表1:收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 11,017.58 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,844.61 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 860.79 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 545.06 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 160.80 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 339.24
9 九、卫生健康支出 37 133.54
10 十、节能环保支出 38 18.50
11 十一、城乡社区支出 39 13,520.48
12 十二、农林水支出 40 161.86
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 192.42
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支 50 0.00
23 51
本年收入合计 24 14,428.84 本年支出合计 52 14,366.04
用事业基金弥补收支差额 25 311.95 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 797.94 年末结转和结余 54 1,172.69
27 55
总计 28 15,538.72 总计 56 15,538.72
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
— 35
表2:收入决算表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上
缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
类款项
栏次
1
2
3
合计
14,428.84
12,862.19
860.79
208
社会保障和就业支出
438.11
438.11
0.00
20805
行政事业单位离退休
438.11
438.11
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
438.11
438.11
0.00
210
卫生健康支出
175.10
175.10
0.00
21011
行政事业单位医疗
175.10
175.10
0.00
2101101
行政单位医疗
27.21
27.21
0.00
2101102
事业单位医疗
147.90
147.90
0.00
211
节能环保支出
23.65
23.65
0.00
21103
污染防治
23.65
23.65
0.00
2110302
水体
23.65
23.65
0.00
212
城乡社区支出
13,228.26
11,661.62
860.79
21201
城乡社区管理事务
2,697.47
2,448.43
113.70
2120101
行政运行
557.56
519.42
0.00
2120102
一般行政管理事务
188.70
188.70
0.00
2120103
机关服务
24.56
24.56
0.00
2120104
城管执法
1,383.28
1,375.80
6.81
2120199
其他城乡社区管理事务支出
543.37
339.94
106.88
21202
城乡社区规划与管理
22.95
22.95
0.00
2120201
城乡社区规划与管理
22.95
22.95
0.00
21203
城乡社区公共设施
698.81
697.64
1.17
2120399
其他城乡社区公共设施支出
698.81
697.64
1.17
21205
城乡社区环境卫生
7,124.73
5,808.30
745.92
2120501
城乡社区环境卫生
7,124.73
5,808.30
745.92
21213
城市基础设施配套费安排的支出
1,844.61
1,844.61
0.00
2121301
城市公共设施
314.45
314.45
0.00
2121302
城市环境卫生
1,158.52
1,158.52
0.00
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
371.65
371.65
0.00
21299
其他城乡社区支出
839.69
839.69
0.00
2129901
2129901
839.69
839.69
0.00
213
农林水支出
328.66
328.66
0.00
21302
林业和草原
117.00
117.00
0.00
2130299
其他林业和草原支出
117.00
117.00
0.00
21305
扶贫
1.66
1.66
0.00
2130502
一般行政管理事务
1.66
1.66
0.00
21308
普惠金融发展支出
210.00
210.00
0.00
2130899
其他普惠金融发展支出
210.00
210.00
0.00
221
住房保障支出
235.05
235.05
0.00
22102
住房改革支出
235.05
235.05
0.00
2210201
住房公积金
235.05
235.05
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3:支出决算表
公开03表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码 科目名称
类款项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
14,366.04
7,575.16
6,790.88
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
339.24
339.24
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
339.24
339.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
339.24
339.24
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
133.54
133.54
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
133.54
133.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
27.21
27.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
106.33
106.33
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
18.50
0.00
18.50
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
18.50
0.00
18.50
0.00
0.00
0.00
2110302
水体
18.50
0.00
18.50
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
13,520.48
6,909.96
6,610.52
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
2,686.84
2,188.55
498.29
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
550.62
451.80
98.82
0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
192.37
0.00
192.37
0.00
0.00
0.00
2120103
机关服务
2.19
2.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
1,410.21
1,388.81
21.40
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
531.45
345.74
185.70
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管理
22.95
0.00
22.95
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与管理
22.95
0.00
22.95
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
1,033.68
419.88
613.80
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,033.68
419.88
613.80
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
7,210.51
4,139.28
3,071.23
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
7,210.51
4,139.28
3,071.23
0.00
0.00
0.00
21213
城市基础设施配套费安排的支出
1,844.53
152.70
1,691.84
0.00
0.00
0.00
2121301
城市公共设施
314.45
152.70
161.75
0.00
0.00
0.00
2121302
城市环境卫生
1,158.44
0.00
1,158.44
0.00
0.00
0.00
2121399
其他城市基础设施配套费安排的支出
371.65
0.00
371.65
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
721.97
9.55
712.41
0.00
0.00
0.00
2129901
其他城乡社区支出
721.97
9.55
712.41
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
161.86
0.00
161.86
0.00
0.00
0.00
21302
林业和草原
116.92
0.00
116.92
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业和草原支出
116.92
0.00
116.92
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
1.98
0.00
1.98
0.00
0.00
0.00
2130502
一般行政管理事务
1.98
0.00
1.98
0.00
0.00
0.00
21308
普惠金融发展支出
42.96
0.00
42.96
0.00
0.00
0.00
2130899
其他普惠金融发展支出
42.96
0.00
42.96
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
192.42
192.42
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
192.42
192.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
192.42
192.42
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
— 37 —
表4:财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
收 入
支 出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 11,017.58 一、一般公共服务支 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,844.61 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 339.24 339.24 0.00
9 九、卫生健康支出 38 133.54 133.54 0.00
10 十、节能环保支出 39 18.50 18.50 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 11,247.82 9,403.28 1,844.53
12 十二、农林水支出 41 161.86 161.86 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 192.42 192.42 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
23 52
本年收入合计 24 12,862.19 本年支出合计 53 12,093.37 10,248.84 1,844.53
年初财政拨款结转和结余 25 372.73 年末财政拨款结转和结余 54 1,141.55 1,141.47 0.08
一、一般公共预算财政拨款 26 372.73 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 13,234.92 总计 58 13,234.92 11,390.31 1,844.61
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 38
表5:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
项目
本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
类款项 栏次 123
合计 10,248.84 5,187.94 5,060.90
208 社会保障和就业支出 339.24 339.24 0.00
20805 行政事业单位离退休 339.24 339.24 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 339.24 339.24 0.00
210 卫生健康支出 133.54 133.54 0.00
21011 行政事业单位医疗 133.54 133.54 0.00
2101101 行政单位医疗 27.21 27.21 0.00
2101102 事业单位医疗 106.33 106.33 0.00
211 节能环保支出 18.50 0.00 18.50
21103 污染防治 18.50 0.00 18.50
2110302 水体 18.50 0.00 18.50
212 城乡社区支出 9,403.28 4,522.74 4,880.54
21201 城乡社区管理事务 2,411.09 1,950.94 460.15
2120101 行政运行 512.48 451.80 60.68
2120102 一般行政管理事务 192.37 0.00 192.37
2120103 机关服务 2.19 2.19 0.00
2120104 城管执法 1,375.80 1,354.41 21.40
2120199 其他城乡社区管理事务支出 328.24 142.54 185.70
21202 城乡社区规划与管理 22.95 0.00 22.95
2120201 城乡社区规划与管理 22.95 0.00 22.95
21203 城乡社区公共设施 1,032.29 418.49 613.80
2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,032.29 418.49 613.80
21205 城乡社区环境卫生 5,214.98 2,143.76 3,071.23
2120501 城乡社区环境卫生 5,214.98 2,143.76 3,071.23
21299 其他城乡社区支出 721.97 9.55 712.41
2129901 2129901 721.97 9.55 712.41
213 农林水支出 161.86 0.00 161.86
21302 林业和草 116.92 0.00 116.92
2130299 其他林业和草原支出 116.92 0.00 116.92
21305 扶贫 1.98 0.00 1.98
2130502 一般行政管理事务 1.98 0.00 1.98
21308 普惠金融发展支出 42.96 0.00 42.96
2130899 其他普惠金融发展支出 42.96 0.00 42.96
221 住房保障支出 192.42 192.42 0.00
22102 住房改革支出 192.42 192.42 0.00
2210201 住房公积金 192.42 192.42 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
— 39
表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码 科目名称 决算数 科目
编码 科目名称 决算数 科目
编码 科目名称 决算数
301 工资福利支 4,181.98 302 商品和服务支出 727.47 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 1,352.69 30201 办公费 51.32 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 401.90 30202 印刷费 0.75 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 478.88 30203 咨询费 0.22 310 本性支出 10.47
30106 伙食补助费 85.79 30204 手续费 0.02 31001 房屋建筑物购 0.00
30107 绩效工资 487.33 30205 水费 8.75 31002 办公设备购置 10.47
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 390.35 30206 电费 17.40 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴 35.63 30207 邮电费 16.33 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 136.36 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 12.39 30209 物业管理 92.80 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 27.54 30211 差旅费 30.17 31008 物资储 0.00
30113 住房公积金 259.88 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.98 30213 维修(护) 24.62 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 512.26 30214 租赁费 6.20 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 268.01 30215 会议费 0.20 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 6.45 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 80.14 30217 公务接待 3.08 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役) 0.00 30218 专用材料费 193.62 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 94.04 30224 被装购置 4.26 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 93.68 30225 专用燃料 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 4.06 399 他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 3.96 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 44.29 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 4.46 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 19.82 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补 0.15 30239 其他交通费 101.08
30240 税金及附加费用 3.67
30299 其他商品和服务支出 89.93
人员经费合计 4,449.99 公用经费合 737.94
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44.63 0.00 36.89 0.00 36.89 7.74 174.35 0.00 171.27 92.00 79.27 3.08
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市城市管理监督局(汇总)
金额单位:万元
项目
年初结转和
结余 本年收入
本年支出
年末结转和
结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
类款项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 1,844.61 1,844.53 152.70 1,691.84 0.08
212 城乡社区支出 0.00 1,844.61 1,844.53 152.70 1,691.84 0.08
21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 1,844.61 1,844.53 152.70 1,691.84 0.08
2121301 城市公共设 0.00 314.45 314.45 152.70 161.75 0.00
2121302 城市环境卫 0.00 1,158.52 1,158.44 0.00 1,158.44 0.08
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 371.65 371.65 0.00 371.65 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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