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梧州市广播电视台 2021
部门预算及三公经费预算情况说明
第一部分:梧州市广播电视台概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市广播电视台部门预算及三公经费预
算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市广播电视台 2021 年部门预算报表(详
见附件)
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表(按功能科目分类)
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四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分:部门概况
一、主要职能
根据中共梧州市委会办公室、梧州市人民政府办公室关
于印发《梧州市机构改革实施意见》的通知(办发〔2019
3号)精神,组建梧州广播电视台,归口梧州市委宣传部领
导。梧州广播电视台已于 2019 315 正式挂牌。
根据中共梧州市委员会机构编制委员会办公室《关于市
广播电视台机构规格等事项的通知》(梧编办〔201999
号),梧州广播电视台更名为梧州市广播电视台。
梧州市广播电视台是梧州市党委重要宣传舆论阵地,
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梧州市人民政府直属正处级公益二类事业单位,梧州市广播
电视台的主要职责是:
(一)宣传党的理论和路线方针政策,宣传市委、市人
民政府的决策部署
(二)组织重大宣传报道。
(三)为市委、市人民政府提供内参报道、舆情信息。
(四)组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人
民群众喜闻乐见的精品节目,弘扬民族优秀文化,确保安全
播出。
(五)坚持正确舆论导向,引导社会热点,加强和改进
舆论监督。
(六)打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台,推
动媒体融合发展。
(七)加强对外传播能力建设,讲好中国故事、广西故
事、梧州故事,传播中国声音、广西声音、梧州声音。
(八)完成梧州市市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市广播电视台属于公益二类事业单位,根据中共梧
州市委会办公室、梧州市人民政府办公室关于印发《梧州广
播电视台职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(办
发〔201953 号)设立梧州广播电视台,其内设机构共有
16 个,即:办公室、总编室、频道频率管理部、融媒新闻部、
综艺节目部、社教专题部、新媒体部、广电报社、节目研发
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部、广告经营部、产业发展部、策划制作部、技术保障部、
播控发射部、财务管理部、人力资源部。
三、人员构成情况
梧州市广播电视台事业编制 123 名(其中,全额拨款事
业编制 36 名,差额拨款事业编制 87 在职实有人数共
193 人,其中,编制内实有人数 115 人(全额编制实有人数
35 人,差额编制实有人80 人),编制外实有人数 57 人。
梧州市广播电视台退休人员共 76 其中:全额编制退
休人员 18 人,差额编制退休人58 人,无离休人员
第二部分:梧州市广播电视台 2021年部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说
2021 年收支总预算 19122172.81 元 , 同 比 减
429855.19 元,下降 2.20%收入包括:一般公共预算拨款;
支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体减少主要是由于按照中央自治区
文件精神,坚持厉行节约,压减经费。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 19122172.81 元 , 同 比 减
429855.19 ,下降 2.20%。其中:
(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)
19122172.81 元,占收入总预算的 100% ,同比减
429855.19 元,下2.20%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
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(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 19122172.81 ,其中,基本支
预算 10502172.81 元,占支出总预算的 54.92%,同比减
4047660.19 元,下降 27.82%项目支出预算 8620000 元,
占支出总预算的 45.08%,同比增加 3617805
72.32%。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 15829562.34元,
占支出总预算 82.78%比减少 462982.66 元,下降 2.84%
(二)社会保障和就业支出类科目 1451210.37 ,占
支出总预算 7.59%,同比增加 131265.37 元,增长 9.94%
(三)生健康支出类科733815.12 元,占支出总预
3.84%,同比减少 43641.88 元,下降 5.61%
(四)住房保障支出类科目 1107584.98 元,占支出总
预算 5.79%,同比减少 54496.02 ,下降 4.69%
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 19122172.81 元。收入包
括:一般公共预算拨款 19122172.81 元;支出包括:文化旅
15829562.34 、社会保障和就业支出
1451210.37 元、卫生健康支出 733815.12 元、住房保障支
1107584.98 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 19122172.81 元,其中:
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基本支出 10502172.81 元,项目支出 8620000 元,具体支
出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
广15829562.34
9433347.38 元,项目支出 6396214.96 主要用于广播电
视方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支1451210.37 元,
中:基本支出 474190.72 元,项目支出 977019.65 主要
用于机关事业单位为在编在职人员缴纳的基本养老保险支
出。
事业单位医疗 733815.12 其中:基本支出 238991.67
元,项目支出 494823.45 元。主要用于事业单位为在编在职
人员缴纳的基本医疗保险支出。
住房公积金 1107584.98 其中:基本支出 355643.04
元,项目支出 751941.94 元。主要用于按规定为职工缴纳的
住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预10502172.81 元,占一般公共预算支
54.92%同比减少 4047660.19 下降 27.82%其中:
工资福利支出预10276972.81 元,占基本支出预算
97.86%,同比减少 3286460.19 元,下降 24.23%
商品和服务支出预算 225200 元,占基本支出预
2.14%,同比减少 761200 元,下降 77.17%
2.项 目 支 出 8620000 元,占一般公共预算支出的
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45.08%,同比增加 3617805 元,增长 72.32 %。其中:
工资福利支出预算 6450000 元,占项目支出预算
74.83%,同比增加 1997805 元,增长 44.87%
商品和服务支出预算 2070000 元,占项目支出预算
24.01%,同比增加 1520000 元,增长 276.36%
资本性支出预算 100000 ,占项目支出预算 1.16%
同比增加 100000 元,由于今年需购置设备而安排了资本
