收入支出决算总
公开01表
部门:中国农工民主党梧市委员会
金额单位:万元
收入 支
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
118.03
一、一般公共服务支出
31
93.84
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
34
五、事业收 5 五、教育支 35
六、经营收 6 六、科学技支出 36
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
37
八、其他收 8 0.00 八、社会保障和就业支 38 9.71
9
九、卫生健康支出
39
6.09
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12
十二农林水支出
42
13 十三、交通运输支出 43
14
十四资源勘探工业信息等支出
44
15 十五商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17
十七援助其他地区支出
47
18 十八自然资源海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支 49 8.38
20
二十粮油物资储备支出
50
21 二十一国有资本经营预算支出 51
22
二十二灾害防治及应急管理支出
52
23 二十其他支出 53
24 二十四债务还本支出 54
25
二十五债务付息支出
55
26 二十六抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计
27
118.03
本年支出合计
57
118.03
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 结余分配 58
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59
总计
30
118.03
总计
60
118.03
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
收入决算表
公开02
金额单位:万元
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
其他收入
科目代
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
118.03
118.03
0.00
2012801 行政 80.58 80.57 0.00
2012802 一般行 13.27 13.27
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9.71
9.71
2101101 行政单 6.09 6.09
2210201
住房公积金
8.38
8.38
:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。
支出决算表
03表
:中国
位:万元
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
科目代
科目名称
1
2
3
4
5
6
118.03 96.73 21.30
2012801
行政运行
80.58
72.54
8.03
2012802
一般行政管理事务
13.27
13.27
2080505 机关 9.71 9.71
2101101
行政单位医疗
6.09
6.09
2210201
住房公积金
8.38
8.38
:本表反映部门本年度各项支出情况 。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门中国工民党梧市委
金额位:万元
支 出
项目 行次 金 项目 行次 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一公共预算政拨 1 118.03 一、一般公共服支出 33 93.84 93.84
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国支出
35
4 四、公安全支出 36
5
五、教支出
37
6 六、科技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8
八、社会保障和就业支出
40
9.71
9.71
9 、卫生健支出 41 6.09 6.09
10
十、节能环保支出
42
11 十一、 城乡社区出 43
12
十二、农林水支出
44
13 十三、 交通运输出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15
十五、商业服务业等支出
47
16 十六融支 48
17
十七、援助其他地区支出
49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、 住房保障 51 8.38 8.38
20
二十、粮油物资储备支出
52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23 二十其他支出 55
24 二十、债还本支出 56
25
二十五、债务付息支出
57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计
27
118.03
本年支出合计
59
118.03
118.03
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60
一般公共预算财政拨款
29
0.00
61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计
32
118.03
总计
64
118.03
118.03
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中国农工主党市委
金额:万元
项目
本年支出
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 118.03 96.73 21.30
2012801 行政运 80.57 72.54 8.03
2012802 一行政 13.27 13.27
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.71 9.71
2101101 行单位 6.09 6.09
2210201 住公积 8.38 8.38
:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:中国农工民主党梧州市委员会
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目名称 决算数 科目
科目名称 决算数
科目名称 决算数
301
工资福利支出
76.97
302
商品和服务支出
17.18
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
16.37
30201
2.73
30701
国内债务付息
0.00
30102 16.02 30202 0.00 30702 0.00
30103 20.24 30203 0.00 310 支出 0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
0.00
30205
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.71
30206
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30109 0.00 30207 0.90 31005 0.00
30110 6.05 30208 0.00 31006 0.00
30111 0.00 30209 0.00 31007 0.00
30112
其他社会保障缴费
0.15
30211
0.00
31008
0.00
30113
住房公积金
8.38
30212
国(境)费用
0.00
31009
0.00
30114 0.05 30213 (护)费 0.00 31010 0.00
30199 0.00 30214 0.00 31011 0.00
303 对个 2.58 30215 0.00 31012 0.00
30301
0.00
30216
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退
0.00
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退役)费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304 0.00 30224 0.00 31022 0.00
30305 2.58 30225 0.00 31099 0.00
30306
0.00
30226
0.00
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
5.16
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30308
0.00
30228
0.94
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30309 0.00 30229 0.00 39909 0.00
30310 0.00 30231 0.00 39910 0.00
30311 0.00 30239 4.50 39999
30399
其他对个人和家庭的补助
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
2.95
费合计 79.55 费合 17.18
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:中国州市委员会
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入 ,也无政府性基金预算财政拨款支出 ,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:中国农工主党市委
金额:万元
项目
本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次
1
2
3
合计
:本单位无国有资本经营预算财政拨款收入也无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
财政“三”经费出决算表
公开09表
部门:工民梧州市委员
金额:万
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.28 0.28 0.28 0.28
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨
款和以前年度结转资金安排的实际支出。