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中共梧州市纪律检查委员会
2021 年部门决算报告
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目 录
第一部分:中共梧州市纪律检查委员会概
一、部门职
二、机构设
三、编制现状、人员构成
第二部分:中共梧州市纪律检查委员会 2021
决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决
算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:中共梧州市纪律检查委员会 2021
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款安排的经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分:中共梧州市纪律检查委员会概
一、部门职能
(一)中共梧州市纪律检查委员会与梧州市监察委员
合署办公,对市委全面负责。根据市纪委监委机关三定
案规定,市纪委监委机关主要职能属于保密范围,不公开。
(二)梧州市反腐倡廉信息教育管理中心:服务梧州市
反腐倡廉事业;承办全市反腐倡廉信息化建设及相关管理工
作;承担全市反腐倡廉网络舆情引导、监控、信息收集、研
判和处置工作,承担梧州纪检监察网以及在市级主要媒体
(含互联网)承办反腐倡廉专题栏目等外宣工作,指导县级
纪检监察机关开展反腐倡廉宣传工作;承担全市反腐倡廉网
络舆情信息员和反腐倡廉网络评议员队伍建设、业务培训和
指导;承担全市党风廉政建设和反腐败电化教育工作;承担
全市反腐倡廉主要活动、主要会议和重要案件图片、影片资
料的摄制、管理工作。
(三)梧州市反腐倡廉教育基地管理中心:配合协助市
纪委监委开展案件审查调查工作,其主要职能不公开。
二、机构设置
本部门共有直属单3个。其中:行政单位 1个和下属
事业单位 2行政单位是中共梧州市纪律检查委员会部门
机关本级;下属事业单位分别是梧州市反腐倡廉信息教育
理中心和梧州市反腐倡廉教育基地管理中心。
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梧州市纪委监委内设职能部门共 19 个,分别是:办公
室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访
室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、
第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六
审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理
室(申诉复查办)、纪检监察干部监督室、技术监督室和机
关党委。
梧州市纪委监委派驻(出)机构 24 个,分别是:市纪
委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部
纪检监察组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委
监委驻市委统战部纪检监察组、市纪委监委驻市委政法委
检监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监
委驻市人民政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市发展和
改革委员会纪检监察组、市纪委监委驻市教育局纪检监察组、
市纪委监委驻市公安局纪检监察组、市纪委监委驻市人力资
源和社会保障局纪检监察组、市纪委监委驻市生态环境局纪
检监察组、市纪委监委驻市住房和城乡建设局纪检监察组、
市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委驻市农
业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市文化广电体育和旅游
局纪检监察组、市纪委监委驻市卫生健康委员会纪检监察组、
市纪委监委驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监
察组、市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察组、市纪委
监委驻市园区纪检监察组、市纪委监委驻市政协机关纪检监
察组、市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组、市纪委监
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委驻市人民检察院纪检监察组和市直属机关纪检监察工作
委员会。
三、编制现状、人员构成
(一)根据市纪委监委机关三定方案规定,市纪委监
委机关人员编制情况属于保密范围,不公开。
(二)梧州市反腐倡廉信息教育管理中心,单位性质是
由市财政全额拨款事业单位,编制数 13 人,实有在职人数 7
人。
(三)梧州市反腐倡廉教育基地管理中心,配合协助市
纪委监委开展案件审查调查工作,其人员编制情况不公开。
第二部分:中共梧州市纪律检查委员会 2021
决算报表
(此部分另附表格,挂报告尾部)
第三部分:中共梧州市纪律检查委员会 2021
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部2021年度总收入5432.23万元,其中本年收
5432.04,2020年度决算数增加968.73万元,增长
21.7%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入5432.03万元,为市本级财
政当年拨付的资金。2020年度决算数增加968.73元,
21.7%主要原因:一是市监察体制改革,继续新增人员,
使行政运行经费支出有所增长;二是财政年中追加纪检监
转移支付补助资金和留置案件等项目经费。
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2.其他收入 0.01万元,为预算单位财政拨款收”“
业收入”“经营收入之外取得的收入。2020年度决算数无增
减变化。
