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2024 “ ”
目录
第一部分:中国共产党梧州市委员会组织部概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产党梧州市委员会组织部 2024 年部门预
算及三公经费预算情况说明
一、部门收支总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:中国共产党梧州市委员会组织部 2024 年部门预
算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:部门概况
一、主要职能
1.彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,
综合研究和宏观指导全市党的建设制度改革,拟定全市党的建设
制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员的重要政策
和制度。
2.负责全市组织部门领导班子和干部队伍建设的总体规划
和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考核、日常管
理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、档案、退休、
职、待遇等有关事项。负责协调管理列入市委双重管理干部范围
的中区直驻梧有关单位领导班子及成员。责全市年轻干部队伍
和选调生队伍建设工作,宏观指导全市培养选拔女干部、少数民
族干部和党外干部工作。
3.责全市组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导,
研究拟定干部监督制度、规定,对领导干部和选人用人工作以及
组织人事纪律的执行情况进行监督检查,理和办理有关问题举
报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作调查
审理干部有关问题
4.市干
师资
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5.负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及
党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查,负责市重点培
训项目的组织、实施和管理,指导全市干部教育培训机构师资
队伍、教材课程建设等工作。
6.负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及
党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查,推动落实基层
党建工作责任制,对全市党的组织制度建设、党内生活制度的执
行落实以及县(市乡镇党委、处级单位党委(党组、
工委)和高等院校、国有企业党委的换届选举进行指导督查,
调有关部门组织实施党内集中性学习教育
7.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调
和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新统筹
实施重大人才工程和人才表彰奖励,协调落实市党政领导联系关
护优秀专家制度,承担市委人才工作领导小组的日常工作。
8.负责统一管理全市公务员工作。负责全市公务员队伍建设,
牵头拟定公务员管理政策,组织实施公务员管理政策法规承担
公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,
指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作
9.统一管理市委机构编制委员会办公室,管理市委老干部局。
10.完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
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中国共产党梧州市委员会组织部部门共有直属单位 4个。
:行政单位 1个和下属事业单位 3个。行政单位是中国共产党梧
州市委员会组织部机关本级;下属参照公务员法管理全额拨款事
业单位是梧州市党员教育中心;属非参照公务员法管理全额拨
款事业单位是梧州紧缺人才储备中心(公益一类事业单位
州市党群服务中心(公益一类事业单位)
(一)中国共产党梧州市委员会组织部本级
中国共产党梧州市委员会组织部下设 19 个科室:办公室、
研究室(政策法规科)干部一科、干部二科、部三科、干部
队伍建设规划办公室、干部监督室(举报中心)干部教育科(市
委干部教育工作领导小组办公室)市委党的建设工作领导小组
办公室市基层组织建设协调领导小组办公室、委党的代表联
络办公室)组织一科组织二科、组织三科(市委组织员办公
室)、组织四科、人才工作一科、人才工作二科、公务员一科、
公务员二科、公务员三科、信息管理科。
(二)梧州市党员教育中心
梧州市党员教育中心下设 6个科室:党员教育一科、党员教
育二科、党员教育三科、党员教育四科、党员教育五科、党员教
育六科。
(三)梧州市紧缺人才储备中心
梧州市紧缺人才储备中心没有内设科室。
(四)梧州市党群服务中心
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梧州市紧缺人才储备中心没有内设科室。
三、人员构成情况
中国共产党梧州市委员会组织部、梧州市党员教育中心、
州市紧缺人才储备中心及梧州市党群服务中心根据三定规定
和保密工作要求,人员构成情况不公开。
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第二部分:中国共产党梧州市委员会组织部 2024 年部门
预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 19,994,339.02 元,同比增加 1,026,883.18
5.41%本年收入预算 19,994,339.02 元,同比增加
1,122,439.02 元,增长 5.95%。上0,同
95555.84 元。下降收入均为一般公共预算拨款;支出包括一般
公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、林水支
出、住房保障支出。
2024 年本年收支预(不含上年结转)总体减少主要是以下
支出减少:一是预算总人数减少,人员经费预算支出减少二是
根据财政继续落实过紧日子要求,压减了部分一般性支出预算;
使收入预算总体减少;三是因今年结转结余审批程序变动,本单
位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预算中体现。
二、部门收入总体预算情况说明
2024 年收入总预算 19,994,339.02 元,同比增加 1,026,883.18
5.41%本年收入预算 19,994,339.02 元,同比增加
1,122,439.02 5.95%。上0,同
95555.84 元。
(一)一般公共预算拨款 19,994,339.02 元,占收入总预算
100%,同比增加 1,122,439.02 元,增5.95%
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(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 19,994,339.02 元,其中,基本支出预算
