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(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2023年支出总预算 12,307,044.68 元,其中,基本支出
预算 9,955,744.68 元,占支出总预算的 80.89%,同比增加
65,696.07 元,增长 0.66%;项目支出预算 2,351,300 元,
占支出总预算的 19.11%,同比减少 248,700 元,下降 9.57%。
其中:
(一)一般公共服务支出类科目 10,027,912 元,占支出
总预算 81.48%,同比减少 194,319.83 元,下降 1.9%。
(二)社会保障和就业支出类科目 1,012,199.52 元,占
支出总预算 8.22%,同比增加 3,799.84 元,增长 0.38%。
(三)卫生健康支出类科目 507,783.52 元,占支出总预
算4.13%,同比增加 4,666.18 元,增长 0.93%。
(四)住房保障支出类科目 759,149.64 元,占支出总预
算6.17%,同比增加 2,849.88元,增长 0.38%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算 12,307,044.68 元。收入均
为一般公共预算拨款 12,307,044.68 元;支出包括:一般公
共服务支出 10,027,912 元、社会保障和就业支出
1,012,199.52 元、卫生健康支出 507,783.52 元、住房保障支
出759,149.64 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算拨款支出 12,307,044.68 元,其中:
基本支出 9,955,744.68 元,项目支出 2,351,300 元,具体支
出预算如下: