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年末为 5 人,比 2021 年末增加了 2 人,相关人员经费支出有
所增加;项目支出预算 106500 元,占支出总预算的 10.17%,
同比减少 11800 元,下降 9.97%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 834108.52 元,占支出
总预算 79.68%,同比增加 119589.47 元,增长 16.74%。
(二)社会保障和就业支出类科目 94356.96 元,占支出
总预算 9.01%,同比增加 11118.08 元,增长 13.36%。
(三)卫生健康支出类科目 47488.75 元,占支出总预算
4.53%,同比增加 5579.55 元,增长 13.31%。
(四)住房保障支出类科目 70767.72 元,占支出总预算
6.76%,同比增加 8338.56 元,增长 13.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1046721.95 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1046721.95 元;支出包括:一般公共服务
支出 834108.52 元、社会保障和就业支出 94356.96 元、卫生
健康支出 47488.75 元、住房保障支出 70767.72 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 1046721.95 元,其中:基
本支出 940221.95 元,项目支出 106500 元,具体支出预算如
下:
(一)按支出功能科目划分。
行政运行 727608.52 元,其中:基本支出 727608.52 元,
项目支出 0 元。主要用于本单位机关干部的工资福利。
一般行政事务管理 106500 元,其中:基本支出 0 元,项
目支出 106500 元。主要用于用于保证单位基本运转。