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中国共产党梧州市委员会党史研究室
2025 年部门预算三公费预算情况说明
目 录
第一部分: 中国共产党梧州市委员会党史研究室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产党梧州市委员会党史研究室 2025
年部门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中国共产党梧州市委员会党史研究室 2025
年部门预算报表
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一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
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第一部分:部门概况
一、主要职责
中共梧州市委党史研究室主要职责:一是负责中央、
治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示,在我市的传
达贯彻落实二是负责全市党史工作指导、检查、协调工作,
担负“存史、资政、育人”工作职能;三是负责全市党史资
料征集、整理、研究,党史史稿编纂出版、存史及利用工作;
四是负责党史宣传教育工作;五是承担市委和上级党史部门
交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委
属正处级全额拨款事业单位。梧州市本级一级预算单位,无
下属机构。内设三个科室,分别是秘书科、征编研究科和宣
传教育科。
三、人员构成情况
中共梧州市委党史研究室现有编制总数 9 名,均为参公
事业编制。实有人数 9 人,其中在职在编人员 9 人(处级干
部 2 人、科级干部 6 人、工勤人员 1 人)聘用人员 1 人;退
休干部 8 人。
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第二部分:中国共产党梧州市委员会党史研究室
2025 年部门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 2016821.20 元,同比增加 143429.56
元,增长 7.66%。其中:本年收入预算 2016821.20 元,同比
加 143429.56 元长 7.66%
拨款。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定调整了社保缴费基数标准;二是根据工作需要
增加了项目支出,使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 2016821.20 元,同比增加 143429.56
长 7.66%算 2016821.20 元
143429.56 元,增长 7.66%。其中
(一)一般公共预算拨款 2016821.20 元,占收入总预算
的 100%,同比增加 143429.56 元,增长 7.66%。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
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(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2016821.20 元,同比增加 143429.56
元,增长 7.66%。其中,基本支出预算 1743221.20 元,占
出总预算的 86.43%同比增加 43429.56 元,增长 2.55%
目支出预算 273600 元,占支出总预算13.57%增加
100000 元,增长 57.6%
其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 1609922.27 元,
支出总预算 79.82%,同比增加 112554.31 元,增长 7.52%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 185127.52
占支出总预9.18%,同比增加 23245.28 元,增长 14.36%
(三)卫生健康支出类科目支出 82855.21 元,支出总
预算 4.12%,同比增加 2115.85 元,增长 2.62%
(四)住房保障支出类科目支出 138916.20 元,占支出
总预算 6.88%,同比增加 5514.12 元,增长 4.13%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2016821.20 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2016821.20 元。支出包括:一般公共服
支出 1609922.27 元、社会保障和就业支185127.52 元、
生健康支出 82855.21 元、住房保障支出 138916.20 元。财
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收支长 7.66%要原关规
调整了社保缴费基数标准;二是根据工作需要,增加了项目
支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2016821.20 元,同比
加 143429.56 元长 7.66% 1743221.20
元,项目支273600 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.1609922.27 1336322.27
元,项目支出 273600 元。主要用于机关单位为保证日常运
发生的支出,如基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、邮
电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷
费、差旅费、劳务费、公务接待费、会议费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支185127.52 元,其中:
185127.52 元,项目支出 0元。主要用于单位基本
养老保险缴费。
行政单位医疗支出 82855.21 元,其中:基本支出 82855.21
元,项目支0元。主要用于单位医疗保险缴费。
住房公积金 138916.20 元,其中:基本支出 138916.20 元,
项目支出 0元。主要用于单位住房公积金缴费。
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预1743221.20 元,占一般公共预算支出预
86.43%,同比增加 43429.56 元,增长 2.55%。其中:
工资福利支出预算 1499587.04 元,占基本支出预算
86.02%,同比增加 87008.44 元,增长 6.16%
商品和服务支出预算 224674.16
12.89%同比减少 43579.22 元,下降 16.25%
对个人和家庭的补助预算 18960 元,占基本支出预算
1.09%同比无增减变化。
2. 项目支出预算 273600 元,占一般公共预算支出预算
13.57%,同比增加 100000 元,增长 57.6%。其中:
商品和服务支出预273600 元,占项目支出预算 100%
同比增加 100000 元,增长 57.6%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1743221.20 元,同比
增加 43429.56 元,增长 2.55%。其中
人员经费 1499587.04 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支
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出、退休费。较上年增长 1.38%,主要原因是职务职级晋升
导致工资性支出及社保缴费基数增长。
公用经费 224674.16 元,主要包括:公费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 1.81%
主要原因是退休公用经费增加。
七、一般公共预算经费情况说
2025 年部门预算全口径安排的三公经费
况。
2025 年部门预算全口径安排经费支出预算 6500
元,与去年持平,同比无增减变化具体如下:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 6500 元,与去年持平,同比无变
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的经费支出预算 6500
元,与去年持平,同比无增减变化具体如下:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
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2. 公务接待费预算 6500 元,与去年持平,同比无变
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0,同比无变化。
2)公务用车购置费 0,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
中国共产党梧州市委党史研究室本级(无下属单位)共
1个参照公法管单位,行行经
算安排 498274.16 元,其中:基本支出预算 224674.16
项目支出预273600 元,同比增加 56420.78 元,增长 12.77%
主要原因是因工作需要,增加了项目支出主要用于办公费、
印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用
经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
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2025 年政府采购预算 82000 元,同比增加 82000 元,
100%其中:政府集中采购预算 82000 元,占政府采购
预算的 100%同比增加 82000 元,增长 100 %主要原因是
根据工作需要,今年增加书籍印刷费用分散采购 0,占
政府采购预算的 0%,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 82000 元,
财政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购
0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采购
80000 元,占政府采购预算 100%
货物采购主要内容是:复印纸,预算金额 2000
要是日常办公复印纸的采购。
服务类采购主要内容是:书籍印刷,预算金额 80000 元。
主要用于市委执政纪事、资料汇编等书籍印刷。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合292177元,其中:
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备231018元。3. 专用
设备0元。4. 文物和陈列品05 .图书档案8000元,6.
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具、用具、装具等53159元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 3个,预算资金 273600 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
中国共产党梧
州市委员会党
史研究室
专项公用经费
-党史征编、
教、执政纪事
编纂
160000
通过出版书籍、开展
党史宣传等工作,
成党史资料征集编
写、宣传教育和执政
纪事编纂等工作,
效完善、丰富梧州党
史资料。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基
金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
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励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件