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中国共产党梧州市委员会组织
2025 年部门预算及三公经费预算情况说
目录
第一部分:中国共产党梧州市委员会组织部概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产党梧州市委员会组织部 2024 部门
算及三公经费预算情况说明
一、部门收支总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:中国共产党梧州市委员会组织部 2024 年部门预
算报表(详见附件
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11 表)
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第一部分:部门概况
一、主要职责
1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,
综合研究和宏观指导全市党的建设制度改革,拟定全市党的建设
制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员的重要政策
和制度。
2.负责全市组织部门领导班子和干部队伍建设的总体规划
和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考核、日常
理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、档案、退休
职、待遇等有关事项。负责协调管理列入市委双重管理干部范
的中区直驻梧有关单位领导班子及成员负责全市年轻干部队伍
和选调生队伍建设工作,宏观指导全市培养选拔女干部、少数民
族干部和党外干部工作。
3.负责全市组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导,
研究拟定干部监督制度、规定对领导干部和选人用人工作以及
组织人事纪律的执行情况进行监督检查受理和办理有关问题举
报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作,调查
审理干部有关问题
4.责全
项目
资队
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5.负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及
党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查,负责市重点培
训项目的组织、实施和管理,指导全市干部教育培训机构、师资
队伍、教材课程建设等工作。
6.负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及
党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查,推动落实基层
党建工作责任制,对全市党的组织制度建设、党内生活制度的执
行落实以及(市、区)乡镇党委、处级单位党委(党组
工委)和高等院校、国有企业党委的换届选举进行指导督查,
调有关部门组织实施党内集中性学习教育。
7.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调
和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹
实施重大人才工程和人才表彰奖励,协调落实市党政领导联系关
护优秀专家制度,承担市委人才工作领导小组的日常工作。
8.负责统一管理全市公务员工作。负责全市公务员队伍建设,
牵头拟定公务员管理政策,组织实施公务员管理政策法规,承担
公务员录用交流、考核、奖惩培训、监督、工资福利等工作,
指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。
9.统一管理市委机构编制委员会办公室,管理市委老干部局
10.完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会组织部部门共有直属单位 4个。
:行政单位 1个和下属事业单位 3个。行政单位是中国共产党梧
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州市委员会组织部机关本级;下属参照公务员法管理全额拨款事
业单位是梧州市党员教育中心;下属非参照公务员法管理全额拨
款事业单位是梧州紧缺人才储备中心(公益一类事业单位)
州市党群服务中心(公益一类事业单位)。
(一)中国共产党梧州市委员会组织部本
中国共产党梧州市委员会组织部下设 19 个科室:办公室、
研究室(政策法规科)干部一科干部二科、干部三科干部
队伍建设规划办公室、干部监督室举报中心)干部教育科(市
委干部教育工作领导小组办公室)市委党的建设工作领导小
办公室(市基层组织建设协调领导小组办公室、市委党的代表联
络办公室)组织一科、组织二科、组织三科(市委组织员办公
室)、组织四科、人才工作一科、人才工作二科、公务员一科、
公务员二科、公务员三科、信息管理科
(二)梧州市党员教育中心
梧州市党员教育中心下设 6个科室:党员教育一科、党员教
育二科、党员教育三科、党员教育四科、党员教育五科、党员
育六科。
(三)梧州市紧缺人才储备中心
梧州市紧缺人才储备中心没有内设科室
(四)梧州市党群服务中心
梧州市紧缺人才储备中心没有内设科室
三、人员构成情况
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中国共产党梧州市委员会组织部、梧州市党员教育中心、
州市紧缺人才储备中心及梧州市党群服务中心根据
和保密工作要求,人员构成情况不公开
第二部分:中国共产党梧州市委员会组织部 2025 年部门预
算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预19,500,683.11 元,同比减少
493,655.91 元,下降 2.47%其中,本年收入预19,500,683.11
元,同比减493,655.91 元,下降 2.47%;无上年结转结余
金。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括一般公共服务支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少主要原因:一是根据财政继续落
实过紧日子要求,压减了部分一般性支出预算;二是人员变动导
致人员经费和部分项目支出减少。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预19,500,683.11 元,同比减少
493,655.91 元,下降 2.47%。本年收入预算 19,500,683.11 元,
同比减少 493,655.91 元,下降 2.47%;无上年结转结余资金。
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(一)一般公共预算拨19,500,683.11 元,占收入总预算
100%,同比减少 493,655.91 元,下降 2.47%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预19,500,683.11 元,同比减少 493,655.91
元,下降 2.47%。其中,基本支出预算 13,814,283.11 元,占支
出总预算的 70.84%,同比增加 122,544.09 元,增0.9%
目支出预算 5,686,400.00 元,占支出总预算的 29.16%,同比
616,200.00 元,下降 9.71%其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 16,471,107.41
支出总预算 84.46%,同比减少 476,551.63 元,下降 2.79%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 1,288,873.03 元,
占支出总预6.61%,同比减少 17,017.69 元,下降 1.31%
(三)卫生健康支出类科目支出 640,129.75 元,占支出总
预算 3.28%,同比减少 4,923.79 元,下降 0.77%
(四)住房保障支出类科目支出 1,100,572.92 元,占支出
总预算 5.64%,同比增加 10,597.20 元,增长 0.97%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2025 年财政拨款收支总预算 19,500,683.11 元。收入全
为一般公共预算拨19,500,683.11 元;支出包括一般公共服务
支出 16,471,107.41 元、社会保障和就业支出 1,288,873.03 元、
卫生健康支640,129.75 元、住房保障支出 1,100,572.92 元。
财政拨款总收支较上年下降 2.47%主要原因是贯彻落实过紧日
子要求,压减部分项目支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 19,500,683.11 元,同比减
493,655.91 元,下降 2.47%其中:基本支出 13,814,283.11
元,项目支5,686,400.00 元。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 10,772,816.63 元,其中:基本支出 5,902,316.63
元,项目支4,870,500.00 元。主要用于保障市委组织部机
人员和聘用人员经费支出及完成组织部系统各项专项业务工
而发生的支出。
2.行政单位离退休 6,990.00 元,全部为基本支出,主要用
于行政单位离退休人员相关费用支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,281,883.03 元,
部为基本支出,按照国家统一规定为单位在编职工缴纳养老
险。
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4.行政单位医436,522.89 元,全部为基本支出,按在职
职工工资总额的一定比例缴纳医疗保险
5.事业单位医183,096.83 元,全部为基本支出,按在职
职工工资总额的一定比例缴纳医疗保险
6.住房公积金 1,100,572.92 元,全部为基本支出,按照国家
统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
7.事业运行 4,025,371.36 元,其中基本支出 3,274,471.36
元,项目支750,900.00 元。主要用于所属事业单位人员经费
支出、日常运转及开展专项业务所需经费。
8.其他组织事务支出 24,000.00 元,全部为基本支出,用于
其他与组织事务相关的支出。
9.其他行政事业单位医疗支出 1,080.00 元,全部为基本支
出,用于所属事业单位人员医疗保险。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预13,814,283.11 元,占一般公共预算支出
70.84%,同比增加 122,544.09 元,增长 0.9%
2.工资福利支出预算 11,772,168.57 元,占基本支出预算
85.1%,同比增加 231,161.8 元,增长 2.01%
3.商品和服务支出预算 1,871,348.54 元,占基本支出预算
13.55%,同比减少 46,599.9 元,下降 2.44%
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4.对个人和家庭的补助预算 170,766.00 元,占基本支出预
1.24%,同比减少 2,490.00 元,下降 1.43%
5.项目支出预5,686,400.00 元,占一般公共预算支出预算
29.16%,同比减少 616,200.00 元,下降 9.71%
6.工资福利支出预算 0元,占项目支出预算 0%同比减少
1,500 元,下降 100%
7.商品和服务支出预算 5,686,400 元,占项目支出预算
100%,同比减少 62,300 元,下降 1.08%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 13,814,283.11 元,同
比增加 122,544.09 元,增长 0.9%
人员经费 11,942,934.57 元,主要包括基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休
费等。上年增长 1.43%主要原因是工资调整使得人员经费有
所增加。
公用经费 1,871,348.54 元,主要包括办公费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务和支出等。较上年下降 2.44%
要原因是人员减少,相应公用经费有所减少。
七、一般公共预算经费情况说
(一)2025 年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。
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2025 年部门预算全口径安排 三公经费支出预算
92,100 元,与上年持平。
1.因公出国(境)经费预算 0元,与上年持平。
2.公务接待费预算 92,100 元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,与上年持平。其
中: 公务用车运行维护费 0元,与上年持平;公务用车购置费
0元,与上年持平。
2025 公共
况。
2025 年一般公共预算安排的 三公经费支出预算 92,100
元,与上年持平。
1.因公出国(境)经费预算 0元,与上年持平。根据财政
局统一要求各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请
调整支出。
