万元,增长 0%,主要原因是:无该项收入。
6.其他收入 2.94 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度决
算数增长 1.69 万元,增长 135.2%,主要原因是:增加外事
宝石节经费。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主
要原因是:无使用非财政拨款结余(含专用结余)的情况。
8.上年结转和结余 54.77 万元,为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2023 年度决算数增加 4.8 万元,增长 9.61%,
主要原因是:人员经费结余增加。
(二)本部门 2024 年度总支出 1519.42 万元,其中本
年支出 1457.88 万元,较 2023 年度决算数减少 120.94 万元,
下降 7.37%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(201 类)1227.11 万元:主要用
于:保证单位正常运转发生的基本支出,以及开展各项业务
工作而发生的项目支出。主要包括两部分:(1)根据国家规
定的基本工资和津补贴标准发放的工资性支出;(2)用于保