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算1300213.27 元,占支出总预算的 84.36% ,同比增加
155463.81 元,增长 13.58%;项目支出预算 241100 元,占
支出总预算的 15.64%,同比减少 44800 元,下降 15.67 %。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1238124.90 元,占支
出总预算 80.33%,同比增加 88417.72 元,增长 7.69%。
(二)社会保障和就业支出类科目 134443.84 元,占支
出总预算 8.72%,同比增加 9874.56 元,增长 7.93%。
(三)卫生健康支出类科目 67911.65 元,占支出总预
算4.4%,同比增加 4965.65 元,增长 7.89%。
(四)住房保障支出类科目 100832.88 元,占支出总预
算6.65%,同比增加 7405.88 元,增长 7.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1541313.27 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1541313.27 元;支出包括:一般公共服
务支出 1238124.9 元、社会保障和就业支出 134443.84 元、
卫生健康支出 67911.65 元、住房保障支出 100832.88 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1541313.27 元,其中:
基本支出 1300213.27 元,项目支出 241100 元,具体支出预
算如下: