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中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会
2025 年部门预算三公费预算情况说明
目 录
第一部分:中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委
员会概
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委
员会 2025 年部门预算经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委
员会 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)统一组织、规划、部署市直属机关党的工作,提
出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规
划,并抓好组织实施。
(二)指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织
建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入
进反腐败斗争。
(三)加强理论武装,指导市直属机关各级党组织和广
大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论
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个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会
主义思想。
(四)对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实
建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,指
导督促市直属机关各部门领导班子和党(党委)认真履行
党建主体责任,并向市委报告。
(五)指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党
员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子
领导干部的情况。
(六)配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班
子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和市委
部委、市级国家机关各委办局党组 (党委)、各人民团体
党组理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,
按规定向市委报告
(七)督促指导市直属机关党组织按期换届审批关于
召开党员大会或党员代表大会的请示,审批所属机关党
(总支、支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记
的任免。
(八)指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设
做好党员发展、教育和管理等工作。
(九)领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作
(十)了解掌握市直属机关工作人员的思想状况,指导
市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和
精神文明建设。
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(十一)协同市委有关部门指导、规划、协调、监督
检查市直属机关干部教育培训工作培训轮训市直属机关科
级及以下党员干部和党务干部。
(十二)指导各县(市、区)直属机关工委开展机关党
建业务工作
(十三)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
市委市直属机关工委部门共有直属单位 2个。其中:
政单1个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1
个。行政单位是:中共梧州市委市直属机关工作委员会部门
机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:
梧州市党员教育管理服务中心(公益一类)
市委市直属机关工委部门机关内设机构共4个职能科
室,分别是:办公室、组织部、宣传部、督查指导部。其中:
办公室主要负责统筹市委市直机关工委各项工作规划的起
草,审核机关党建制度,提出加强和改进工作的措施;负责
市委市直机关工委工作的综合协调跟踪落实等工作;承担
市委市直机关工委的文电处理、综合文稿、会议组织、信息
综合、文件审核、机要保密、文书档案、值班安排、行政
务与财务、国有资产管理等工作;牵头负责市委市直机关工
委机关工会退休干部、绩效、信息化管理等工作。组织部
主要负责督促指导市直属机关各部门机关党委(总支、支部)
按期换届,提出加强改进工作的意见、建议,完善工作机制
和制度;承担关于召开党员大会或党员代表大会请示的报批
工作,机关党委(总支、支部)和机关纪委领导班子组成及
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书记、副书记任免的报批工作;承担有关党的代表大会和
代表会议代表的推选和报批工作;承担市直属机关党员干部
教育培训的规划指导工作,组织实施有关干部教育培训重点
任务;研究、指导党员发展工作,做好党费管理等工作。宣
传部主要负责指导市直属机关党的宣传思想工作,指导各级
党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策;督促检查
和指导市直属机关党组织理论学习中心组学习;了解掌握意
识形态工作责任制落实情况,及时分析研判干部职工思想动
态;指导市直属机关思想政治和精神文明建设工作;牵头负
责市委市直机关工委的舆情信息、互联网宣传和《梧州机关
党建》刊物、梧州机关党建微信公众号的组稿编撰等工作
督查指导部主要负责统筹机关党建的督查指导工作,承担对
市直属机关单位党组织、党员领导干部落实党建主体责任
机关党建重点工作重要制度以及遵守政治纪律和政治规矩
情况的督查工作;负责市直属机关党建工作落实情况的调
研究,指导市直属机关基层组织建设,提出和制定加强改进
工作的意见、制度;指导市直属机关党组织落三会一课
民主生活会等党内生活制度;对党政机关人民团体、事业
单位、企业、社会组织等各类基层党组织分类指导等工作。
三、人员构成情况
市委市直属机关工委部门人员编制总数 13 名,其中:
政编制 8全额事业编5名。其中在职在编人员 11 人,
包括:行政在职在编人员 8人、全额事业在职在编 3人。其
他聘用人员 2人、公益性岗位人员 2人、离退休人员 14 人。
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第二部分:中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委
员会 2025 年部门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预2280066.66 元,同比增82023.24
元,增长 3.73 %其中:本年收入预2280066.66 元,同比
增加 82023.24 元,增长 3.73 %收入包括一般公共预算拨
款。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是根据相关规定,在职
人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加,使收入
预算总体有所增加
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预2280066.66 元,同比增82023.24
元,增长 3.73 %。本年收入预算 2280066.66
82023.24 元,增长 3.73 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 2280066.66 元,占收入总预
100%,同比增加 82023.24 元,增长 3.73%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 2280066.66 82023.24
元,增3.73%。其中,基本支出预算 2130066.66 元,占支
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出总预算的 93.42%,同比减少 3576.76 元,下降 0.17 %;项
目支出预算 150000 元,占支出总预算的 6.58%
85600 元,增长 132.92%
(一)一般公共服务支出类科目支出 1806841.37 元,
支出总预算 79.25%,同比增加 40084.26 元,增长 2.27%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 220542.08
占支出总预9.67%,同比增加 36732 元,增长 19.98%
(三)卫生健康支出类科目支出 93381.53 元,占支出总
预算 4.09%,同比增加 2355.30 元,增长 2.59%
(四)住房保障支出类科目支出 159301.68 元,占支出
总预算 6.99%,同比增加 2851.68 元,增长 1.82%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2280066.66 元(含财
