8
53100 元,下降 14.75 %,主要是减少了项目日常办公经费
的支出。
(一)一般公共服务支出类科目 1717375.64 元,占支
出总预算 80.4%,同比增加 13639.02 元,增长 8%。
(二)社会保障和就业支出类科目 186199.84 元,占支
出总预算 8.72%,同比增加 4896.64 元,增长 2.7%。
(三)卫生健康支出类科目 92836.17 元,占支出总预
算4.35%,同比增加 2417.71 元,增长 2.67%。
(四)住房保障支出类科目 139649.88 元,占支出总预
算6.53%,同比增加 3672.48 元,增长 2.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 2136061.53 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2132070.53 元、上年结转结余 3991 元。
支出包括:一般公共服务支出 1717375.64 元、社会保障和
就业支出 186199.84 元、卫生健康支出 92836.17 元、住房
保障支出 139649.88 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 2132070.53 元,
其中:基本支出 1825170.53 元,项目支出 306900 元,具体
支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1406484.64 元,其中:基本支出 1406484.64
元。主要用于部门工作人员的工资和津补贴等经费支出。
一般行政事务管理 306900 元,其中:项目支出 306900
元。主要用于办公费、邮电费、差旅费等单位运转及项目经