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中国共产党梧州市委员会党史研究室
2024 年部门预算三公费预算情况说明
目 录
第一部分: 中国共产党梧州市委员会党史研究室概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
2024
年部门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
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第三部分:专业名词解释
2024
年部门预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、年度预算项目绩效目标公开
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第一部分:部门概况
一、主要职能
中共梧州市委党史研究室主要职责:一是负责中央、
治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示,在我市的传
达贯彻落实二是负责全市党史工作指导检查、协调工作,
担负“存史、资政、育人”工作职能;三是负责全市党史资
料征集、整理、研究,党史史稿编纂出版、存史及利用工作;
四是负责党史宣传教育工作;五是承担市委和上级党史部门
交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委
属正处级全额拨款事业单位。梧州市本级一级预算单位,无
下属机构。内设三个科室,分别是秘书科、征编研究科和宣
传教育科。
三、人员构成情况
中共梧州市委党史研究室现有编制总数 9 名,均为参公
事业编制。实有人数 9 人,其中在职在编人员 9 人(处级干
部 2 人、科级干部 6 人、工勤人员 1 人)聘用人员 1 人;退
休干部 8 人。
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第二部分:中国共产党梧州市委员会党史研究室 2024
年部门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说
2024 年收支总预算 1873391.64 元 , 同 比 增 加
127351.65 增长 7.29%其中:本年收入预1873391.64
元,同比增加 127351.65 元,增长 7.29%收入包括:一般
公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:职务
职级晋升导致工资性支出及社保缴费基数提高,使收入预算
总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说
2024 年收入总预算 1873391.64 元,同比增加
127351.65 增长 7.29%本年收入预1873391.64 元,
同比增加 127351.65 元,增长 7.29%。其中:
(一)一般公共预算拨款 1873391.64 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 127351.65 元,增长 7.29%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
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三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1873391.64 元,同比增
127351.65 增长 7.29%其中,基本支出预1699791.64
元,占支出总预算的 90.73%,同比增加 170751.65
11.17%项目支出预算 173600 元,占支出总预算的 9.27%
同比减少 43400 元,下降 20%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1497367.96 元,占支
出总预算 79.93%,同比增加 104348 元,增7.49%
(二)社会保障和就业支出类科目 161882.24 元,占支
出总预算 8.64%,同比增加 4909.52 元,增3.13%
80739.36
4.31%,同比增加 2423.09 元,增长 3.09%
(四)住房保障支出类科目 133402.08 元,支出总预
7.12%,同比增加 15671.04 元,增长 13.31%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1873391.64 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1873391.64 元;支出包括:一般公共服
务支出 1497367.96 元、社会保障和就业支出 161882.24 元、
卫生健康支出 80739.36 元、住房保障支出 133402.08
财政拨款总收支较上年增长 7.29%,主要原因是职务职级晋
升导致工资性支出及社保缴费基数提高。
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五、一般公共预算支出情况说
2024 年本年一般公共预算支出 1873391.64
年增7.29%。其中:基本支出 1699791.64 目支
173600 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1497367.96 元,其中:基本支1323767.96
元,项目支出 173600 元。主要用于机关单位为保证日常运
转发生的支出,如基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、
邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印
刷费、差旅费、劳务费、公务接待费、会议费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 161882.24 元,
中:基本支出 161882.24 元,项目支出 0元。主要用于单位
基本养老保险缴费
行 政 单 位 医 疗 支 出 80739.36 元 , 其 中 : 基 本 支 出
80739.36 元,项目支0元。主要用于单位医疗保险缴费。
住房公积金 133402.08 元,其中:基本支出 133402.08
元,项目支0元。主要用于单位住房公积金缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1699791.64 元,占一般公共预算支出
90.73%,同比增加 170751.65 元,增长 11.17%其中:
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工资福利支出预算 1412578.26 元,占基本支出预算
83.1%,同比增加 174859.59 元,增长 14.13%
商品和服务支出预算 268253.38 元,占基本支出预
15.78%同比减少 1617.94 元,下降 0.6%
对个人和家庭补助支出预算 18960 元,占基本支出预算
1.12%同比减少 2490 元,下降 11.61%
2. 项目支出 173600 元,占一般公共预算支出的 9.27%
同比减少 43400 元,下降 20%。其中:
商品和服务支出预173600 占项目支出预算 100%
同比减少 43400 元,下降 20%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1699791.64 元,
上年增加 170751.65 元,增长 11.17%。其中:
1479117.48 元,主要包括:基本工资、津
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
委托业务费。较上年增加 172751.65 元,增长 13.22%
要原因是职务职级晋升导致工资性支出及社保缴费基数提高。
公用经费 220.674.16 元,主要包括:工会经费、其他交
通费用、其他商品服务和支出。较上年减少 2000 元,
0.9%,主要原因是厉行节约,压减支出。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2024 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排6500
元,同比增加 3500 元,增长 116.67 %其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国
(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的
年度出国计划申请调整支出。
2. 务接待费支出预算 6500 ,同增加 3500
增长 116.67%增加主要原因是由于去年开展调研活动,
内各地市兄弟单位来访较多,部分费用在今年报支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0同比无变化
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0同比无变化
2)公务用车购置费 0同比无变化
(二)2024 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的6500
元,同比增3500 元,增长 116.67%。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
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因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化根据
财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)
费不编入部门预算执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
6500 3500
116.67%增加主要原因是由于去年开展调研活动,区内各
地市兄弟单位来访较多,部分费用在今年报支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0同比无变化
中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0同比无变化
2)公务用车购置费 0同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
中国共产党梧州市委党史研究室本级(无下属单位)共
1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预
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算安排 441853.38 元,其中:基本支出预算 268253.38 元,
173600 45017.94
9.25%主要原因是厉行节约,减支出。主要用于办公费、
印刷费、水电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待
费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 0元,同比减少 50000 元,下降
100%其中:政府集中采购预算 0政府算的
0%,同比减少 50000 元,下降 100%;主要原因是厉行节
约,压减支出分散采购 0占政府采购预算的 0%,同
比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购
预算 0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采
0元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0
截至20231231日,资产原值合计292177元,其中:
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1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备231018元。3. 专用
设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案8000元,6.
具、用具、装具等53159元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目 2个,预算资金 173600 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称:专项公用经费-党史征编宣教,预算资
100000 元,2024 年度绩效目标为完成党史征集编写和宣传
教育工作,有效完善、丰富梧州党史资料。3条数量指标:
1.=1 本,2.
4次,数量指标 3.党史征集编写完成率≥90%;设 2条质
量指标:质量指标 1.书籍验收合格率≥90%,质量指标 2.
党史征集编写质量达标率≥90%1条时效指标:时效指
1.宣传教育按期完成率≥90%1条成本指标:成本指
1.项目成本超支率≤0%1指标
益指标 1.完善丰富梧州党史资料;1条满意度指标:
意度指标 1.满意度≥90%
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安
的资金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
6.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基
金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
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费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件