6
2025 年支出总预算 2359825.51 元,同比增加 86331.12
元,增长 3.80%。其中,基本支出预算 1508825.51 元,占支
出总预算的 63.94%,同比减少 36668.88 元,下降 2.37%;项
目支出预算 851000 元,占支出总预算的 36.06%,同比增加
123000 元,增长 16.90%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目支出 2001386.62 元,占
支出总预算 84.82%,同比增加 94675.06 元,增长 4.97%。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 156793.04 元,
占支出总预算 6.64%,同比增加 4298.16 元,增长 2.82%。
(三)卫生健康支出类科目支出 74685.25 元,占支出总
预算 3.16%,同比减少 1599.1 元,下降 2.10%。
(四)住房保障支出类科目支出 126960.6 元,占支出总
预算 5.38%,同比减少 11043 元,下降 8%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2359825.51 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2359825.51 元。支出包括:一般公共服务
支出 2001386.62 元、社会保障和就业支出 156793.04 元、卫
生健康支出 74685.25 元、住房保障支出 126960.6 元。财政
拨款总收支较上年增长 3.80%,主要原因是根据相关规定调
整了编外人员工资标准,所以编外人员经费增加,使收入预
算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2359825.51 元,同比增
加 86331.12 元,增长 3.80%。其中:基本支出 1508825.51