支出预算,去年没有安排该项支出预算,因此不能与去年进
行同比增减率。
六、一般公共预算基本支出情况说
2021 年一般公共预算基本支出 10502172.81 元,其中:
人员经费 10276972.81 主要包括:基本工资、
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 225200 主要包括办公费、公务接待费、
工会经费、公务车运行维护费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
(一)2021 年部门预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2021 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 74000
元,同比增加 61000 元,增长 469.23 %
其中:
1.因公出国(境)经费支出预0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 11000 元,同比增加 11000 元。
增加的主要原因是由于 2021 年是建党 100 周年,预计上级
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及其他地市广播电视台到我台调研及节目制作交流的次数
增加,因此增加公务接待费支出
3.公务用车费预算 63000 同比增加 50000 元,增长
384.62 %。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 63000 元,同比增
50000 元,增长 384.62%增加的主要原因是今年是建党
100 周年,预计增加大量的宣传任务及重大宣传活动;其次,
我台 9 辆车,车龄较长已进入维修高发期,因此公务用
运行维护费支出增加
2)公务用车购置0元,同比无变化。
(二)2021 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2021 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 74000
元,同比增加 61000 元,增长 469.23%其中:本级经费拨
款预算 74000 元,同比增加 61000 ,增长 469.23%。具
体是:
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,根据财政局统
一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计
申请调整支出。
2. 公务接待费支出预算 11000 元,同比增加 11000 元。
其中:本级经费拨款预算 11000 ,同比增加 11000
增加的主要原因是 2021 是建党 100 年,预计上级及其
他地市广播电视台到我台调研及节目制作交流的次数增加,
因此增加公务接待费支出。
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3.公务用车费预算 63000 同比增加 50000 增长
384.62 %。其中:本级经费拨款预63000 元,同比增加
50000 元,增长 384.62%。具体是:
1)公务用车运行维护费支出预算 63000 元,同比增
50000 元,增长 384.62%其中:本级经费拨款预算 63000
元,同比增50000 元,增长 384.62%增加的主要原因
由于今年是建100 周年预计增加大量的宣传任务及重
宣传活动;其次,我台 9 辆车龄较长,进入维修高
期,因此增加本年预算支出。
2公务用车购置预算 0元,同比无变化。其中:本级
经费拨款预算 0,同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
梧州市广播电视台机关运行经费财政拨款预算 0元。
另外,梧州市广播电视台本级及下属单位共有 1个事业
单位,事业运行经费总预算安2395200 元,同比增加
858800 元,增长 55.90%包括:基本支出 225200 ,项
目支出 2170000 元。增加主要原因:一是 2021 年是建100
周年,我台协助中央台及广西台拍摄相关专题节目,因此广
播电视拍摄节目成本有所增加;二是广电中心大楼较老旧,
为了保障播出安全,广电中心大楼运行维护费比上年预算安
排增大。按市本级公用经费开支标准安排日常公用经费预算
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支出。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)
费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商
品和服务支出等日常公用经费支出
(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预100000 元,比增加 100000 元,
由于今年需购置设备而安排了资本性支出预算,去年没有安
排该项支出预算,因此不能与去年进行同比增减率。按采
资金类型划分,一般公共预算拨款 100000 ,财政专户管
理的资金安排 0元。按采购项目类型划分集中采购 100000
元,其中:货物类采购 100000 元、工程类采购 0元、服务
类采购 0元;分散采购 0元,其中:货物类采购 0元、工程
类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆9辆,其中:一般公务用车0、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车9辆,其他用车
主要是新闻采访及节目制作的业务用车,主要用于保障日常
节目制作采访、自治区及市里举办的各种重大活动、基层一
线、应对突发事件的现场采访报道等。
截至20201231日,资产原值合计32486582.21元,
其中:1地、房屋及构筑物2115772.272通用
设备27432400.83元,(3)专用设2631562元,(4)文
物和陈列品0元,5)图书档案0元,(6)家具、用具、装
具等306847.11元。
(四)预算绩效说明。
2021部门预算共有项目(含基本支出9个,项目涉
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19122172.81,全部项目(含基本支出)均制定了
绩效目标。其中:本级4个基本支出绩效项目,分别是:在职
10275262.81退
1710元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、
节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)175726.16元、
定额商品和服务支出中工会经费项49473.84元,一般通用
项目共5个,分别是:差额事业单位非税支广电中心大
运行维护费项目400000元、差额事业单位非税支出广告制
作成本项目100000元、差额事业单位非税支出节目制作成
本项目950000元、差额事业单位非税支出差额公用经费项
720000元、差额事业单位非税支出人员支出经费项目
6450000元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范,2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公
开进行同口径对比2021 年部门预算同比已将 2020
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安
的资金等。
2基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费
公务用车运行维护费以及其他费用
5三公经费:入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
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6. 文化旅游体育与传媒支出:反映单位在文化、旅游、
文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
7. 社会保障和就业支出:反映单位用于行政事业单位养
老方面的支出。
8. 卫生健康支出:反映单位安排的事业单位基本医疗保
险缴费经费支出。
9. 住房保障支出:反映单位用于住房方面的支出。
第四部分:2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表(按功能科目分类)
四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件