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三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1873391.64 元,同比增加
127351.65 元,增长 7.29%。其中,基本支出预算 1699791.64
元,占支出总预算的 90.73%,同比增加 170751.65 元,增
长11.17%;项目支出预算 173600 元,占支出总预算的 9.27%,
同比减少 43400 元,下降 20%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1497367.96 元,占支
出总预算 79.93%,同比增加 104348 元,增长 7.49%。
(二)社会保障和就业支出类科目 161882.24 元,占支
出总预算 8.64%,同比增加 4909.52 元,增长 3.13%。
(三)卫生健康支出类科目 80739.36 元,占支出总预
算4.31%,同比增加 2423.09 元,增长 3.09%。
(四)住房保障支出类科目 133402.08 元,占支出总预
算7.12%,同比增加 15671.04 元,增长 13.31%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1873391.64 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1873391.64 元;支出包括:一般公共服
务支出 1497367.96 元、社会保障和就业支出 161882.24 元、
卫生健康支出 80739.36 元、住房保障支出 133402.08 元。
财政拨款总收支较上年增长 7.29%,主要原因是职务职级晋
升导致工资性支出及社保缴费基数提高。