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梧州市妇女联合会 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市妇女联合会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市妇女联合会 2025 年部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市妇女联合会 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
梧州市妇女联合会主要职责:市妇联是市委领导下的
全市各族各界妇女的群众团体组织。其机关主要职责是:
(一)坚持正确政治方向,团结、教育全市各族各界妇
女以及各类妇女组织同党中央在思想上政治上、行动上保
持高度一致,引领广大妇女听党话、跟党走。
(二)紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作,团
结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、
政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在新时代
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中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主
管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的
热点、难点问题,及时向市委反映社情民意,提出对策建议;
参与有关妇女儿童政策的研究与拟定,从源头上强化维护妇
女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局,协助有
关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇
女儿童提供帮助。
(四)宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本
国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇
女践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强
的精神,提高综合素质,实现全面发展
(五)坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇
女工作生活拓宽服务渠道、建设服务阵地、发展公益事业,
壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女儿童之家建设,加强与女性
社会组织和社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭
服务。
(六)指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章
程》和妇女代表大会明确的任务开展妇女工作,联系团体会
员并给予工作指导;加强妇女对外联谊交流和合作。
(七)创新家庭文明建设工作,弘扬家庭美德,培养良
好家风,促进家庭和谐。
(八)承担梧州市妇女儿童工作委员会的日常工作,推
动落实妇女儿童发展规划各项目标任务
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(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市妇女联合会是市委主管全市妇女工作的正处
级职能部门,是参照公务员管理法管理的机关单位。根据市
委办公室关于印发《梧州市妇女联合会机关主要职责内设机
构和人员编制方案》的通知(梧办发〔2018〕23 号)文件规
定,妇联机关内设机构为:办公室、组织联络部宣传部、
妇女发展部、权益部(法律顾问室)、家庭和儿童工作部
梧州市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联,承担市妇女
儿童工作委员会的日常工作。机关行政编制为 11 名,后勤
服务人员控制数 1 名。
梧州市妇女儿童活动中心是市妇联下属二层机构,是财
政全额拨款的公益性事业单位。
三、人员构成情况
梧州市妇女联合会 2024 年底实有在职在编人员 12 人,
劳务派遣人2人。经费形式:财政全额拨款 14 人,经费自
2人。
梧州市妇女儿童活动中心 2024 年底实有在编在职人员 6
人,劳务派遣 1人,经费形式:财政全额拨款 7人,经费自
2人。
第二部分:梧州市妇女联合会 2025 年部门预算及三公
经费预算情况说明
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一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预3522278.93 元,同比减少 384483.13
元,下9.84%。其中:本年收入预算 3522278.93 元,同
减少 384483.13 元,下降 9.84%收入包括:一般公共预算拨
款。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是
根据相关规定调整了人员的社保基数;二是项目支出减少原
因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求,大力压减非亟需非
刚性支出;使收入预算总体有所减少。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预3522278.93 元,同比减384483.13
9.84%。本年收入预3522278.93
384483.13 元,下降 9.84%其中:
(一)一般公共预算拨款 3522278.93 元,占收入总预算
100%,同比减少 384483.13 元,下降 9.84%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预3522278.93 元,同比减384483.13
元,下9.84%。其中,基本支出预算 2642878.93 元,占支
出总预算的 75.03%,同比减少 320583.13 元,下降 10.82%
项目支出879400 元,占支出总预算的 24.97%比减
63900 元,下降 6.77 %。其中
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(一)一般公共服务支出类科目支出 2951618.27 元,
支出总预算 83.80%,同比减少 289956.82 元,下降 8.94%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 248786.56
占支出总预7.06%,同比减少 37452 元,下降 13.08%
(三)卫生健康支出类科目支出 117465.74 元,占支出
总预算 3.33%,同比增加 25934.55 元,下降 18.09%
(四)住房保障支出类科目支出 204408.36 元,占支出
总预算 5.80%,同比减少 31139.76 元,下降 13.22%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3522278.93 (不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
3522278.93 元。支出包括:一般公共服务支出 2951618.27 元、
社会保障和就业支248786.56 元、卫生健康支117465.74
元、住房保障支出 204408.36 。财政拨款总收支较上年下
9.84%,主要原因一是根据相关规定调整了人员的社保基
数;二是项目支出减少原因是严格贯彻落实过紧日子的有关
要求,大力压减非亟需非刚性支出;使财政拨款总收支有所
减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3522278.93 元,同比减
384483.13 9.84%。其中:基本支出 2642878.93
元,项目支879400 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.1488490.44 1488490.44
元,项目支0元。主要用于人员工资福利支出。
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2.一般行政事务管理 303900 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 303900 元。主要用于单位日常运转支出。
