元,水费 1.2 万元,电费 18.0 万元,邮电费 38.66 万元,差
旅费 52.33 万元,维修(护)费 19.06 万元,会议费 2.82 万
元,培训费 2.87 万元,专用燃料费 0.8 万元,劳务费 7.85 万
元,委托业务费 3.38 万元,工会经费 36.14 万元,福利费 0.16
万元,公务用车运行维护费 13.8 万元,其他交通费用 225.52
万元,其他商品和服务支出 127.93 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 3653.82 万元,完成年初预算的
117.36%。预决算存有差异原因是:市监察体制改革,继续
新增人员,使工资福利支出决算数比预算数大。主要用于在
编在职人员的工资福利支出,以及缴纳的各项社会保险费等。
(二)商品和服务支出 709.89 万元,完成年初预算的
90.3%。预决算存有差异原因是:贯彻落实中央过紧日子要
求,厉行节约办事业,压减机关运行经费支出,使商品和服
务支出决算数比预算数少。主要用于机关运行正常支出,包
括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修
(护)费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业
务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通
费用和其他商品和服务支出。
(三)对个人和家庭的补助 51.74 万元,完成年初预算
的220.55%。预决算存有差异原因是:财政年中追加抚恤金
及新增退休人员,使对个人和家庭补助支出决算数比预算数
有所增长。主要用于发放离退休人员工资、生活补助及物业
补助等。
(四)资本性支出(基本建设)0.0 万元,完成年初预