收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市退役军人事务局汇总 金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,319.60 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 130.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 289.59 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 17.44 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
8八、社会保障和就业支出 36 2,268.86
9九、卫生健康支出 37 24.01
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 38.59
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支出 50 130.00
23 51
本年收入合计 24 2,756.63 本年支出合计 52 2,461.46
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 435.25 年末结转和结余 54 730.42
27 55
总计 28 3,191.88 总计 56 3,191.88
收入收入收入
支出支出支出
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:梧州市退役军人事务局汇总 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6 7
2,756.63 2,449.60 289.59 0.00 0.00 0.00 17.44
社会保障和就业支出 2,433.19 2,256.17 159.59 0.00 0.00 0.00 17.44
民政管理事务 35.03 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他民政管理事务支出 35.03 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位离退休 62.96 62.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.96 62.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
就业补助 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他就业补助支出 10.80 10.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
抚恤 173.00 173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
优抚事业单位支出 173.00 173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退役安置 1,092.97 997.26 79.59 0.00 0.00 0.00 16.13
退役士兵安置 18.14 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
军队移交政府的离退休人员安置 333.23 253.64 79.59 0.00 0.00 0.00 0.00
军队移交政府离退休干部管理机构 167.90 167.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退役士兵管理教育 93.34 93.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
军队转业干部安置 313.55 297.42 0.00 0.00 0.00 0.00 16.13
其他退役安置支出 166.81 166.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
退役军人管理事务 1,056.68 975.37 80.00 0.00 0.00 0.00 1.31
行政运行 103.52 102.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20
一般行政管理事务 59.75 59.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
拥军优属 189.97 189.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
部队供应 417.67 417.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
事业运行 14.41 14.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
其他退役军人事务管理支出 271.35 191.35 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他社会保障和就业支出 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他社会保障和就业支出 1.76 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 24.03 24.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 24.03 24.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政单位医疗 11.26 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位医疗 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 39.41 39.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 39.41 39.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 39.41 39.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他支出 260.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
彩票公益金安排的支出 260.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
用于社会福利的彩票公益金支出 260.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
项目项目项目
本年收入合计
事业收入
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
项目
事业收入
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
上级补助收入上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
栏次栏次栏次栏次
上级补助收入
合计合计合计合计
208208208
208022080220802
208029920802992080299
208052080520805
208050520805052080505
208072080720807
208079920807992080799
208082080820808
208080420808042080804
208092080920809
208090120809012080901
208090220809022080902
208090320809032080903
208090420809042080904
208090520809052080905
208099920809992080999
208282082820828
208280120828012082801
208280220828022082802
208280420828042082804
208280520828052082805
208285020828502082850
208289920828992082899
208992089920899
208990120899012089901
210210210
210112101121011
210110121011012101101
210110221011022101102
221221221
221022210222102
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
221020122102012210201
229229229
229602296022960
229600222960022296002
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:梧州市退役军人事务局汇总 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6