3. 事业运行 1309770.48 元,其中基本支出 734270.48
元,项目支出 575500 元。主要用于二层单位日常运作以及
人员工资福利支出
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 234806.56 元,
其中:基本支出 234806.56 元,项目支出 0元。主要用于市
本级以及二层单位在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险
5.住房公积金 204408.36 元,其中基本支出 204408.36
元,项目支出 0元。主要用于市本级以及二层在职人员缴
单位公积金
6.行政单位医疗 85694.77 元,其中基本支出 85694.77
元,项目支出 0元。主要用于本级单位缴纳在职人员医保
大病统筹。
7.事业单位医疗 31770.97 元,其中基本支出 31770.97
元,项目支出 0元。主要用于二层单位缴纳在职人员医保
大病统筹。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预2642878.93 元,占一般公共预算支出预
75.03%,同比减少 320583.13 元,下降 10.82%。其中
工资福利支出预算 2292979.49 元,占基本支出预算
86.76%,同比减少 200942.43 元,下降 8.06%
商品和服务支出预算 335919.44
12.71 %同比减少 117630.7,下25.94%
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对个人和家庭的补助预算 13980
0.53%同比减少 2010 元,下降 12.57%
2. 项目支出预算 879400 元,占一般公共预算支出预算
24.97%,同比减少 63900 ,下降 6.77%。其中:
一般行政管理事务支出预算 303900 元,占项目支出预算
34.56%,同比无增减变动。
事业运行支出预算 575500 元,占项目支出预算 65.44%
同比减少 63900 元,下降 9.99%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 2642878.93 元,同比
减少 320583.13 元,下降 10.82%。其中:
人员经费 2306959.49 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
较上年下降 12.82%主要原因是根据相关规定调整了人员
社保基数。
公用经费 335919.44 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培
训费、公务接待费劳务费、工会经费、公务车运行维护费
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 5.90%
主要原因是人员调整,新考试招录了一名在编在职人员
七、一般公共预算三公经费情况说明
2025 年部门预算全口径安排的费预
况。
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2025 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 14320
元,同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 14320 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 14320
元,同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 14320 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
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(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市妇女联合会本级及下属单位共有 1行政机关和
1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安
589132.8 元,其中:基本支出预算 285232.8 元,项目支出
预算 303900 元,同比减少 73318.96 元,减少 12.45%,主要
原因是严格落实过紧日子精神。主要用于办公费、差旅费、
会议费、邮电费、公务接待费、办公设备购置费等日常公用
经费支出。
另外,梧州市妇女联合会下属共有 1个事业单位,事业
单位相关运行经费总预算安626186.64 元,其中:基本支
50686.64 575500
679302.48 下降 52.03%严格日子
精神。主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费、物业管
理费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 243612 元,同比增加 143612 元,
增长 143.61%其中政府集中采购预算 143612 元,政府
采购预算58.95%,同比增加 43612 元,43.61%;主
要原因是本年度需要采购的物品较多。分散采购 100000 元,
占政府采购预算的 41.05%同比增加 100000 元,增长 100%
主要原因是有物品需要分散采购。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 243612
元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 241112 元,占政府
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采购预98.97%;工程类采购 0元,占政府采购预0%
服务类采购 2500 元,占政府采购预算 1.03%
货物类采购主要内容是:1.扫描仪,预算金额 3000
单位档案扫描需要2.复印纸,预算金额 138112 元,单位日
常打印复印消耗;3.其他制冷空调设备,预算金额 100000 元,
市妇儿中心公益课堂教室需要,改善教室环境;服务类采购主
要内容是:1.其他印刷服务,预算金额 2500 元,单位宣传资
料印刷。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合510076.75元,其中:
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备337310.75元。3.
用设备0元。4. 文物和陈列0元。5 .图书档案0元,6. 家具
用具、装具172766元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 3个,预算资金 879400 元。绩效目标情况
详见报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市妇女联合
专项公用经费(含
党建保密、节能、
双拥、综治、禁毒
防艾、创城、网络
278900
本项目支出内容
主要为日常运转
党建保密、节能、
双拥、综治、禁毒
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安全、普法维权、
全民科学素质、
康梧州行动、妇女
儿童和残疾人工
委办、清廉机关、
宣传工作、信息化
项目建设和运维
经费)
防艾、创城、网络
安全、普法维权、
全民科学素质、健
康梧州行动、妇女
儿童和残疾人工
委办、清廉机关、
宣传工作、信息化
项目建设和运维
经费,保障机构的
正常运行。
梧州市妇女儿童
活动中心
专项公用经费(含
妇女儿童宣传和
咨询、保密、防艾、
节能环保、家庭教
育、民族团结、
业管理、妇女创
业、科普教育)
575500
本项目支出内容
主要为妇女儿童
宣传和咨询、保
密、防艾、节能环
保、家庭教育、民
族团结、物业管
理、妇女创业、科
普教育,保障机构
的正常运行。
梧州市妇女联合
公务员医疗补助
经费
25000
本项目支出内容
为公务员医疗补
助经费,保障机构
的正常运行。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
9三公经费纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
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一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件