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中国共产党梧州市委员会党史研究室
2022 年部门预算及“三公”经费预
情况说明
目 录
第一部分: 中国共产党梧州市委员会党史研究室概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产党梧州市委员会党史研究室部门预
算及经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
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八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中国共产党梧州市委员会党史研究室 2022
年部门预算报表(详见附件)
一、部门收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:部门概况
一、主要职能
中共梧州市委党史研究室主要职责:一是负责中央、
治区党委和梧州市委有关党史工作决策、指示,在我市的传
达贯彻落实二是负责全市党史工作指导、检查、协调工作,
担负“存史、资政、育人”工作职能;三是负责全市党史资
料征集、整理、研究,党史史稿编纂出版、存史及利用工作;
四是负责党史宣传教育工作;五是承担市委和上级党史部门
交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
中共梧州市委党史研究室是参照公务员法管理的市委
属正处级全额拨款事业单位。梧州市本级一级预算单位,无
下属机构。内设三个科室,分别是秘书科、征编研究科和宣
传教育科。
三、人员构成情况
中共梧州市委党史研究室现有编制总数 9 名,均为参公
事业编制。实有人数 9 人,其中在职在编人员 8 人(处级干
部 2 人、科级干部 4 人、科员 1 人、工勤人员 1 人),聘用
人员 1 人;退休干部 9 人。
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第二部分:中国共产党梧州市委员会党史研究室 2022
年部门预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 1541313.27 元 , 同 比 增 加
110663.81 元,增长 7.73%收入包括:般公共预算拨款
支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
职务职级晋升导致工资性支出及社保缴费基数提高;二是人
员增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 1541313.27 元 , 同 比 增 加
110663.81 元,增长 7.73%。其中:
(一)一般公共预算拨款 1541313.27 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 110663.81 元,增长 7.73%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1541313.27 元,其中基本支出预
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1300213.27 元,占支出总预算的 84.36% ,同比增加
155463.81 13.58%项目支出预算 241100 元,
支出总预算的 15.64%比减少 44800 下降 15.67 %
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 1238124.90 元,占支
出总预算 80.33%,同比增加 88417.72 元,增长 7.69%
(二)会保障和就业支出类科目 134443.84
出总预算 8.72%,同比增加 9874.56 元,增长 7.93%
(三)卫生健康支出类科目 67911.65 元,占支出总预
4.4%,同比增加 4965.65 元,增长 7.89%
(四)房保障支出类科目 100832.88 元,占支出总预
6.65%,同比增加 7405.88 元,增长 7.93%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预1541313.27 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1541313.27 元;支出包括:一般公共服
务支出 1238124.9 元、社会保障和就业支出 134443.84 元、
卫生健康支67911.65 元、住房保障支出 100832.88 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1541313.27 中:
基本支1300213.27 元,项目支241100 元,具体支出
算如下:
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(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 997024.9 元,其中:基本支出 997024.9 元,
项目支出 0元。主要用于机关单位为保证日常运转发生的支
出,如基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、邮电费、其
他交通费用、其他商品和服务支出等。
241100 元,其中:基本支出 0
项目241100 元。主要用于办公费、印刷费、差旅费
劳务费、公务接待费、会议费等
机关事业单位基本养老保险缴费支出 134443.84 元,
中:基本支出 134443.84 项目支出 0主要用于单位
基本养老保险缴费
行政单位医疗支67911.65 元,中:基本支出 6791
1.65 ,项目支出 0元。主要用于单位医疗保险缴费。
住房公积金 100832.88 其中:基本支出 100832.88
,项目支出 0元。主要用于单位住房公积金缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1300213.27 元,占一般公共预算支
84.35%,同比增加 155463.81 元,增长 13.58%。其中:
工资福利支出预算 1043408.74 元,占基本支出预算
80.25%,同比增加 86339.28 元,增长 9.02%
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商品和服务支出预算 235354.53 元,占基本支出预算
18.1%同比增加 68314.53 元,增长 40.9%
对个人和家庭补助支出预算 21450 占基本支出预
1.65%同比增加 810 元,增长 3.92%
2. 项目支出 241100 元,占一般公共预算支出的 15.65%
同比减少 48400 ,下降 16.93%。其中:
商品和服务支出预算 241100 元,占项目支出预100%
同比减少 48400 ,下降 16.93%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1300213.27 元,其中:
人员经费 1110545.11 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。
公用经189668.16 元,主要包括:办公费、邮电费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年部算全口径三公预算
况。
2022 年部门预算全口径安排经费支出预算 3810
元,同比减少 5元,下降 0.13%其中
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1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国
(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的
年度出国计划申请调整支出。
2. 公务接待费支出预3810 元,同比减少 5元,下降
0.13%减少主要原因是我室严格执行“八项规定”,厉行
节约,减少来访人员接待费用,故此项费用同比减少。
3. 公务用车费预算 0元,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0同比无变化
2)公务用车购置费 0同比无变化
(二2022 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的经费支出预算 3810
元,同比减少 5元,下降 0.13%其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化根据
财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)
费不编入部门预算执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3810 元,同比减5元,下降 0.13%
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减少主要原因是我室严格执行“八项规定”,厉行节约,
少来访人员接待费用,故此项费用同比减少。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预0元,同比无变化
中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0同比无变化
2)公务用车购置费 0同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
中国共产党梧州市委党史研究室本(无下属单位)
有 1 个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算
安排 476454.53 中:本支出预235354.53 元,
目支出预算 241100 同比增加 23514.53 元,增长 5.19%
增长的主要原因是人员增加。主要用于机关及参公事业单位
为保证日常运转发生的支出。按市本级公用经费开支标准安
排的办公费、邮电费、工会经费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 30000 元,同比减40000 元,
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57.14%按采购资金类型划分,一般公共预算拨款
30000 元。按采购项目类型划分集中采购 30000 元,其中
货物类采30000 元、工程类采购 0元、服务类采0元;
分散采购 0元,其中:货物类采0元、工程类采购 0元、
服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆 0辆,其中:一般公务用0辆、一般执法
执勤用车 0、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。
截至2021年12月31日,资产原合计384190元,其中
(1)土地、房屋及构筑物 0 元,(2)通用设备249738元,
(3)专用设备72152元,(4文物和陈列品 0 元,5)
书档案8000元,(6)家具、用具、装具等54300元。
(四)预算绩效说明。
2022年部门预算部门本级(无下属单位)共有项目(含
基本支出)3个,项目涉及金额241100元,全部项目(含基
本支出)均制定了绩效目标。其中其他运转类项目3个,
别是:专项公用经-日常运转经费项70000、专项公
经费-党史资料征编经费项目111100元、专项公用经费-
教育经费项60000元。部门本级无特定目标类项目。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
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2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安
的资金等。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:是指各部门的公用经费包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
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费用。
6.“三公”经费:是指公共财政预算拨款、政府府性基
金、纳入财政专户管理的资金安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件