10
算404737.62 元,项目支出预算 40400 元 , 同 比 减 少
45717.96 元,减少 9.31%,主要原因是有两名在编职工退休,
行政经费相应减少,因而商品服务支出相应有所减少。主要
用于办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、委托业务
费、公务接待费和其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
另外,市委市直机关工委下属共有 1个事业单位,事业
运行经费总预算安排 36000 元,其中:基本支出预算 36000
元,项目支出预算 0元,同比增加 12000 元,增长 50%,主
要原因是上年度新增 1名在编人员的人员经费列入在该职工
原单位的部门预算中,2023 年度该职工的人员经费安排在本
单位的部门预算中,因而本年度的事业运行经费预算有所增
加。主要用于办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 50000 元,同比增加 48000 元,
增长 2400%。其中:政府集中采购预算 50000 元,占政府
采购预算的 100%,同比增加 48000 元,增长 2400 %;主
要原因是本年度按照政府采购规范化要求,将日常办公用品、
复印纸、彩印纸等纸制品和办公物品列入政府采购预算中,
因而比上年度的政府采购预算资金有所增加。分散采购 0元,
同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 50000 元,
财政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 50000 元,占政府
采购预算 100%;工程类采购 0元,服务类采购 0元。