中国共产党梧州市纪律检查委员会
2023 年度部门决算
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目 录
第一部分:中国共产党梧州市纪律检查委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:中国共产党梧州市纪律检查委员会 2023 年度部
门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的三公经费支出决算表
第三部分:中国共产党梧州市纪律检查委员会 2023 年度部
门决算情况说明
一、2023度收入支出决算总体情况。
二、2023度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。
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七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解
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第一部分:中国共产党梧州市纪律检查委员会概况
一、本部门职责
(一)中共梧州市纪律检查委员会与梧州市监察委员会
合署办公,对市委全面负责。根据市纪委监委机三定
案规定,市纪委监委机关主要职能属于保密范围,不公开。
(二)梧州市反腐倡廉信息教育管理中心主要职能是:
服务梧州市反腐倡廉事业;承办全市反腐倡廉信息化建设及
相关管理工作;承担全市反腐倡廉网络舆情引导、监控、信
息收集、研判和处置工作,承担梧州纪检监察网以及在市级
主要媒体(含互联网)承办反腐倡廉专题栏目等外宣工作,
指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉宣传工作;承担全市反
腐倡廉网络舆情信息员和反腐倡廉网络评议员队伍建设、
务培训和指导;承担全市党风廉政建设和反腐败电化教育工
作;承担全市反腐倡廉主要活动、主要会议和重要案件图片
影片资料的摄制、管理工作。
(三)梧州市反腐倡廉教育基地管理中心配合协助市纪
委监委开展案件审查调查工作,其主要职能不公开。
二、机构设置情况
本部门共有直属单3个。其中:行政单位 1个和下属
事业单位 2个。行政单位是中共梧州市纪律检查委员会机关
本级;下属事业单位分别是梧州市反腐倡廉信息教育管理中
心和梧州市反腐倡廉教育基地管理中心。梧州市纪委监委内
设职能部门共 19 个,分别是:办公室、组织部、宣传部、
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研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、
第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四
监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室第七审查
调查室、第八审查调查室、案件审理室(申诉复查办)、纪
检监察干部监督室、技术监督室和机关党委。
梧州市纪委监委派驻(出)机构 24 个,分别是:市直
属机关纪检监察工作委员会、市纪委监委驻市委办公室纪检
监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委
驻市人民政府办公室纪检监察组市纪委监委驻市政协机关
纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、市纪委
监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委驻市中级人民
院纪检监察组、市纪委监委驻市人民检察院纪检监察组
纪委监委驻市发展和改革委员会纪检监察组、市纪委监委
市教育局纪检监察组、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、
市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市人力资
源和社会保障局纪检监察组、市纪委监委驻自然资源局纪检
监察组、市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组、市纪委监
委驻市住房和城乡建设局纪检监察组、市纪委监委驻市交
运输局纪检监察组市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组
市纪委监委驻市文化广电体育和旅游局纪检监察组、市纪
监委驻市卫生健康委员会纪检监察组、市纪委监委驻市人
政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、市纪委监委驻市
市场监督管理局纪检监察组、市纪委监委驻市开发区纪检监
察组。
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第二部分:中国共产党梧州市纪律检查委员会 2023
度部门决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格,详见《附件:
中国共产党梧州市纪律检查委员会 2023 年度部门决算公开
表》)
第三部分:中国共产党梧州市纪律检查委员会 2023
度部门决算情况说
一、2023 年度收入支出决算总体情况
(一)本部门 2023 年度总收入 9066.29 万元,其中本年
收入 9066.29 万元,较 2022 年度决算数增加 1910.99 万元,
增长 26.71%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 9066.29
财政当年拨付的资金。2022 年度决算数增1910.99 元,
增长 26.71%主要原因一是市监察体制改革,继续新增人
员,使行政运行经费支出和事业运行经费支出有所增长;
是财政年中追加纪检监察转移支付补助资金等项目经费;
是继续投入资金建设基地中心业务楼工程项目。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,为市本级财
政当拨付的资。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,
0%,主要原因是:本部门无政府性基金预算财政拨款,
故与上年决算数无增减变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 元,
增长 0%,主要原因是:本部门无国有资本经营预算财政拨
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款收入,故与上年决算数无增减变化。
4.事业收入 0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的
