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中共梧州市纪律检查委员会
2022 年部门决算
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目 录
第一部分:中共梧州市纪律检查委员会概
一、部门职
二、机构设
三、编制现状、人员构成
第二部分:中共梧州市纪律检查委员会 2022
决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:中共梧州市纪律检查委员会 2022
决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情
第四部分 名词解释
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第一部分:中共梧州市纪律检查委员会概
一、部门职能
(一)中共梧州市纪律检查委员会与梧州市监察委员
合署办公,对市委全面负责。根据市纪委监委机关三定
案规定,市纪委监委机关主要职能属于保密范围,不公开。
(二)梧州市反腐倡廉信息教育管理中心主要职能是:
服务梧州市反腐倡廉事业;承办全市反腐倡廉信息化建设及
相关管理工作;承担全市反腐倡廉网络舆情引导、监控、信
息收集、研判和处置工作,承担梧州纪检监察网以及在市级
主要媒体(含互联网)承办反腐倡廉专题栏目等外宣工作,
指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉宣传工作;承担全市反
腐倡廉网络舆情信息员和反腐倡廉网络评议员队伍建设、业
务培训和指导;承担全市党风廉政建设和反腐败电化教育工
作;承担全市反腐倡廉主要活动、主要会议和重要案件图片、
影片资料的摄制、管理工作。
(三)梧州市反腐倡廉教育基地管理中心配合协助市
委监委开展案件审查调查工作,其主要职能不公开。
二、机构设置
本部门共有直属单3个。其中:行政单位 1个和下属
事业单位 2行政单位是中共梧州市纪律检查委员会部门
机关本级;下属事业单位分别是梧州市反腐倡廉信息教育
理中心和梧州市反腐倡廉教育基地管理中心。
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梧州市纪委监委内设职能部门共 19 个,分别是:办公
室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访
室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、
第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六
审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理
室(申诉复查办)、纪检监察干部监督室、技术监督室和机
关党委。
梧州市纪委监委派驻(出)机构 24 个,分别是:市纪
委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部
纪检监察组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委
监委驻市委统战部纪检监察组、市纪委监委驻市委政法委
检监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监
委驻市人民政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市发展和
改革委员会纪检监察组、市纪委监委驻市教育局纪检监察组、
市纪委监委驻市公安局纪检监察组、市纪委监委驻市人力资
源和社会保障局纪检监察组、市纪委监委驻市生态环境局纪
检监察组、市纪委监委驻市住房和城乡建设局纪检监察组、
市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委驻市农
业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市文化广电体育和旅游
局纪检监察组、市纪委监委驻市卫生健康委员会纪检监察组、
市纪委监委驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监
察组、市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察组、市纪委
监委驻市园区纪检监察组、市纪委监委驻市政协机关纪检监
察组、市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组、市纪委监
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委驻市人民检察院纪检监察组和市直属机关纪检监察工作
委员会。
三、编制现状、人员构成
(一)根据市纪委监委机关三定方案规定,市纪委监
委机关人员编制情况属于保密范围,不公开。
(二)梧州市反腐倡廉信息教育管理中心,单位性质是
由市财政全额拨款事业单位,编制数 13 人,实有在职人数
10 人。
(三)梧州市反腐倡廉教育基地管理中心,配合协助市
纪委监委开展案件审查调查工作,其人员编制情况不公开。
第二部分:中共梧州市纪律检查委员会 2022
决算报表
(此部分另附表格,挂报告尾部)
第三部分:中共梧州市纪律检查委员会 2022
决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入7155.3万元,其中本年收
7155.3,2021年度决算数增加1723.07万元,增长
31.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收7155.3万元,为市本级财
政当年拨付的资金。2021年度决算数增加1723.07万元,
31.7%主要原因:一是市监察体制改革,继续新增人员,
使行政运行经费支出和事业运行经费支出有所增长二是财
政年中追加纪检监察转移支付补助资金等项目经费;三是继