13,691,739.02 元,占支出总预算的 68.49%同比增加 2,000,739.02
元,增长 17.11%项目支出预算 6,302,600.00 元,占支出总预算
31.52%,同比减少 973,855.84 元,下降 13.38%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 16,947,659.04 元,占支出
总预算 84.76%,同增加 1,120,174.19 元,下7.08%
(二)社会保障和就业支出类科目 1,305,890.72 占支出
总预算 6.53%,同比增加 33,774.39 元,增长 2.65%
(三)卫生健康支出类科目 645,053.54 元,占支出总预算
3.22%,同比增加 13,346.11 元,增2.11%
(四)农林水支出类科目,同比增加 5,760.00 元,占支出总
预算 0.03%,同比减少 276,300.00 元,下降 97.96%。减少原
有关项目不再延续
(五)住房保障支出类科目 1,089,975.72 元,占支出总预算
14.24%,同比增加 135,888.48 元,增长 5.45%
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 19,994,339.02 。收入包括:
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一般公共预算拨款 19,994,339.02 元;支出包括:一般公共服务
支出 16,947,659.04 元、社会保障和就业支出 1,305,890.72 元、
生健康支出 645,053.54 元、农林水支5,760.00 元、住房保障支
954,087.24 元。财政拨款总收支较上年增长 1,026,883.18 元,
同比增长 5.41%。增加主要原因是二层单位增加水电费预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出 19,994,339.02 元,其中:基
本支出 13,691,739.02 元,项目支出 6,302,600.00 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分
1.行政运行 12,928,047.68 元,其中:基本支出 7,376,347.68
元,项目支出 5,551,700.00 元。主要用于保障市委组织部机关人
员和聘用人员经费支出及完成组织部系统各项专项业务工作而
发生的支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,305,890.72 元,其
中:基本支出 1,305,890.72 元,项目支出 0元。主要是按照国家
统一规定,为单位在编职工缴纳养老保险
3.行政单位医疗 413,508.83 ,其中:基本支413,508.83
元,项目支出 0元。主要是按在职职工工资总额的一定比例缴纳
医疗保险。
4.事业单位医疗 231,274.71 ,其中:基本支231,274.71
元,项目支出 0元。主要是按在职职工工资总额的一定比例缴纳
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医疗保险。
5.住房公积1,089,975.72 元,其中:基本支出 1,089,975.72
元,项目支出 0元。主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴
的住房公积金。
6.事业运行 4,025,371.36 元,其中:基本支出 3274471.36 元,
项目支出 750,900.00 元。主要用于所属事业单位人员经费支出、
日常运转及开展专项业务所需经费。
7. 其他行政事业单位医疗支出 270 元,其中:基本支270
元,项目支出 0。主要用于所属事业单位人员医疗保险
(二)按支出结构分类划分,为基本支出预算和项目支出
预算
1.基本支出预算 13,691,739.02 元,占支出总预算的 68.47%
同比增加 2,000,739.02 元,下降 17.11%。其中:
工资福利支出预算 11,541,006.77 元,占基本支出预算
84.29%,同比增加 2,004,434.59 元,增长 21.02%
商品和服务支出预算 1,977,476.25 元,占基本支出预算
14.44%,同比减少 26,515.57 元,下降 1.32%
对个人和家庭补助支出预算 173,256.00 元,占基本支出预算
1.27%,同比增加 22,820.00 元,增长 15.17%
2.项目支出预算 6,302,600.00 元,占支出总预算的 31.52%
同比减少 878,300.00 元,下降 12.23%。其中:
工资福利支出预算 1500 元,占项目支出预算 0.02%,同比
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增加 500 元,增长 50%
商品和服务支出预算 6,236,700 元,占项目支出预算 98.95%
同比增加 66,800 元,增长 1.08%
资本性支出预64,400 元,占项目支出预算 1.02%同比
945,600 元,下降 93.62%主要原因是坚过紧日子”有关
规定,减少设备购置预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般公共预算基本支出 13,691,739.02 元,其中:
人员经费 11,773,790.40 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、
退休费、委托业务费、其他工资福利支出。同比增加 2,042,460.56
元,增长 20.99%,增加的主要原因是基数增高,人员经费有
增加
公用经费 1,917,948.62 元,主要包括:办公费、工会经费
其他交通费用、其他商品服务和支出。同比减少 41,721.54 元,
下降 2.13%减少的主要原因是人员减少公用有所
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一)2024 年部门预算全口径安排的三公经费预算情况
2024年部门预算全口径安排三公经费支出预算 92,100 元,
同比无变化。其中
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
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2.公务接待费支出预算 92,100 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费预算 0元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算情
2024年一般公共预算安排的三公经费支出预算 92,100 元,
同比无变化。其中
1.因公出国(境)经费支出预算
因公出国(境)费支出预算 0元,同比无变化。根据财政
局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编
入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请
调整支出。
2.公务接待费预算
公务接待费预92,100 ,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0同比无变化。由于梧
州市本级公务用车已由平台统一管理,因此 2024 年部门预算没
有安排公务用车运行维护费预算和公务用车购置费预算。
