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(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2016821.20 元,同比增加 143429.56
元,增长 7.66%。其中,基本支出预算 1743221.20 元,占支
出总预算的 86.43%,同比增加 43429.56 元,增长 2.55%;项
目支出预算 273600 元,占支出总预算的 13.57%,同比增加
100000 元,增长 57.6%。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 1609922.27 元,占
支出总预算 79.82%,同比增加 112554.31 元,增长 7.52%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 185127.52 元,
占支出总预算 9.18%,同比增加 23245.28 元,增长 14.36%。
(三)卫生健康支出类科目支出 82855.21 元,占支出总
预算 4.12%,同比增加 2115.85 元,增长 2.62%。
(四)住房保障支出类科目支出 138916.20 元,占支出
总预算 6.88%,同比增加 5514.12 元,增长 4.13%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2016821.20 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2016821.20 元。支出包括:一般公共服务
支出 1609922.27 元、社会保障和就业支出 185127.52 元、卫
生健康支出 82855.21 元、住房保障支出 138916.20 元。财政