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(一)一般公共服务支出类科目 10,146,283.8 元,占支
出总预算 81.11%,同比减少 1,742,582.07元,下降 14.66%。
(二)社会保障和就业支出类科目 1,046,021.36 元,占
支出总预算 8.36%,同比增加 83,532.24 元,增长 8.68%。
(三)卫生健康支出类科目 484,022.61 元,占支出总预
算3.87%,同比增加 873.61 元,增长 0.18%。
(四)住房保障支出类科目 832,443.48 元,占支出总预
算6.66%,同比减少 19,426.39 元,下降 2.28%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025年财政拨款收支总预算 12,508,771.25 元。收入
12,508,771.25 元,均为一般公共预算拨款;支出包括:一
般公共服务支出 10,146,283.8 元、社会保障和就业支出
1,046,021.36 元、卫生健康支出 484,022.61 元、住房保障支
出832,443.48 元。财政拨款总收支较上年下降 11.83%,主
要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求,大力压减非亟
需非刚性支出,使财政拨款总收支减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年本年一般公共预算拨款支出 12,508,771.25 元,
较上年下降 11.83%。其中:基本支出 11,065,871.25 元,项
目支出 1,442,900 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
1. 行政运行7,983,159.52 元 , 其 中 : 基 本 支 出
7,983,159.52 元,项目支出 0元。主要用于保障市委办公室
人员经费支出及日常运行所需的支出。
2.一般行政事务管理 1,404,900 元,其中:基本支出 0