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(一)一般公共服务支出类科目支出 2951618.27 元,占
支出总预算 83.80%,同比减少 289956.82 元,下降 8.94%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 248786.56 元,
占支出总预算 7.06%,同比减少 37452 元,下降 13.08%。
(三)卫生健康支出类科目支出 117465.74 元,占支出
总预算 3.33%,同比增加 25934.55 元,下降 18.09%。
(四)住房保障支出类科目支出 204408.36 元,占支出
总预算 5.80%,同比减少 31139.76 元,下降 13.22%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3522278.93 元(不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
3522278.93 元。支出包括:一般公共服务支出 2951618.27 元、
社会保障和就业支出 248786.56 元、卫生健康支出 117465.74
元、住房保障支出 204408.36 元。财政拨款总收支较上年下
降9.84%,主要原因一是根据相关规定调整了人员的社保基
数;二是项目支出减少原因是严格贯彻落实过紧日子的有关
要求,大力压减非亟需非刚性支出;使财政拨款总收支有所
减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3522278.93 元,同比减
少384483.13 元,下降 9.84%。其中:基本支出 2642878.93
元,项目支出 879400 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 1488490.44 元,其中:基本支出 1488490.44
元,项目支出 0元。主要用于人员工资福利支出。