2,461.46 929.70 1,531.76 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出 2,268.86 867.10 1,401.76 0.00 0.00 0.00
民政管理事务 35.03 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00
其他民政管理事务支出 35.03 35.03 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位离退休 59.33 59.33 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.33 59.33 0.00 0.00 0.00 0.00
就业补助 10.68 0.00 10.68 0.00 0.00 0.00
其他就业补助支出 10.68 0.00 10.68 0.00 0.00 0.00
抚恤 159.69 0.00 159.69 0.00 0.00 0.00
优抚事业单位支出 159.69 0.00 159.69 0.00 0.00 0.00
退役安置 1,010.24 468.52 541.72 0.00 0.00 0.00
退役士兵安置 18.14 0.00 18.14 0.00 0.00 0.00
军队移交政府的离退休人员安置 363.88 363.88 0.00 0.00 0.00 0.00
军队移交政府离退休干部管理机构 144.16 104.64 39.52 0.00 0.00 0.00
退役士兵管理教育 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00
军队转业干部安置 374.95 0.00 374.95 0.00 0.00 0.00
其他退役安置支出 109.03 0.00 109.03 0.00 0.00 0.00
退役军人管理事务 992.13 304.22 687.91 0.00 0.00 0.00
行政运行 102.68 102.68 0.00 0.00 0.00 0.00
一般行政管理事务 59.75 0.00 59.75 0.00 0.00 0.00
拥军优属 206.50 0.00 206.50 0.00 0.00 0.00
部队供应 417.67 188.90 228.78 0.00 0.00 0.00
事业运行 14.18 10.30 3.88 0.00 0.00 0.00
其他退役军人事务管理支出 191.35 2.35 189.00 0.00 0.00 0.00
其他社会保障和就业支出 1.76 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00
其他社会保障和就业支出 1.76 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 24.01 24.01 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 24.01 24.01 0.00 0.00 0.00 0.00
行政单位医疗 11.26 11.26 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位医疗 12.75 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 38.59 38.59 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 38.59 38.59 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 38.59 38.59 0.00 0.00 0.00 0.00
其他支出 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
彩票公益金安排的支出 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
用于社会福利的彩票公益金支出 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
本年支出合计
基本支出
经营支出
对附属单位补助支
功能分类科目
编码
功能分类科目
编码
功能分类科目
编码
科目名称
功能分类科目
编码
功能分类科目
编码
功能分类科目
编码
科目名称
项目项目
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支
项目支出
上缴上级支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支
功能分类科目
编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
本年支出合计
基本支出
本年支出合计
基本支出
项目项目
经营支出
对附属单位补助支
栏次栏次栏次栏次
项目支出
上缴上级支出
功能分类科目
编码
功能分类科目
编码
合计合计合计合计
208208208
208022080220802
208029920802992080299
208052080520805
208050520805052080505
208072080720807
208079920807992080799
208082080820808
208080420808042080804
208092080920809
208090120809012080901
208090220809022080902
208090320809032080903
208090420809042080904
208090520809052080905
208099920809992080999
208282082820828
208280120828012082801
208280220828022082802
208280420828042082804
208280520828052082805
208285020828502082850
208289920828992082899
208992089920899
208990120899012089901
210210210
210112101121011
210110121011012101101
210110221011022101102
221221221
221022210222102
221020122102012210201
229229229
229602296022960
229600222960022296002
注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市退役军人事务局汇总 金额单位:万元
栏次 1栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,319.60 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 130.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8八、社会保障和就业支出 37 2,257.82 2,257.82 0.00
9九、卫生健康支出 38 24.01 24.01 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 38.59 38.59 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 130.00 0.00 130.00
23 52
本年收入合计 24 2,449.60 本年支出合计 53 2,450.42 2,320.42 130.00
年初财政拨款结转和结余 25 394.38 年末财政拨款结转和结余 54 393.56 393.56 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 394.38 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 2,843.98 总计 58 2,843.98 2,713.98 130.00
收 入收 入收 入
支 出支 出支 出支 出支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市退役军人事务局汇总 金额单位:万元
1 2 3
2,320.42 928.49 1,391.93
社会保障和就业支出 2,257.82 865.88 1,391.93
民政管理事务 35.03 35.03 0.00
其他民政管理事务支出 35.03 35.03 0.00
行政事业单位离退休 59.33 59.33 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.33 59.33 0.00
就业补助 10.68 0.00 10.68
其他就业补助支出 10.68 0.00 10.68
抚恤 159.69 0.00 159.69
优抚事业单位支出 159.69 0.00 159.69
退役安置 1,000.41 468.52 531.90
退役士兵安置 18.14 0.00 18.14
军队移交政府的离退休人员安置 363.88 363.88 0.00
军队移交政府离退休干部管理机构 144.16 104.64 39.52
退役士兵管理教育 0.07 0.00 0.07
军队转业干部安置 365.12 0.00 365.12
其他退役安置支出 109.03 0.00 109.03