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续投入资金建设基地中心业务楼工程项目。
2.0元,为预算单”“
”“经营收入之外取得的收入。较2021年度决算数减少
0.01万元,下降100%,主要原因是本年度无其他收入。
3.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。2021年度决算数减少0.19万元下降100%主要原因
2021年度无因客观条件变化未执行完毕和结转下年度的
项目。
(二)本部门2022年度总支出7155.3万元,其中本年支
5432.23万元,2021年度决算数增加1723.07万元,增长
31.7%。支出具体情况如下:
1.6323.32主要用于本
部门日常工作运转及开展特定职能工作的业务支出。2021
年度决算数增加1682.18万元,增长 36.2%主要原因:
市监察体制改革,继续新增人员,使行政运行经费支出和事
业运行经费支出有所增长;二是财政年中追加纪检监察转移
支付补助资金等项目经费;三是继续投入资金建设基地中心
业务楼工程项目。
1)行政运行3377.83万元主要于市机关本级
基本支出,包括人员工资福利支出和保证机关事务正常运
的公用经费支出等。2021年度决算数增加482.75元,
16.7%。主要原因是市监察体制改革,继续新增人员,使
行政运行(项)决算数与上年度有所增长。
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2一般行政管理事务317.76万元主要用于市纪委机
关本级开展特定的职能工作任务业务支出。2021年度决算
数减少36.27万元,下降10.2%。主要原因是贯彻落实中央过
紧日子要求,厉行节约办事业,使一般行政管理事务(项)
目决算数与上年度有所减少。
319,主要用于派驻(出)机构
开展专项工作业务支出。较2021年度决算数减少1
5%主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求,厉行节约办
事业,使派驻派出机构(项)目决算数与上年度有所减少。
1337.03
4)事业运行2564.44万元,要用下属个事业单
位的基本支出和项目支出,包括人员工资福利支出、保证
业单位正常运行的公用经费支出和开展专项业务支出等。较
2021年度决算数增加1227.41万元,增长91.8%要原因:
一是继续新增人员;二是继续投入资金建设基地中心业务楼
工程项目。
5其他纪检监察事务支出42.7万元,主要用于市委巡
察办开展专项工作支出。2021年度决算数增加7.7万元
22%。主要原因是根据工作需要,增加其他纪检监察事务
专项经费开支。
2.党委办公厅(室)及相关机构事务(类)1.6万元,
要用于市纪委机关本级日常运行公用经费支出。较2021年度
决算数增加1.6万元增长100%主要原因是根据工作需要,
增加此项支出。
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行政运行(项)1.6万元,主要用于市纪委机关本级日常
20211.6
100%。主要原因是根据工作需要,增加此项支出。
3.社会保障和就业支出(类)361.53 ,主要用于为
在职人员缴纳养老保险。2021年度决算数增加7.14元,
增长2%。主要原因是新增人员,养老保险金支出增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)361.53元,
主要用于为在职人员缴纳养老保险。2021年度决算数增加
7.14万元。增长2%主要原因是新增人员,养老保险金支出
增加。
4.卫生健康支出(类)180.84 万元,主要用于为在职人
员缴纳医疗保险。2021年度决算数13.13万元,增长
7.8%。主要原因是新增人员,医疗保险支出增加。
行政单位医疗(项)171.63万元,主要用于市纪委机关
本级缴纳医疗保险。2021年度决算数增加11.57万元,增长
7.2%。主要原因是新增人员,医疗保险支出增加。
事业单位医疗(项)9.21万元,主要是两个事业单位缴
纳医疗保险。较2021年度决算数增加1.57万元,增长20.6%
主要原因是新增人员,医疗保险支出增加。
5.农林水支出(类)3.9万元,主要用于安排对高校毕业
生到基层任职补助0.9万元,巩固脱贫衔接乡村振兴驻村第一
书记专项工作支出3元。与2021年决算数无增减变化。
对高校毕业生到基层任职补助(项)0.9万元,主要用于
对高校毕业生到基层任职补助0.9万元。2021年决算数无
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减变化。
一般行政管理事务(项)3万元,主要用于巩固脱贫衔
接乡村振兴驻村第一书记专项工作支出。2021年决算数无
增减变化。
6.住房保障支出(类)285.7万元,主要用于为职工缴
住房公积金2021年度决算数增加25.62万元,增长9.9%
主要原因是新增人员,住房公积金缴存增加。
住房公积金(项)285.7万元,主要用于为职工缴纳住房
公积金。2021年度决算数增加25.62万元增长9.9%主要
原因是新增人员,住房公积金缴存增加。
7.其他支出0万元,主要用于其他收入安排的日常办公支
出,2021年度决算数减少0.01万元下降100%主要原因
是本年度无其他收入,故无其他支出。
8.年末结转和结余0万元,主要用于为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
2021年度决算数无增减变化。2022年预算执行率达到
100%,较好地完成预期目标。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2022
政拨款支出7155.3万元,较2021年度决算数增加1723.08万元,
增长31.7%其中:基本支出4140.43万元,项目支出3014.87
万元。
中共梧州市纪律检查委员会2022 年度一般公共预算财
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政拨款支出年初预算为4828.66万元,支出决算为7155.3万元
完成年初预算的148.2 %
(一一般公共服务支出类)年初预算为4042.4万元,
支出决算为6323.33万元,完成年初预算的156.4%主要原因:
一是市监察体制改革,继续新增人员,财政年中追加行政
行经费和事业运行经费;二是财政年中追加纪检监察转移支
付补助资金等项目经费;三是继续投入资金建设基地中心业
务楼工程项目,使决算数比预算数大。
1.行政运行(项)3377.83万元,主要用于市纪委机关本
级基本支出,包括工资福利支出和保证机关事务正常运行的
公用经费支出等。较2022年年初预算数增加817万元。主要
原因是市监察体制改革,继续新增人员,财政年中追加行政
运行经费,使决算数比预算数大。
2.一般行政管理事务(项)317.76,主要用于开展
特定的职能工作任务业务支出。较2022年年初预算数增加
58.84万元。主要原因是年中财政追加纪检监察转移支付补助
资金等项目经费,使决算数比预算数大。
3.派驻派出机构(项)19万元,主要用于派驻(出)机
构开展工作专项业务支出。与2021年年初预算数持平无增
减变动。
4.事业运行(项)2564.44万元,主要用于下属两个事业
单位的基本支出和项目支出,包括人员工资福利支出、保证
事业单位正常运行的公用经费支出及开展专项业务支出等。
2022年年初预算数增加1403.48万元。主要原因:一是年中
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事业单位新增人员,财政追加事业运行经费;二是年中财
按照建设进度拨付基地中心业务楼工程项目建设款,使决算
数比预算数大。
5.其他纪检监察事务支出(项)42.7主要用于市
委巡察办开展工作专项支出。较2022年年初预算数持平,无
增减变化。
(二党委办公厅(室)及相关机构事务(类)年初预
算数0支出决算1.6主要用于委机关本
20221.6
万元,增长100%主要原因是根据工作需要,增加此项支出。
行政运行(项)1.6万元,主要用于市纪委机关本级日常
20221.6
100%。主要原因是根据工作需要,增加此项支出。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算349.45
元,支出决算为361.53万元,完成年初预算的103.5%。主要
用于按照规定缴纳养老保险。2022年年初预算数增加12.08
万元。主要原因是市监察体制改革,继续新增人员,年中
政追加养老保险经费,使决算数比预算数大。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)349.45元,
主要用于按照规定缴纳养老保险。较2022年年初预算数增加
12.08万元。主要原因是市监察体制改革,继续新增人员,
中财政追加养老保险经费,使决算数比预算数大。
(四)卫生健康支出(类)年初预算174.71万元
出决算为180.85万元,完成年初预算的103.5%。主要用于为
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在职人员缴纳医疗保险。2022年年初预算数增加6.13万元。
主要原因是市监察体制改革,继续新增人员,年中财政追
医疗保险经费,使决算数比预算数大。
行政单位医疗(项)171.63万元,主要用于为在职人
缴纳保险。较2022初预增加6.13万元要原
因是市监察体制改革,继续新增人员,年中财政追加医疗
险经费,使决算数比预算数大。
事业单位医疗(项)9.21万元,主要是两个事业单位缴
纳医疗保险。较2022年年初预算数无增减变化。
0万元,支出决算为
3.9万元。较2022年年初预算数增加3.9万元。用于安排对高
校毕业生到基层任职补助0.9万元巩固脱贫衔接乡村振兴驻
村第一书记专项工作经费3万元。年中财政追加专项经费。
对高校毕业生到基层任职补助(项)0.9万元,主要用于
对高校毕业生到基层任职补助。2022年年初预算数增加0.9
万元。主要原因是年中财政追加专项经费。
一般行政管理事务(项)3万元,主要用于巩固脱贫衔
接乡村振兴驻村第一书记专项工作支出。2022年年初预算
数增加3万元。主要原因是年中财政追加专项经费
(六)住房保障支出(类)年初预算262.09万元
285.7万元,完成年初预算的109%,主要用于为职
工缴纳住房公积金。2022年年初预算数增加23.61万元。
要原因是市监察体制改革,继续新增人员,年中财政追加住
房公积金经费,使决算数比预算数大。
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住房公积金(项)285.7万元,主要用于为职工缴纳住房
公积金。2022年年初预算数增加23.61万元。主要原因是市
监察体制改革,继续新增人员,年中财政追加住房公积金
费,使决算数比预算数大。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4140.43万元,
比上年增加346.94万元,增长9.2%,主要原因是市监察体制
改革,继续新增人员,使本年基本支出比上年有所增长。
其中:人员经费3535.67万元主要包括:基本工资、
贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本
老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费和其他对
个人家庭的补助;公用经费604.75万元主要包括:办公费、
印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会
议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、
公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
支出具体情况如下
(一)工资福利支3511.04 ,完成年初预算的
128.7 %主要用于在编在职人员和编制外聘用人员的工资福
利支出,以及缴纳的各项社会保险费等。较2022年年初预算
数增783.76万元。主要原因是市监察体制改革,继续新增
人员,使工资福利支出决算数比预算数大。
(二)商品和服务支604.75,完成年初预算的
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86.3%。主要用于机关运行正常支出,包括:办公费、印刷
费、水费、电费、电费、差旅费、维修(护)会议费、
培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务
车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。较2022
年年初预算数减少96.32万元。主要原因是:一是市监察体制
改革,人员调出;二是贯彻落实中央过紧日子要求,厉行
约办事业,压减机关运行经费支出,使商品和服务支出决算
数比预算数少。
(三)对个人和家庭补助支出24.64万元完成年初预算
112.8%主要用于发放离退休人员工资、生活补助及物业
补助。2022年年初预算数增加2.8万元。主要原因是财政增
拨离休人员生活补助及新增退休人员,使对个人和家庭补助
支出决算数比预算数略有增长。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与
上年对比无增减变化,与预算对比无增减变化
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有
资本经营预算财政拨款支出,较上年对比无增减变化,与预
算对比无增减变化
六、财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的三公经费支出总45.7万元
完成预算的100%,与上年增加23.83万元,增长109%主要
原因是市纪委机关本级购置执法执勤用车1辆,公务用车购
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置费支出27.01万元,使决算数比上年数有所增长其中:
公出国(境)支出决算0万元,公务用车购置支出及运行维
护费支出决41.55万元,公务接待费支出决4.15万元。
具体情况如下:
(一因公出国(境)费支出 0元。全年使用财政拨
款安排市纪委本级及下属两个事业单位出国团组 0个,参加
其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共
0个,累计 0人次
(二)公务用车购置及运行费支出 41.55 万元。其中:
1.公务用车购置支出27.01万元完成预算的100%比上
年增加27.01万元,主要原因是为了保障纪检监察工作顺利
展,购置了1辆执法执勤用车,用于保障日常办案运转。
2.公务用车运行维护支出14.54万元完成预算的100%
比上减少0.46万元,主要原因是严控公务用车运行维护费
支出,年末略有结余。用于公务用车所需的车辆燃料维修、
过路过桥、保险等支出2022年,中共梧州市纪委本级及所
属两个事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全
年运行费支14.54万元,平均每辆2.91万元。
(三)公务接待费支出4.15元,完成预算的100%
上年2.72万元,主要原因是厉行节约,严控公务接待费
支出。国内公务接待批次44313人次,国(境)外公务
接待批次0次,接待人次0次。主要用于公务接待用餐及住宿
费用。其中:外事接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
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(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2022年机关运行经费支出604.75万元,比年初预
算数减少96.32万元,减少13.7%主要因是贯落实
过紧日子要求,严控机关运行经费支出,减少了机关运行
算经费支出。2021年增加70.99万元,增长13.3%主要
因是2022年基本恢复正常生产生活秩序,市纪委继续稳步推
进各项业务的开展,使机关运行经费支出决算数比上年有所
增长。
(二)政府采购支出情况说明
2022年本部门政府采购支出总额249.34万元,其中:政
府采购货物支出93.05万元、政府采购工程支出156.29万元、
政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额93.05万元,
占政府采购支出总额的100%其中:授予小微企业合同金额
0万元,占政府采购支出总额0%
(三)国有资产占用情况说明
截至20221231日,本部门共有车辆5辆,其中,副
部(省)级领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急
保障用车0辆、执法执勤用5辆、特种专业技术用车 0辆、
离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以
上专用设备0台。
八、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公
173014.87
万元,占一般公共预算项目支出总额的100%由于项目涉
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保密内容,绩效自评情况及结果不公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收”“事业收入”“
营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当
年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十二经费:纳入市财政预决算管理的三公
费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。