,294.16 402,300.00
201 37 01 政运行 88,001.95 88,001.95 88,001.95
201 37 02 般行政管理事务 1,767,942.16 1,365,642.16 1,133,348.00 232,294.16 402,300.00
201 37 50 业运行 51,868.80 51,868.80 51,868.80
201 37 99 他网信事务支出 2,581.02 2,581.02 2,581.02
208 05 01 政单位离退休 2,010.00 2,010.00 2,010.00
208 05 05 关事业单位基本养老保险缴费支出 178,172.48 178,172.48 178,172.48
210 11 01 政单位医 88,782.66 88,782.66 88,782.66
221 02 01 房公积金 146,107.20 146,107.20 146,107.20
831002 梧州市互联网舆情中心 1,871,676.47 1,871,676.47 1,750,118.15 121,558.32
201 37 50 业运行 1,477,094.74 1,477,094.74 1,355,536.42 121,558.32
208 05 05 关事业单位基本养老保险缴费支出 166,634.88 166,634.88 166,634.88
210 11 02 业单位医 82,275.97 82,275.97 82,275.97
221 02 01 房公积金 145,670.88 145,670.88 145,670.88
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 3,794,842.74 3,440,990.26 353,852.48
301 工资福利支 3,438,980.26 3,438,980.26
301 01 基本工资 895,752.00 895,752.00
301 02 津贴补贴 351,660.00 351,660.00
301 03 奖金 354,830.00 354,830.00
301 07 绩效工资 770,700.00 770,700.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 344,807.36 344,807.36
301 10 职工基本医疗保险缴费 170,248.63 170,248.63
301 12 其他社会保障缴费 10,293.86 10,293.86
301 13 住房公积 291,778.08 291,778.08
301 99 其他工资福利支出 248,910.33 248,910.33
302 商品和服务支出 353,852.48 353,852.48
302 01 办公费 15,610.76 15,610.76
302 07 邮电费 6,000.00 6,000.00
302 27 委托业务 3,500.00 3,500.00
302 28 工会经费 33,259.00 33,259.00
302 39 其他交通费用 108,000.00 108,000.00
302 99 其他商品和服务支出 187,482.72 187,482.72
303 对个人和家庭的补助 2,010.00 2,010.00
303 02 退休费 2,010.00 2,010.00
预算公开07表
财政拨款三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位:
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
831 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公室 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
831001 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公室 一般公共预算资金 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本部门2025年部门预算无政府性基金预算支出,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出 ,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效
目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
831 中国共产党梧州市委员会网络安全和信息化委员会办公室 402,300.00
831001
中国共产党梧州市委员会网络安全和
专项公用经费(日常运转)——
日常
227,300.00 维持部门日
常运转。
数量指标:服务
科室(=3个)
质量指标:项目
质量(≥100分)
时效指标:拨款
及时率(≤30天)
成本指标:项目
成本(=24.6万)
可持续效益指
标:可持续性
满意度指标:服务
满意度(≥98分)
831001
中国共产党梧州市委员会网络安全和
其他专项支出——日常运转经费 30,000.00 维持各科室
正常运转
数量指标:服务
科室(=3个)
质量指标:项目
质量(≥100分)
时效指标:拨款
时效(≤30天)
成本指标:项目
成本(=5.1万)
可持续效益指
标:可持续性
满意度指标:服务
满意度(≥98分)
831001
中国共产党梧州市委员会网络安全和
专项公用经费(其他)——
网络宣传
100,000.00 做好全国主
要新媒体平
数量指标:完成
项目(≥6个)
质量指标:项目
质量(≥100分)
时效指标:拨款
时效(≤30天)
成本指标:项目
成本(=10万)
可持续效益指
标:可持续性
满意度指标:服务
满意度(≥98分)
831001
中国共产党梧州市委员会网络安全和
专项公用经费(其他)——
网络安全
45,000.00 完成:1.网
络安全宣传
数量指标:举办
活动,做好工作
质量指标:按上
级要求做好工作
时效指标:按时
完成工作。(≥
成本指标:资金
使用情况。(≥
可持续效益指
标:完成率。
满意度指标:满意
度(≥98%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注:本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算,故本表无数据。