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中国共产党梧州市委员会党史研究室
2023 年部门预算及“三公”经费预算
情况说明
目 录
第一部分:中国共产党梧州市委员会党史研究室概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
2023
年部门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
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八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
2023
年部门预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:部门概况
一、主要职能
中共梧州市委党史研究室主要职责:一是负责中央、
治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示,在我市的传
达贯彻落实二是负责全市党史工作指导、检查、协调工作,
担负“存史、资政、育人”工作职能;三是负责全市党史资
料征集、整理、研究,党史史稿编纂出版、存史及利用工作;
四是负责党史宣传教育工作;五是承担市委和上级党史部门
交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委
属正处级全额拨款事业单位。梧州市本级一级预算单位,无
下属机构。内设三个科室,分别是秘书科、征编研究科和宣
传教育科。
三、人员构成情况
中共梧州市委党史研究室现有编制总数 9 名,均为参公
事业编制。实有人数 9 人,其中在职在编人员 9 人(处级干
部 2 人、科级干部 6 人、工勤人员 1 人)聘用人员 1 人;退
休干部 9 人。
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第二部分:中国共产党梧州市委员会党史研究室 2023
年部门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 1746039.99 元 , 同 比 增 加
204726.72 元 , 增 长 11.72% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
1746039.99 同比增加 204726.72 元,增长 11.72%
年结转结余 0元。收入包括:一般公共预算拨款支出包括:
一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、
住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
职务职级晋升导致工资性支出及社保缴费基数提高;二是人
员增加。
二、部门收入预算总体情况说
2023 年 收 入 总 预 算 1746039.99 元 , 同 比 增 加
204726.72 增长 11.72%本年收入预1746039.99 元,
同比增加 204726.72 元,增长 11.72%上年结转结余 0元。
其中:
(一)一般公共预算拨款 1746039.99 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 204726.72 元,增长 11.72%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
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(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2023 年支出总预1746039.99 元,其中,基本支出预
1529039.99 元,占支出总预算的 87.57%项目支出预算
217000 元,占支出总预算12.43%,同比减少 24000 元,
下降 11.06 %。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1393019.96 元,占支
出总预算 79.78%,同比增加 154895.06 元,增长 12.51%
(二)社会保障和就业支出类科目 156972.72 元,占支
出总预算 8.99%,同比增加 22528.88 元,增长 16.76%
78316.27
4.49%,同比增加 10404.62 元,增长 15.32%
(四)住房保障支出类科目 117731.04 占支出总预
6.74%,同比增加 16898.16 元,增长 16.76%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1746039.99 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1746039.99 元;支出包括:一般公共服
务支出 1393019.96 元、社会保障和就业支出 156972.72 元、
卫生健康支78316.27 元、住房保障支出 117731.04 元。
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五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1746039.99
其中:基本支出 1529039.99 元,项目支出 217000 具体
支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 1393019.96 元,其中:基本支1176019.96
元,项目支出 217000 元。主要用于机关单位为保证日常运
转发生的支出,如基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、
邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出等、办公费、
印刷费、差旅费、劳务费、公务接待费、会议费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 156972.72 元,
中:基本支出 156972.72 元,项目支出 0主要用于单位
基本养老保险缴费
行政单位医疗支出 78316.27 元,其中:基本支出 7831
6.27 ,项目支出 0元。主要用于单位医疗保险缴费。
住房公积金 117731.04 元,其中:基本支出 117731.04
,项目支出 0元。主要用于单位住房公积金缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1529039.99 元,占一般公共预算支出
87.57%,同比增加 228826.72 元,增长 17.6%其中:
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工资福利支出预算 1237718.67 元,占基本支出预算
80.95%,同比增加 194309.93 元,增长 18.62%
商品和服务支出预算 269871.32 元,占基本支出预
17.65%同比增加 34516.79 元,增长 14.66%
对个人和家庭补助支出预算 21450 元,占基本支出预算
1.4%与上年持平,同比无变化。
2. 项目支出 217000 元,占一般公共预算支出的 12.43%
同比减少 24000 元,下降 11.06 %其中:
商品和服务支出预217000 占项目支出预算 100%
同比减少 24000 元,下降 11.06 %
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1529039.99 元,其
中:
1306365.83 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
委托业务费
公用经费 222674.16 元,办公费、工会经费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2023 年部门预算全口径安排的三公经费预算情
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况。
2023 年部门预算全口径安排3000
元,同比810 下降 21.26%其中,当年预算资金
“三3000 元,上年结转结余资金安排
的“三公”经费支出 0元。其中
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,比无变化
根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国
(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的
年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费支出预算 3000 元,同比减少 810 元,
21.26%主要原因是我室严格执行“八项规定”,厉行
节约,减少来访人员接待费用,故此项费用同比减少
3. 公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0同比无变化
2)公务用车购置费 0同比无变化
4. 会议费支出预算 3000 元,同比增加 1000
50%。主要原因是因工作需要,计划召开业务会议。
5. 培训费支出预算 0元,同比无变化。
(二)2023 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
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2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预3000
元,同比810 下降 21.26%其中,当年预算资金
安排的“三公”经费支出预算 3000 元,同比减少 810 元,
下降 21.26%上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0
元。
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化根据
财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)
费不编入部门预算执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3000 元,同比减少 810 元,下降 21.26%
中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
3000 元,同比减少 810 元,下降 21.26%上年结转结余资
金安排的“三公”经费支出 0减少主要原因是我室严格
执行“八项规定”,厉行节约,减少来访人员接待费用,故
此项费用同比减少
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0同比无变化
中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
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元,同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支
0元。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。其中
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预0元,
同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0
元。同比无变化。
2)公务用车购置预算 0元,同比无变化。其中,当
年一般公共预算资金安排的“三公经费支出预算 0元,
比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
4. 会议费支出预算 3000 元,同比增加 1000
50%。主要原因是因工作需要,计划召开业务会议。
5. 培训费支出预算 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
中国共产党梧州市委党史研究室本级(无下属单位)共
有 1 个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算
安排 486871.32 其中:基本支出预269871.32 元,
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目支出预算 217000 元,同比增加 10416.79 元,增长 2.19%
主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、
差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费等日常公用经费
支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 50000 元,同比增加 20000 元,
增长 66.67%。其中:府集中采购预算 50000 元,占政府
采购预算的 100%,同比增加 20000 元,增长 66.67%
要原因是今年计划印刷公开出版书籍。分散采购 0元,占政
府采购预算0%,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 50000 元,
财政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 50000 元,占政府
100%程类0元,占政府采购预算 0%
服务类采购 0元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆0其中:一般公务用0辆、一般执法执
勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。
截至20221231日,资产原值合计384190元,其中:
(1)土地、房屋及构筑物 0 元,(2)通用设备249738元,
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(3)专用设备72152元,(4)文物和陈列品 0 元,(5)
书档案8000元,(6)家具、用具、装具等54300元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算(无下属单位)所有项目均已编制绩
效目标,其中:项目支出(其他运转类和特定目标类项目
2个,分别是专项公用经-日常运转 90000 元、专项公用
-党史征编和宣教 127000 元。涉及一般公共预算拨款
217000 元,财政专户管理资金收入 0元,单位资金 0元,
上年结余收0元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表
10 表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员经费和日常公用经费
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
6.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基
金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
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三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件