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
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2024 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政
府性基金收支预算
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年无国有资本经营收支业务,因此没有相应的
国有资本经营收支预算。
十、其他重要事项情况说
(一)机关运行经费预算安排情况说明
中国共产党梧州市委员会组织部本级及下属单位共有 1
行政机关和 1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总
预算安排 7,159,176.17同比减少 1,750,649.83 元,下降 19.65%
其中:基本支出 1607476.71 元;项目支出 5,551,700.00 元。减少
主要原因是 2024 年项目减少。主要用于机关及参公事业单位为
保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴
标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的
办公费印刷费、电费、培训费、差旅费会议费等日常公用经
费支出。
另外,中国共产党梧州市委员会组织部下属共有 2个事业单
位,事业运行经费总预算安排 1,119,400.08 元,同比减少
1,015,427.51 元,下降 47.56%,其中:基本支370,000.08 元;
项目支出 749,400.00 元。减少主要原因是一是比去年减少人员预
算支出;二是减少了聘用人员经费三是根据财政继续落实过紧
日子要求,压减了部分一般性支出预算;使收入预算总体减少
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主要用于事业单位为保证日常运转发生的支出,如按市本级公用
经费开支标准安排的办公费、委托业务费、工会经费、其他商品
和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预279,928 元,同比减少 160,232 元,
36.40%其中:政府集中采购预279,928 元,占政府采购预
算的 100%,同比减少 160,232 元,下降 36.40%;主要原因是坚
“过紧日子求,减少政府采购支出分散采0元,同比
持平
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 279,928 元,
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中:货物类采购 99,928 元,占政府采购预
35.7%;工程类采购 0元;服务类采购 180,000 元,占政府
购预算 64.3%
货物类采购主要内容是:1.复印纸,预算金额 40,128 ,在定
点采购单位采购全年复印纸;2.木椅,预算金额 21,000 ,更换会
议室及相关科室破旧椅子;3.打印机,预算金额 25,000 ,用于
新增办公室日常办公;4. 扫描仪,预算金额 13,800 元,用于新
增办公室日常办公服务类采购主要内容是:1.日常印刷,预算金
180,000 ,在定点印刷厂进行全年印刷服务
(三)国有资产的总体情况说明
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共有车辆 0辆,其中:一般公务用0辆、一般执法执勤用
0辆、特种专业技术用0辆、其他用车 0辆。
截至 2023 12 31 日,资产原值合计 7,940,469.60 元,
其中:1土地、房屋及构筑物 02用设备 5,769,404
元,(3)专用设备 21,000 元,(4)文物和陈列品 0元,(5
图书档案 0元,6具、用具、具等 1,081,505.60 元。7
无形资产 1,068,560
(四)预算绩效目标情况说明
1.2024 年部门预算(含所属二层预算单位所有项目均已
制绩效目标,其中:项目支出(其他运转类和特定目标类项目)
7个,涉及一般公共预算拨款 6,302,600 元,相关绩效目标情况
详见部门预算公开10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目:目名称2024 年组织部培训经费”预算资金
910,000 元,2024 年度绩效目标为组织开展 2024 年专题培训,
提高干部的履职水平。设 4数量指标:数量指标 1.培训班次
完成不少于 17 培训班。2.培训天数,不少于 3/班次。3.
训人次,不少于 850 人次4.培训单位数量,不少于 7个单位/
;设 2条质量指标质量指标 1.培训覆盖率,不小于 90%2.
培训参与率,不小于 90%1时效指标:时效指标 1.培训按
期开展率,小于 90%2条成本指标:成本指1.项目成本
超支率,小于等于 0%。成本指标 2.人均培训成本,不多于 400
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//;设 1条社会效益指标:社会效益指标 1.提高干部履职
水平,有效;设 1条满意度指标:满意度指标 1.参训人员满意度,
不低于 90%
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金国有资本经营收入安排的资金、国有资(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务
(款)行政运行(项):指办公室机关用于保障机构正常运行、
开展日常工作的基本支出。
5.般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构事务
(款)一般行政管理事务(项)指办公室机关开展各项未单独
设置项级科目的项目支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指办公室机关实施养
老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.支出业单位医
公室
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8.住房保障支出(类住房改革支出(款)住房公积金(项)
指办公室机关按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
发展目标所发生的支出。
11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.关事业运行经:为保障行政业单位(含参照公
单位买货
设备公用
理费
13.三公经费:入本级财政预决算管理三公经费,
指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职
人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用
车车辆购置支出含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定
开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
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第四部分:2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件