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(一)一般公共预算拨款 19,500,683.11 元,占收入总预算
的100%,同比减少 493,655.91 元,下降 2.47%。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 19,500,683.11 元,同比减少 493,655.91
元,下降 2.47%。其中,基本支出预算 13,814,283.11 元,占支
出总预算的 70.84%,同比增加 122,544.09 元,增长 0.9%;项
目支出预算 5,686,400.00 元,占支出总预算的 29.16%,同比减
少616,200.00 元,下降 9.71%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 16,471,107.41 元,占
支出总预算 84.46%,同比减少 476,551.63 元,下降 2.79%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 1,288,873.03 元,
占支出总预算 6.61%,同比减少 17,017.69 元,下降 1.31%。
(三)卫生健康支出类科目支出 640,129.75 元,占支出总
预算 3.28%,同比减少 4,923.79 元,下降 0.77%。
(四)住房保障支出类科目支出 1,100,572.92 元,占支出
总预算 5.64%,同比增加 10,597.20 元,增长 0.97%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明