2.公务接待费预算 92,100 元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,与上年持平。由
于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此 2025 年部门预
算没有安排公务用车运行维护费预算和公务用车购置费预算即:
公务用车运行维护费预算为 0元,同比无变化;公务用车购置费
预算 0元,同比无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
2025 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政
府性基金收支预算
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年无国有资本经营收支业务,因此没有相应的
国有资本经营收支预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
机关运行经费预算安排情况说明:中国共产党梧州市委员会
单位1个行1
法管理的事业单位行政运行经费总预算安排 6,581,848.54 元,
其中基本支出 1,571,348.54 元,项目支出 5,010,500.00 元,同
比减少 577,327.63 元,下降 8.06%减少主要原因是 2025 年项
目减少。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的
出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费
支出;按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、
培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
另外,中国共产党梧州市委员会组织部下属共有 2个事业
单位,事业运行经费总预算安排 975,900.08 元,同比减少
143,500.00 ,下12.82%,其中基本支出 3000,000.00
项目支出 720,900.00 元。减少主要原因是一是比去年减少人员
预算支出;二是减少了聘用人员经费三是根据财政继续落实过
紧日子要求,压减了部分一般性支出预算;使收入预算总体减少。
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主要用于事业单位为保证日常运转发生的支出,如按市本级公用
经费开支标准安排的办公费、委托业务费、工会经费、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 402,340 元,同比增加 122,412 元,
增长 43.73%。其中:政府集中采购预算 402,340 元,占政府采
购预算的 100%,同比增加 122,412 元,增长 43.73%;分散
0元,与上年持平。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 402,340 元,
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中:货物类采购 102,340 占政府采购预
25.44%工程类采购 0元;服务类采购 300,000 元,占政府采
购预算 74.56%
货物类采购主要内容是:1.复印纸,预算金额 42,240 ,在定
点采购单位采购全年复印纸;2.办公,预算金额 5,000 ,更换
议室及相关科室破旧椅子;3.打印机,预算金额 14,000 ,用于
新增办公室日常办公;4. 保密柜,预算金额 12,000 元,用于新
增办公室日常办公服务类采购主要内容是:1.日常印刷,预算
金额 300,000 元,在定点印刷厂进行全年印刷服务。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆 0其中:一般公务用0辆、一般执法执勤用
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0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用0辆。
2024 12 31 值合7,993,819.60
其中:1土地房屋及构筑物 0元,2通用设备 5,802,954
元,(3)专用设备 21,000 元,(4)文物和陈列品 0元,(5
图书档案 0元,6家具、用具、装具等 1,101,305.60 元。7
无形资产 1,068,560
(四)预算绩效目标情况说明。
1.2025 年部门预算(含所属二层预算单位)所有项目均已编
制绩效目标,其中:项目支出(其他运转类和特定目标类项目)
7,涉公共5,686,400 关绩情况
详见部门预算公开10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
中国共产党梧州
市委员会组织部
2025 年组织部培
训经费
820,000
为 组 织 开 展 2025
年专题培训,提高
干部的履职水平。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务
(款)行政运行(项):指办公室机关用于保障机构正常运行、
开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务
(款)一般行政管理事务(项)指办公室机关开展各项未单独
设置项级科目的项目支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支(项)指办公室机关实施养
老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.
加城
8.住房保障支(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
指办公室机关按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资
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和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.关事运行经费:为障行政事业单位(参照公务
购买
运行
13.“三公经费纳入本级财政预决算管理的三公经费,
指各部门用财政拨款安排的因公出国(境费、务用车购置及
运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职
人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用
车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规
开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
17
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件