收入。2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%主要原
因是:本部门无事业收入,故与上年决算数无增减变化。
5.0.00 ,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。2022 年度决算数增加 0.00
万元增长 0%,主要原因是:本部门无经营收入,故与上
年决算数无增减变化。
6.0.00 ,”“
业收入”“经营收入之外取得的收入。较 2022 度决算数
0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本部门无其他收入,
故与上年决算数无增减变化。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的财政拨款收入”“”“
其他收入不能保证其支出的情况下使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
2022 年度决算数增0.00 万元,增长 0%,主要原因是:
本部门无非财政拨款结余,故与上年决算数无增减变化
8.上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
的资金。2022 年度决算数增加 0.00 万元增长 0%主要
原因是:部分项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年
续执行。
(二)本部门 2023 年度总支出 9066.29 万元,其中本年
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支出 9066.29 万元,较 2022 年度决算数增加 1910.99 万元,
增长 26.71%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出201 类)8135.73 万元主要用于
本部门日常工作运转及开展特定职能工作的业务支出。较
2022 年度决算数增1812.41 万元,增长 28.66%主要原因
是:一是市监察体制改革,继续新增人员,使行政运行经费
支出和事业运行经费支出有所增长;二是财政年中追加纪检
监察转移支付补助资金等项目经费;三是继续投入资金建设
基地中心业务楼工程项目。
2.208 412.35 主要用
于为在职人员缴纳养老保险2022 年度决算数增50.82
万元,增长 14.06%主要原因是:新增人员养老保险金支
出增加。
3.210 205.95 主要用于为在
职人员缴纳医疗保险。较 2022 年度决算数增加 25.11 万元
增长 13.88%,主要原因是:新增人员,医疗保险支出增加。
4.农林水支出(213 类)3.0 万元:主要用于安排巩固脱
贫衔接乡村振兴驻村第一书记专项工作支出。较 2022
决算数减少 0.9 万元下降 23.08%主要原因是本部门本
年度没有安排高校毕业生到基层任职,故无高校毕业生到
层任职补助财政拨款。
5.221 309.26 主要用于为职
工缴纳住房公积金。2022 年度决算数增23.56 万元,
8.25%,主要原因是:新增人员,住房公积金缴存增加
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结余分配 0.00 万元,为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022
0.00 0%
有结余分配的财政资金。
年末结转和结余 0.00 万元,为本年度或以前年度预算
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数,
增加 0.00 万元,增长 0%主要原因是 2023 年度无因客观条
件变化未执行完毕和结转下年度的项目。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
中国共产党梧州市纪律检查委员会 2023
预算财政拨款支出 9066.29 万元,较 2022
1910.99 万元,增长 26.71%其中:基本支出 4415.44 万元,
项目支出 4650.85 万元。
中国共产党梧州市纪律检查委员会 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出年初预算为 5565.96 万元,支出决算为
9066.29 万元,完成年初预算的 162.89%
(一)一般公共服务支(类)纪检监察事务(款)
政运项)年初预算为 3223.16 万元,支出决算为 4045.88
万元,完成年初预算的 125.53%。预决算存有差异原因是:
市监察体制改革,继续新增人员,财政年中追加行政运行经
费。主要用于市纪委监委机关本级的基本支出,包括工资福
利支出和保障机关事务正常运行的公用经费支出等。
(二)一般公共服务支(类)纪检监察事务(款)
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般行政管理事项)年初预算为 209.28 万元,支出决算为
248.08 万元成年初算的 118.54%决算存有差异
因是:年中财政追加纪检监察转移支付补助资金等项目经费
使决算数比预算数大。主要用于开展特定的职能工作任务业
务支出。
(三)一般公共服务支(类)纪检监察事务(款)
驻派出机构(项)年初预算为 17.00 万元,支出决算为 17.0
万元,完成年初预算的 100.0%预决算无存在差异。主要用
于派驻(出)机构开展工作专项业务支出。
(四)一般公共服务支(类)纪检监察事务(款)
业运项)年初预算为 1116.61 万元支出决算为 3727.08
万元,完成年初预算的 333.79%。预决算存有差异原因是:
一是年中事业单位新增人员,财政追加事业运行经费二是
年中财政按照建设进度拨付基地中心业务楼工程项目建设
款,使决算数比预算数大。主要用于下属两个事业单位的基
本支出和项目支出包括人员工资福利支出、保证事业单位
正常运行的公用经费支出及开展专项业务支出等。
(五)一般公共服务支(类)纪检监察事务(款)
他纪检监察事务支出(项)年初预算为 83.40 万元,支出决
95.69 万元,完成年初预算的 114.74%。预决算存有差
异原因是:财政年中追加了 2023 年度深化清廉广西建设梧
州行动等专项经费,使决算数比预算数大。主要用于:一是
市委巡察办开展工作专项支出;二是 2023 年度深化清廉广
西建设梧州行动专项工作支出。
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(六)一般公共服务支(类)组织事(款一般行
政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2.0
元,完成年初预算的 0.0%预决算存有差异原因是:财政
中追加了 2023 年度市纪委监委机关行动学习试点工作经费,
使决算数比预算数大。主要用于 2023 年度市纪委监委机关
