| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 9,890,048.61 | 7,808,460.29 | 2,081,588.32 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 7,655,886.67 | 7,505,886.67 | 150,000.00 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,299,608.00 | 2,299,608.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,782,768.00 | 1,782,768.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 1,060,314.00 | 1,060,314.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 74,056.00 | 74,056.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,008,399.68 | 1,008,399.68 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 497,897.34 | 497,897.34 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 81,543.89 | 26,543.89 | 55,000.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 756,299.76 | 756,299.76 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 95,000.00 | 95,000.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,160,001.94 | 228,413.62 | 1,931,588.32 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 370,706.68 | 370,706.68 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 3,800.00 | 3,800.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 56,200.00 | 56,200.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 155,000.00 | 155,000.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 228,413.62 | 228,413.62 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 87,281.64 | 87,281.64 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 576,600.00 | 576,600.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 562,000.00 | 562,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74,160.00 | 74,160.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 74,160.00 | 74,160.00 | ||