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中国致公党梧州市委员会 2022
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:中国致公党梧州市委员会概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国致公党梧州市委员会部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中国致公党梧州市委员会 2022 年部门预算报
表(详见附件)
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
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三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:部门概况
一、主要职能
中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海
外关系的代表性人士组成的,具有政治联盟特点的,致力于
发展中国特色社会主义的政党。本党以《中华人民共和国宪
法》为根本准则,在宪法规定的权利和义务范围内,遵循政
治自由,组织独立,法律地位平等的原则开展工作。中国致
公党梧州市委员会为处级行政机关,基本职能是参政议政
民主监督和社会服务。抓好自身建设,团结教育本党党员和
所联系的群众积极投身社会主义现代化建设,维护社会安
团结,做好海外联谊,积极参政议政,为实现“富民强梧”
建言献策。
二、机构设置情况
中国致公党梧州市委员会是行政单位,部门机关内设机
构共设 2个职能科室,分别是办公室、组织宣传科。
三、人员构成情况
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中国致公党梧州市委员会人员编制总数 5行政编制
5名,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1人。
益性岗位人1人,离退休人员 4人。
第二部分:中国致公党梧州市委员会 2022 年部门预算及
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预1047533.13 同比增加 197980.95
元,增长 23.3%收入包括:一般公共预算拨款支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定提高了遗属补助标准;二是随着机关工作人员
职级晋升和工资提升,社会保险和公积金金额增加;使收入
预算总体有所增加;三是编外人员工资福利增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预1047533.13 同比增加 197890.95
,增长 23.3%。其中:
(一)一般公共预算拨款 1047533.13 占收入总预算
100%,同比增加 197980.95 元,增长 23.3%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金资金收入,同比无
化。
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(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预1047533.13 元,其中,基本支出预
927533.13 元,占支出总预算的 88.54%同比增加 246192.95
元,增长 36.13%出预120000 元,占支出总预算
11.45%,同比减少 48212 元,下降 28.66 %。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 832844.21 元,占支出
总预算 79.5%,同比增加 148784.25 元,增长 21.75%
(二)社会保障和就业支出类科目 95322.08 元,占支出
总预算 9.1%,同比 21886.08 元,增长 29.8%
(三)卫生健康支出类科47875.28 元,占支出总预算
4.6%,同比增加 10896.18 元,增长 29.46%
(四)住房保障支出类科71491.56 元,占支出总预算
6.8%,同比增加 16414.44 元,增长 29.8%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1047533.13 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1047533.13 元;支出包括:一般公共服务
支出 832844.21 元、社会保障和就业支出 95322.08 元、卫生
健康支出 47875.28 元、住房保障支出 71491.56
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1047533.13 元,其中:
本支出 927533.13 元,项目支出 120000 具体支出预算如
下:
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(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 712844.21 元,其中:基本支出 712844.21 元,
项目支出 0元。主要用于保证单位基本运转,包括:在职人
员工资和奖金、工会经费、会议费、差旅费、电费、水费、
网络通讯费、培训费、办公费、调研经费等。
一般行政事务管理 120000 元,其中:基本支出 0
目支出 120000 元。主要用于会议费、差旅费、电费、水费、
网络通讯费、培训费、办公费、调研经费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 95322.08 元,其中:
基本支出 95322.08 元,项目支出 0元。主要用于单位及时缴
交在职人员的基本养老保险。
行政单位医47875.28 元,其中:基本支出 47875.28 元,
项目支出 0元。主要用于单位位及时缴交编外人员基本医疗
保险、大病医疗保(在职及退休人员)生育保险费用等。
住房公积金 71491.56 元,其中:基本支出 71491.56 元,
项目支出 0元,主要用于单位及时缴交在职人员住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 927533.13 元,占一般公共预算支出的
88.54%,同比增加 246192.95 元,增长 36.13 %。其中:
工资福利支出预算 728818.36 元,占基本支出预算
78.6%,同比增加 171078.18 元,增长 30.67%
商品和服务支出预算 175314.77
18.9%同比增加 73314.77 元,增长 71.87%
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对个人和家庭补助支出预算 23400 元,占基本支出预算
2.5%同比增加 1800 元,增长 8.33%
本部门无资本性支出预算,同比无变化。
2.项目支出 120000 元,占一般公共预算支出的 11.46%
同比增加 48212 ,增长 40.17%其中:
工资福利支出预算 4687 元,占项目支出预算 3.9%同比
增加 110 元,增长 2.4%
商品和服务支出预算 115313 占项目支出预算 96.1%
同比减少 48322 元,下降 29.53%
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 927533.13 元,其中:
人员经费 800614.09 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老
保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他
社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的
补助支出。
公用经费 126919.04 元,主要包括:办公费、邮电费、
差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
2022 年部门预算全口径安排经费预算情
况。
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2022 年部门预算全口径安排经费支出预算 5722
元,同比无变
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 5722 元,同比无变化。
3.公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二2022 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的经费支出预算 5722
元,同比无变其中:
1.因出国(境)经费支出预0,根据财政局
一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 5722 元,同比无变化。其中本级经
费拨款预算 5722 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
中:
1公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
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2022 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
1.部门本级:
本级 1个行政机关,行政运行经费总预算安排 290627.77
元,其中:基本支出 175314.77 元;项目支出 115313 元,
比增加 24992.77 元,9.4%主要原因是:一是根据相关
规定提高了遗属补助标准;二是随着机关工作人员职级晋升
和工资提升,社会保险和公积金金额增加;使收入预算总体
有所增加,三是编外人员工资福利增加。主要用于机关单位
保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津
补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级公用经费开支标
准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议
费、网络通信费、民主党派公共分摊费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0元,同比无变化按采购资金类
型划分,一般公共预算拨款 0元。按采购项目类型划分
中采购 0元,其中:货物类采购 0元、工程类采0元、服
务类采购 0元;分散采购 0元,其中:货物类采0元、工
程类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
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截至20211231日,资产原值合计813348.8其中:
1土地、房屋及构筑物4071792通用设备262750.4
元,(3)专用设备39400元,4)文物和陈列品0元,5
图书档案06)家、装88944.4元,(7
无形资产原15075元。
(四)预算绩效说明。
2022 年部门预算(含所属二层预算单位共有项目(含
基本支出)24 1047533.13
(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:机关本级其他运
转类和特定目标类项目 2个,分别是:残疾人就业保障4687
(日常运转、含普法、节能、乡村振兴
)115313 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
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第四部分:2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件