行动学习试点专项工作支出。
(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预
407.46 412.35 万元,完成年初预算
101.2%预决算存有差异原因是:市纪委监委下属两个
业单位,继续新增人员,年中财政追加养老保险经费,使决
算数比预算数大。主要用于按照规定为在职人员缴纳养老
险。
(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
政单位医疗(项年初预算为 194.10 万元,支出决算为 194.1
万元,完成年初预算的 100.0%预决算无存有差异,主要原
因是:市纪委监委机关本级年中无财政追加医疗保险经费。
主要用于为在职人员缴纳医疗保险。
(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)
业单位医疗(项)年初预算为 9.35 万元,支出决算为 11.85
万元,完成年初预算的 126.74%。预决算存有差异原因是:
市纪委监委下属两个事业单位,继续新增人员,年中财政追
加医疗保险经费,使决算数比预算数大。主要用于为在职人
员缴纳医疗保险。
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(十)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振
(款)一般行政管理事务项)年初预算为 0.00 万元,
出决算为 3.0 万元,完成年初预算的 0.0%预决算存有差异
原因是:财政年中追加巩固脱贫衔接乡村振兴驻村第一书记
专项工作支出专项经费,使决算数比预算数大。主要用于巩
固脱贫衔接乡村振兴驻村第一书记专项工作支出。
(十一)房保障支出(类)房改革支出(款)住房
年初预算为 305.60 万元,支出决算为 309.26
万元,完成年初预算的 101.2%预决算存有差异原因是:
纪委监委下属两个事业单位,继续新增人员,年中财政追
住房公积金经费,使决算数比预算数大。主要用于为职人员
缴纳住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
中国共产党梧州市纪律检查委员会 2023
预算财政拨款基本支出 4415.44 万元,其中:员经费支
3705.55 万元,主要包括:基本工资 1078.05 万元,津贴补贴
755.36 797.6 5.0
工资 49.06 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 424.56
元,职工基本医疗保险缴费 212.41 万元,其他社会保障缴费
8.35 万元,住房公积金 318.42 万元,其他工资福利支出 5.03
5.25 退15.02 万元31.35
万元,其他对个人和家庭的补助 0.12
709.89 万元主要包括:办公费 154.77 万元,印刷费 4.6
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,水1.2 万元,电费 18.0 万元,邮电费 38.66 万元
旅费 52.33 万元,维修(护)费 19.06 万元,会议费 2.82
元,培训费 2.87 万元专用燃料费 0.8 万元,劳务费 7.85
元,委托业务费 3.38 万元,工会经费 36.14 万元,福利0.16
万元,公务用车运行维护费 13.8 万元,其他交通费225.52
万元,其他商品和服务支出 127.93 万元,支出具体情况如下:
(一)3653.82 ,完成年初预算的
117.36%。预决算存有差异原因是:市监察体制改革,继
新增人员,使工资福利支出决算数比预算数大。主要用于在
编在职人员的工资福利支出,以及缴纳的各项社会保险费等。
(二)商品和服务支出 709.89 万元,
90.3%
求,厉行节约办事业,压减机关运行经费支出,使商品和服
务支出决算数比预算数少。主要用于机关运行正常支出,
括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修
(护)费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托
务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通
费用和其他商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助 51.74 万元完成年初
220.55%。预决算存有差异原因是:财政年中追加抚恤金
及新增退休人员,使对个人和家庭补助支出决算数比预算
有所增长。主要用于发放离退休人员工资、生活补助及物业
补助等。
(四)资本性支出(基本建设)0.0 完成年初预
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算的 0%。预
有在基本支出中安排资本性支出(基本建设)。
(五)资本性支出 0.0 万元完成年初预算的 0%预决
算无存有差异主要原因是:本部门年度没有在基本支出中
安排资本性支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
中国共产党梧州市纪律检查委员会 2023
金支出 0.00 元,2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长
0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。
中国共产党梧州市纪律检查委员会 2023
金支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成
年初预算的 0%
本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与
上年对比无增减变化,与预算对比无增减变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
中国共产党梧州市纪律检查委员会 2023
经营预算支出 0.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目
支出 0.00 万元
中国共产党梧州市纪律检查委员会 2023 年度国有资本
经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元
完成年初预算的 0%
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有
资本经营预算财政拨款支出,较上年对比无增减变化与预
算对比无增减变化
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六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的三公经费支出 25.35 元,