退役军人管理事务 990.92 303.01 687.91
行政运行 101.47 101.47 0.00
一般行政管理事务 59.75 0.00 59.75
拥军优属 206.50 0.00 206.50
部队供应 417.67 188.90 228.78
事业运行 14.17 10.29 3.88
其他退役军人事务管理支出 191.35 2.35 189.00
其他社会保障和就业支出 1.76 0.00 1.76
其他社会保障和就业支出 1.76 0.00 1.76
卫生健康支出 24.01 24.01 0.00
行政事业单位医疗 24.01 24.01 0.00
行政单位医疗 11.26 11.26 0.00
事业单位医疗 12.75 12.75 0.00
住房保障支出 38.59 38.59 0.00
住房改革支出 38.59 38.59 0.00
住房公积金 38.59 38.59 0.00
项目项目项目项目
本年支出本年支出本年支出
项目支出
功能分类科目编码功能分类科目编码功能分类科目编码功能分类科目编码功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
功能分类科目编码功能分类科目编码功能分类科目编码功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次栏次栏次栏次
合计合计合计合计
项目支出
208208208
208022080220802
208029920802992080299
208052080520805
208050520805052080505
208072080720807
208079920807992080799
208082080820808
208080420808042080804
208092080920809
208090120809012080901
208090220809022080902
208090320809032080903
208090420809042080904
208090520809052080905
208099920809992080999
208282082820828
208280120828012082801
208280220828022082802
208280420828042082804
208280520828052082805
208285020828502082850
208289920828992082899
208992089920899
208990120899012089901
210210210
210112101121011
210110121011012101101
210110221011022101102
221221221
221022210222102
221020122102012210201
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州市退役军人事务局汇总 金额单位:万元
301 工资福利支出 419.68 302 商品和服务支出 120.82 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 123.89 30201 办公费 8.06 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 81.64 30202 印刷费 1.86 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 64.90 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 11.03
30106 伙食补助费 2.76 30204 手续费 0.14 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 19.97 30205 水费 0.36 31002 办公设备购置 7.84
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 53.99 30206 电费 1.61 31003 专用设备购置 2.73
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 4.46 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 27.26 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 2.22 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 2.79 30211 差旅费 12.04 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 39.19 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 2.51 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 3.29 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 376.96 30215 会议费 0.57 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 29.79 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 268.37 30217 公务接待费 1.75 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 50.14 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 23.01 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.46
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 7.77 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 5.65 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 5.76 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 9.61 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.93 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 29.97
30240 税金及附加费用 0.02
30299 其他商品和服务支出 31.19
796.63 131.85
公用经费公用经费公用经费公用经费
科目名称
决算数
科目编
科目名称
决算数
人员经费人员经费人员经费
公用经费公用经费
科目名称
决算数
科目编
科目名称
决算数
科目编
科目名称
决算数
科目编
科目编
科目名称
决算数
科目编
人员经费合计人员经费合计
公用经费合计公用经费合计公用经费合计公用经费合计公用经费合计
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市退役军人事务局汇总 金额单位:万元
小计
公务用车购置
公务用车运行
小计
公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.14 0.00 1.28 0.00 1.28 1.86
预算数预算数预算数预算数预算数预算数
决算数决算数决算数决算数决算数决算数
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务接待费
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预
算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市退役军人事务局汇总 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6
0.00 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00
其他支出 0.00 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00
彩票公益金安排的支出 0.00 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00
用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
科目名称
项目项目
本年支出本年支出
项目支出
年末结转和结余
小计
基本支出
小计
基本支出
项目支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
年初结转和结余
本年收入
年初结转和结余
本年收入
项目项目
项目支出
年末结转和结余
栏次栏次栏次栏次
小计
基本支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
合计合计合计合计
229229229
229602296022960
229600222960022296002
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。