5
下降 19.26%;项目支出预算 150000 元,占支出总预算的
14.76%,同比增加 54100 元,增长 56.41%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 820419.86 元,占支出
总预算 80.75%,同比减少 106142.99 元,下降 11.45%。
(二)社会保障和就业支出类科目 91880.16 元,占支出
总预算 9.04%,同比减少 5266.56 元,下降 5.42%。
(三)卫生健康支出类科目 38467.7 元,占支出总预算
3.79%,同比减少 22481.54 元,下降 36.88%。
(四)住房保障支出类科目 65189.28 元,占支出总预算
6.42%,同比减少 18572.76 元,下降 22.17%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财 政拨款 收支总预 算 1015957 元, 同比 减少
152463.85 元,下降 13.05%。收入包括:一般公共预算拨款
1015957 元;支出包括:一般公共服务支出 820419.86 元、
社会保障和就业支出 91880.16 元、卫生健康支出 38467.7 元、
住房保障支出 65189.28 元。财政拨款总收支较上年下降
13.05%,变化主要原因是:部门本年度在职人员减少,使财
政拨款收支总预算总体有所减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年一般公共预算拨款支出 1015957 元,同比减少
152463.85 元,下降 13.05%。其中:基本支出 865957 元,
项目支出 150000 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 670419.86 元,其中:基本支出 670419.86
元,项目支出 0 元。主要用于本单位机关干部的工资福利。