一般公共预算拨款 19,994,339.02 元;支出包括:一般公共服务
支出 16,947,659.04 元、社会保障和就业支出 1,305,890.72 元、卫
生健康支出 645,053.54 元、农林水支出 5,760.00 元、住房保障支
出954,087.24 元。财政拨款总收支较上年增长 1,026,883.18 元,
同比增长 5.41%。增加主要原因是二层单位增加水电费预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般公共预算拨款支出 19,994,339.02 元,其中:基
本支出 13,691,739.02 元,项目支出 6,302,600.00 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分
1.行政运行 12,928,047.68 元,其中:基本支出 7,376,347.68
元,项目支出 5,551,700.00 元。主要用于保障市委组织部机关人
员和聘用人员经费支出及完成组织部系统各项专项业务工作而
发生的支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,305,890.72 元,其
中:基本支出 1,305,890.72 元,项目支出 0元。主要是按照国家
统一规定,为单位在编职工缴纳养老保险。
3.行政单位医疗 413,508.83 元,其中:基本支出 413,508.83
元,项目支出 0元。主要是按在职职工工资总额的一定比例缴纳
医疗保险。
4.事业单位医疗 231,274.71 元,其中:基本支出 231,274.71
元,项目支出 0元。主要是按在职职工工资总额的一定比例缴纳