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中国产党梧州市委员会办公室
2023 年部门预算及三公经费预情况说明
第一部分:中国共产党梧州市委员会办公室概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产党梧州市委员会办公室 2023 年部
预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说
七、一般公共预算三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:中国共产党梧州市委员会办公室 2023年部
门预算报表(详见附件)
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一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)中国共产党梧州市委员会办公室本级
正处级行政机关,是中国产党梧州市委员会的综合
门,负责为市委做好参谋服务、统筹协调、督促检查、运行
保障等工作,努力推动全市经济社会高质量发展。
(二)梧州市专用通信服务中心
根据保密工作要求,该单位主要职能不予公开。
二、机构设置情况
中国共产党梧州市委员会办公室部门共有直属单位 2个。
其中:行政单位 1个和下属事业单位 1行政单位是中国共
产党梧州市委员会办公室部门机关本级;下属非参照公务员
法管理全额拨款事业单位是梧州市专用通信服务中心(公益
一类事业单位)
(一)中国共产党梧州市委员会办公室本级
内设 16 个职能科室,另1个负责党群工作机构。分
别是:秘书科、会议科、文电科、政策法规科、综合一科、
综合二科、综合三科、人事科、财务科、信息综合科、值班
科、档案事业发展和管理科、节能管理科、外事科、机关党
委等。
(二)梧州市专用通信服务中心
根据保密工作要求,该单位机构设置情况不予公开。
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三、人员构成情况
中国共产党梧州市委员会办公室和梧州市专用通信服
中心根据“三定”规定和保密工作要求,人员构成情况不公
开。
第二部分:中国共产党梧州市委员会办公室 2023年部
预算及三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023年 收 支 总 预 算 12,307,044.68 元,同比减少
183,003.93 元,下降 1.47%。收入均为一般公共预算拨款;
支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2023年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是
2023年总体按 57人安排预算,比去年减少 1人的预算支出
二是根据财政继续落实过紧日子要求,压减了部分一般性支
出预算;使收入预算总体减少。
二、部门收入预算总体情况说明
2023年收入总预算 12,307,044.68元 , 同 比 减少
183,003.93 , 下降 1.47%。其中:
(一)一般公共预算拨款 12,307,044.68 元,占收入总
预算100%,同比减少 183,003.93 , 下降 1.47%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
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(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2023年支出总预算 12,307,044.68 元,其中,基本支出
预算 9,955,744.68 元,占支出总预算的 80.89%,同比增加
65,696.07 元,增长 0.66%项目支出预算 2,351,300 元,
占支出总预算19.11%同比减少 248,700 元,下降 9.57%
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 10,027,912 元,占支出
总预算 81.48%,同比减少 194,319.83 元,下降 1.9%
(二)社会保障和就业支出类科目 1,012,199.52 元,
支出总预算 8.22%,同比增加 3,799.84 元,增长 0.38%
(三)卫生健康支出类科507,783.52 元,占支出总预
4.13%,同比增加 4,666.18 元,增长 0.93%
(四)住房保障支出类科759,149.64 元,占支出总预
6.17%,同比增加 2,849.88元,增长 0.38%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收支总预12,307,044.68 元。收入均
为一般公共预算拨12,307,044.68 元;支出包括:一般公
共服务支出 10,027,912 元、社会保障和就业支出
1,012,199.52 元、卫生健康支出 507,783.52 元、住房保障支
759,149.64 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算拨款支出 12,307,044.68 元,中:
基本支出 9,955,744.68 项目支出 2,351,300 元,具体支
出预算如下:
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(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分
1. 行政运7,422,146.97 元 , 其 中 : 基 本 支 出
7,422,146.97 元,项目支出 0元。主要用于保障市委办公室
机关人员和编外人员经费支出及日常运行所需的支出。
2.一般行政事务管理 1,951,300 元,其中:基本支出 0
元,项目支出 1,951,300 元。主要用于完成市委办公室各
专项业务工作而发生的支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,012,199.52 元,
其中:基本支1,012,199.52 项目支出 0元。根据梧州
市统一规定,按在职职工工资总额的一定比例缴纳养老保险。
4.行 政 单 位 医 疗 492,204.66 元,其中:基本支出
492,204.66 元,项目支出 0元。根据梧州市统一规定,按在
职职工工资总额的一定比例缴纳医疗保险。
5.事业单位医疗 15,578.86 其中:基本支出 15,578.86
元,项目支出 0元。根据梧州市统一规定,按在职职工工资
总额的一定比例缴纳医疗保险。
6.住房公积金 759,149.64 其中:基本支出 759,149.64
元,项目支出 0。根据梧州市统一规定,为单位职工缴纳
的住房公积金。
7.事业运行 654,465.03 其中:基本支出 254,465.03
元,项目支出 400,000 元。主要用于梧州市专用通信服务中
心人员经费支出、日常运转及开展专项业务所需经费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算
1.9,955,744.68 元,占支出总预算
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80.89%同比增加 65,696.07 元,增长 0.66%。其中:
工资福利支出预7,648,201.67 元,占基本支出预算
76.82%,同比减少 7,685 元,下降 0.1%
商品和服务支出预2,234,103.01 元,占基本支出预
22.44%同比增加 74,101.07 元,增长 3.43%
对个人和家庭补助支出预算 73,440占基本支出预算
0.74%同比减少 720 元,下降 0.97%
2.项目支出 2,351,300 元,占支出总预算的 19.11%
比减少 248,700 元,下降 9.57%其中:
工资福利支出预算 104,200 占项目支出预算 4.43%
同比增加 104,200 元,增长 100%
1,827,140
77.71%同比减少 156,760 元,下降 7.9%