完成年初预算的 95.00%比上年决算数减少 20.35 万元,
44.53%。主要原因是:坚持贯彻落实中央过紧日子,
行节约的基本方针严控三公经费支出,使决算数比预算
数有所减少。比上年决算数减少 20.35 万元,下降 44.53%
主要原因是本年度没有安排公务用车购置费支出,使决算
数比上年数有所下降。其中:因公出国(境)费支出决
0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 20.80 万元,
务接待费支出决算 4.55 万元。
具体情况如下:
(一)公出(境支出 0.00 元,完成年初预算
0.00%比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0%主要原
因是:本部门本年度没有安排因公出国(境)费支出。全年
使
国团组 0参加其他单位组织的出国团组 0全年因公
出国(境)团组共0.00 个,累计 0.00 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 20.80 元,其中
公务用车购置支出 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%
比上年减27.01 元,要原因是本部本年度没
排公务用车购置支出,故与上年决算数相比减少 27.01 万元。
公务用车运行费支出 20.80 万元,完成年初预算的
95.00%比上年决算数增加 6.26 万元。主要原因是严控公务
用车运行维护费支出,年末略有结余,故完成年初预算 95%
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由于财政年中追加转移支付资金按照转移支付资金使用规
定及结合市纪委监委公务用车运行费预算执行情况,为保
各项业务正常运转安排部分转移支付资金用于补充公务用
车运行维护费。公务用车运行费主要用于机要文件交换以
开展纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2023 中国共产党梧州市纪律检查委员会及所属
单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5.00 辆,全年运行费
支出 20.80 万元,平均每辆车 4.16 万元。
(三)公务接待费支出 4.55 万元,
100.00%比上年增加 0.40 万元,增长 9.64%主要原因是:
本部门本年度业务交流学习及接受上级部门检查次数有所
增加,使决算数比上年数略有增长。国内公务接待批次 48.00
366.00 次,国(境)外公务接待批次 0.00 次,人
0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说
本部门 2023 年度机关运行经费支出 709.89 万元,比年
初预算数减少 71.21 万元,比上年决算数 604.75 万元增加
105.14 万元增长 17.39%主要原因:一是贯彻落实中央过
紧日子要求,严控机关运行经费支出,减少了机关运行预算
经费支出,使决算数比预算数少;二是比 2022
105.14 万元,增长 17.39%主要原因是 2023 年市纪委监
委继续稳步推进各项业务的开展使机关运行经费支出决算
数比上年有所增长
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(二)政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总452.19 万元,其中
政府采购货物支出 316.91 万元、政府采购工程支出 135.28
万元、政府采购服务支出 0.00 万元(口径参见部门决算 F03
表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企
业合同金额 11.55 万元,占政府采购支出总额的 2.55%
中:授予小微企业合同金额 11.55 万元,占授予中小企业
同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物
支出金额的 3.64%;工程采购授予中小企业合同金额占工程
支出金额的 8.54%;服务采购授予中小企业合同金额占服务
支出金额的 0%
(三)国有资产占用情况说明
截至 2023 12 31 日,本部门共有车辆 5.00 辆,其
中:副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 5.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆;单位单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2.00
台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
(一)整体支出绩效自评结果
根据财政预算绩效管理要求,本部门对 2023
公共预算支出整体情况开展了绩效自评,由于一般公共预
支出涉及保密内容,绩效自评情况及结果不公开。
(二)项目支出绩效自评结果
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1.项目绩效自评总体情况
根据财政预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公
共预算项目支出开展了绩效自评由于项目支出涉及保密内
容,绩效自评情况及结果不公开
2.部分重点项目绩效自评情况
根据财政预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公
共预算项目支出中部分重点项目开展了绩效自评,由于项目
涉及保密内容,绩效自评情况及结果不公开。
3.部门绩效评价结果。
根据财政预算绩效管理要求,由于本部门预算支出涉及
保密内容,绩效自评情况及结果不公开。
4.财政绩效评价结果
根据财政预算绩效管理要求,由于本部门整体预算支出
涉及保密内容,由财政按照涉密程序进行绩效评价,评价结
果不公开。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收”“事业收”“
营收入等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位
在当”“事业收入”“经营收入”“
不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金或项目已完成等产生的结
资金
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
20
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公
经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。