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
2280066.66 元;支出包括:一般公共服务支出
1806841.37 元、社会保障和就业支出 220542.08 元、卫生健
康支93381.53 元、住房保障支出 159301.68 元。财政拨款
总收支较上年增长 3.73%,主要原因是根据相关规定,在职
人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加,使收入
预算总体有所增加
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2280066.66 元,同比增
82023.24 元,增长 3.73%其中基本支2130066.66 元,
项目支出 150000.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
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1.1335079.21 1335079.21
元,项目支出 0元。要用于行政运行和一般公共服务支出。
2.一般行政事务管理 150000.00 元,其中:基本支出 0元,
150000.00 元。主要用于保障本部门开展日常工作
运行开支。
3.事业运行 321762.16 元,其中:基本支出 321762.16 元,
项目支出 0元。主要用于事业运行和一般公共服务支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 187122.08 元,
中:基本支出 187122.08 元,项目支出 0元。主要用于按照
有关规定为市委市直属机关工委和二层单位在职职工计缴的
养老保险。
5.行政单位离退休支出 33420.00 元,其中:基本支出
33420.00 元,项目支出 0元。主要用于按照有关规定为市委
市直属机关工委退休职工发放的物业补贴和大病统筹医疗保
险等支出。
6. 行政单位医疗支出 74759.20 元,其中:基本支出
74759.20 元,项目支出 0元。主要用于按照有关规定为市委
市直属机关工委在职职工计缴的医疗保险和生育保险。
7. 事业单位医疗支出 18622.33 元,其中:基本支出
18622.33 元,项目支出 0元。主要用于按照有关规定为市委
市直属机关工委二层单位在职职工计缴的医疗保险和生育保
险。
8.住房公积金支出 159301.68 元,其中:基本支出 159301.68
元,项目支出 0元。主要用于按照有关规定为市委市直属机
关工委和二层单位在职职工计缴的住房公积金。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预2130066.66 元,占一般公共预算支出预
93.42%,同比减少 3576.76 元,下降 0.17%。其中:
工资福利支出预算 1785141.86 元,占基本支出预算
83.81%,同比增加 94259.18 元,增长 5.57%
商品和服务支出预算 280504.80
13.17%,同比减少 130845.94 元,下降 31.81%
对个人和家庭的补助预算 33420 元,占基本支出预算
1.57%,同比增加 2010 元,增长 6.40%
资本性支出预31000 元,出预1.45%
比增加 31000 元,去年资本性支出预算为 0
2. 项目支出预算 150000 元,占一般公共预算支出预算
6.58%,同比增加 85600 ,增长 132.92%。其中:
商品和服务支出预150000 元,占项目支出预算 100%
同比增加 85600 元,增长 132.92%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 2130066.66 元,同比
减少 3576.76 元,下降 0.17%。其中:
人员经费 1818561.86 元,要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其
他工资福利支出、退休费。较上年下降 0.18%,主要原因是
2024 年度有干部职工退休,相应的人员经费也有所减少。
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公用经费 311504.80 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降 0.07%
主要原因是 2024 年度有干部职工退休,相应的公用经费也有
所减少。
七、一般公共预算经费情况说
2025 年部门预算全口径安排的三公算情
况。
2025 年部门预算全口径安排经费支出预算 6000
元,同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 6000 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的经费支出预算 6000
元,同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 6000 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
其中:
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1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会本级及
下属单位共有 1个行政机关,行政运行经费总预算安
394504.80 元,其中基本支出预244504.80 元,项目支出
预算 150000 元,同比减少 45245.94 元,减10.29%,主要
原因是 2024 年度有干部职工退休,相应的机关运行经费也有
所减少。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议
费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服
务支出等日常公用经费支出。
另外,中国共产党梧州市委员会市直属机关工作委员会
下属共有 1个事业单位,事业单位相关运行经费总预算安排
36000 元,其中:基本支出预36000 0
元,同比无变化。主要用于办公费、差旅费、工会经费、其
他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 90915.42 18447.76
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元,增长 25.46%其中:政府集中采购预算 26000 元,占政
府采购预算28.60%,同比增加 14000 元,增长 116.67%
主要原因是 2025 年度复印纸、打印纸等物品采购编入集中
采购预算,故集中采购预算同比有所增加。分散采购 64915.42
元,占政府采购预算的 71.40%同比增加 4447.76 元,增长
7.36%主要原因是预计 2025 年度更换硒鼓、碳粉等物品较
多,故分散采购预算同比有所增加
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 90915.42
元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型其中:货物类采购 90915.42 元,占政
采购预算 100%工程类采购 0元;服务类采购 0
货物类采购主要内容是:1.采购其他日常办公用品,预算
金额 37000 ,主要是刻录光盘、饮用水等物品;2.采购复印
纸和彩印纸,预算金额 26000 ,主要是日常办公办文、印发
通知及开会所需材料;3.采购办公设备的维护维修元件,预
算金额 17000 元,主要是打印机、复印件以及电脑维修所需
的元件,更换硒鼓等;4.采购文具用品,预算金额 10915.42
元,主要是签字笔、文件夹、档案盒等日常办公所需物品
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合计337810元,其中1.
土地、房屋及构筑物02. 通用设备248190元。3. 专用设
0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案2000元,6. 家具、
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用具、装具87620元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1. 我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目 1个,预算资金 150000 元。绩效目标情况
详见报表。
2. 重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
中国共产党
梧州市委员
会市直属机
关工作委员
专项公用经
日常运
(含信息化
项目建设和
运维经费)
150000
主要是保障
本单位的日
常工作正常
开展,确保顺
利完成本单
位的各项工
作任务。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反
单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购置税、牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
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七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件