对个人和家庭补助支出预算 0占项目支出预算 0%
同比无变化。
资本性支出预算 419,960 占项目支出预算 17.86%
同比减少 196,140元,下降 31.84%
六、一般公共预算基本支出情况说
2023年一般公共预算基本支出 9,955,744.68 元,中:
人员经费 7,910,251.4 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费
镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
委托业务费、退休费。
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公用经费 2,045,493.28 元,主要包括:办公费、水费、
电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商
品服务和支出。
七、一般公共预算 三公经费情况说明
(一)2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况
2023年部门预算全口径安排三公经费支出预算
33,300 元,同比减少 14,200 元,下降 29.89%其中:
1.因公出国(境)经费支出预0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预33,300 元,同比减少 14,200 元,
下降 29.89%,主要是按照财政要求继续强化“三公”经费
管理,对“三公”经费进行严控和压减。
3.公务用车费预算 0,同比无变化。其中:
1)公务用车运行维护费预算 0,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0元,同比无变化。
(二)2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况
2023年一般公共预算安排的三公经费支出预算
33,300 元,同比减少 14,200 元,下降 29.89%其中:
1.因公出国(境)经费支出预算
因公出国(境经费支出预算 0 元,同比无变化。根据
财政局统一要求,部门一般公共预算安排的因公出国(境
费不编入部门预算执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算
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公务接待费支出预算 33,300 元,同比减少 14,200 元,
下降 29.89%,主要是按照财政要求继续强化“三公”经费
管理,对“三公”经费进行严控和压减。
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。由
于梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此 2023
预算没有安排公务用车运行维护费预算和公务用车购置费
预算。
1)公务用车运行维护费预算 0,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023年无政府性基金收支业务,因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023年无国有资本经营收支业务,因此没有相
应的国有资本经营收支预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
中国共产党梧州市员会办公室本级及下属单位共有 1
个行政机关,行政运行经费总预算安排 4,051,203.01
减少 288,798.95 元,下降 6.65%
2,204,103.01 元,项目支出 1,847,100 元。下降主要原因是
继续落实过紧日子要求,努力降低行政运行成本。主要用于
机关为保障日常运转发生的支出,如按市级公用经费开支标
准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训
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费、会议费、工会经费、其他交通费用、设备购置费等日
公用经费支出。
另外,梧州市委办公室下属共有 1个事业单位,梧州市
专用通信服务中心。根据保密工作要求,该单位预算安排情
况不公开。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算 272,960元,同比增加 56,860元,
增长 26.31%按采购资金类型划分,一般公共预算拨
272,960元。按采购项目类型划分,集中采购 272,960元,
其中:货物类采购 57,960元、工程类采购 0元、服务类
215,000 元;分散采购 0元,其中:物类采购 0元、
程类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0、一般执法执
用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车0辆。
截至20221231日,资产原值合计7,636,882.37元,
其中:1土地、房屋及构筑物2,609,838元,2通用设
3,206,458.34元,3)专用设备1,204,663.574
0,(5)图书档0,(6具、
装具等615,922.46元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标,其中
目支出(其他运转类和特定目标类项目)1个,涉及一般公
预算拨款1,951,300元,相关绩效目标情况详见部门预算公
10表。
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机关所属事业单位梧州市专用通信服务中心,根据工作
性质,预算编制内容涉及保密事项,不公开。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.一般公共服务支出(类)党委办公厅()及相关机构
事务(款)行政运行(项):指办公室机关用于保障机构正
常运行、开展日常工作的基本支出
5. 一般公共服务支(类)党委办公厅()及相关机构
事务(款)一般行政管理事务(项):指办公室机关开展各
项未单独设置项级科目的项目支出
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6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指办公室机关
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项):指办公室机关人员参加城镇职工基本医疗保
险的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项):指办公室机关按人力资源和社会保障部、财政部规
定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公
积金。
9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12机关事业运行经费:为保障行政事业单位(含参照
公务员法管理的事业单位)行用于购买货物和服务的各
资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水
电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
行维护费以及其他费用。
13三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
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用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购
置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
待(含外宾接待)支出。
第四部分:2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件