3.上年结转和结余0.19万元,为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。2020年度决算数减少5.04万元下降96.4%主要
原因是部分项目经费因受新冠疫情影响,未能及时使用完毕。
(二)本部2021年度总支出5432.23万元,其中本年支
5432.23万元,2020年度决算数增加1059.76万元,增长
24.2%。支出具体情况如下:
1.4641.14主要用于本
单位各部门日常工作运转及开展特定职能工作的业务支出。
2020年度决算数增加920.16万元,增长 24.7%主要原因:
一是市监察体制改革,继续新增人员,使行政运行经费支
有所增长;二是财政年中追加纪检监察转移支付补助资金
留置案件等项目经费。
1行政运行2895.08万元主要用于本单位基本支出,
包括人员工资福利支出和保证机关事务正常运行的公用经
费支出等。较2020年度决算数增加258.47万元,增长9.8%
主要原因是市监察体制改革,继续新增人员,使行政运行
费支出有所增长。
2一般行政管理事务354.03万元主要用于开展特定
的职能工作任务业务支出。较2020年度决算数减少556.03
61.1%。主要原因是根据工作需要,将留置案件
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目经费和反腐倡廉信息中心项目经费调整到下属两个事业
中心,使一般行政管理事务(项)目决算数与上年度有较大
幅度减少。
320,主要用于派驻(出)机构
开展工作专项业务支出。较2020年度决算数增加12万元,增
150%主要原因是根据工作需要,增加派驻派出机构项目
经费支出。
4)事业运行1337.03万元,要用下属个事业单
位的基本支出和项目支出,包括人员工资福利支出、保证
业单位正常运行的公用经费支出和开展专项业务支出等。较
2020年度决算数增加1239.96万元,增长1277.4%主要原因:
一是根据工作需要,将留置案件项目经费和反腐倡廉信息中
心项目经费调整到两个事业中心,使事业运行(项)目决
数与上年度有较大幅度增加;二是两个事业单位新增人员。
5)其他纪检监察事务支35主要用于市委巡
察办开展专项工作支出。较2020年度决算数减少4.24万元
10.8%减少他纪检监
事务专项经费开支
2.公共安全支类)5万元主要是财政年中追加纪检
监察大案要案转移支付补助经费支出,本年度新增项目。
其他公安支出(项)5万元,主要是财政年中追加纪检
监察大案要案转移支付补助经费支出,本年度新增项目。较
2020年度决算数增加5万元,增长100%
3.354.39,主要用于为
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在职人员缴纳养老保险。2020年度决算数增加55.09万元,
增长18.4%。主要原因是新增人员,养老保险金支出增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)354.39万元,
主要用于为在职人员缴纳养老保险。2020年度决算数增加
55.09万元。增长18.4%。主要原因是新增人员,养老保险金
支出增加。
4.卫生健康支出(类)167.71,主要用于为在职人
员缴纳医疗保险。2020年度决算数18.56万元,增长
12.4%。主要原因是新增人员,医疗保险支出增加。
行政单位医疗(项)160.06万元,主要用于按照市人
局相关规定缴纳医疗保险。2020年度决算数增加16.97万元,
增长11.9%。主要原因是新增人员,医疗保险支出增加。
事业单位医疗(项)7.64万元,主要是两个事业单位缴
纳医疗保险。较2020年度决算数增加1.58万元,增长26.1%
主要原因是新增人员,医疗保险支出增加。
5.农林水支出(类)3.9万元,主要用于安排贫困村党组
织第一书记驻村专项工作支出3万元,对高校毕业生到基层
任职补助0.9万元。2020年决算数增加1.5万元增长160%
主要原因:一是财政当年新增对高校毕业生至基层任职补助
项目;二是增加驻村第一书记工作人员。
对高校毕业生到基层任职补助(项)0.9万元,主要用于
对高校毕业生到基层任职补助0.9万元。2020年决算数增加
0.9元,增长100%。主要原因是当年新增项目,财政年中
追加下达。
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一般行政管理事务(项)3万元,主要用于贫困村党组
织第一书记驻村专项工作支出。2020年决算数增加1.5万元,
增长100%。主要原因是增加驻村第一书记工作人员。
6.住房保障支出(类)260.08,主要用于为职工缴
纳住房公积金。2020年度决算数增加58.54万元,增长29%
主要原因是新增人员,住房公积金缴存增加。
住房公积金(项)260.08万元,主要用于为职工缴纳住
房公积金。2020年度决算数增加58.54万元,增长29%
要原因是新增人员,住房公积金缴存增加。
7.0.01,主要用于其他收入安排的日常办
公支出。与2020年度决算数持平,无增减变化
8.年末结转和结余0万元,主要用于为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
2020年度决算数减少96.07万元,减少100%,主要原
因是由于2020年受新冠疫情影响,部分专项项目经费无法按
原计划完成,由财政收回结余指标。2021年预算执行率达到
100%,较好地完成预期目标。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021
政拨款支出5432.222020年度决算数增加1059.76
元,增长24.2%。其中:基本支出3793.49万元,项目支出
1638.73万元
中共梧州市纪律检查委员会2021 年度一般公共预算财
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政拨款支出年初预算为3604.6万元,支出决算为5432.22万元
完成年初预算的150.7 %
(一般公共服务支出(类年初预算为2861.45万元,
支出决算为4641.14万元,完成年初预算的162.2%主要原因:
一是市监察体制改革,继续新增人员,年中财政追加预算经
费;二是年中财政追加纪检监察转移支付补助资金及留置案
件等项目经费,使决算数比预算数大。主要用于单位人员
本支出和开展职能工作所需的专项经费支出。
1.行政运行(项)2895.08万元,主要用于单位人员基本
支出,包括工资福利支出和保证机关事务正常运行的公用经
费支。较2021年年初预算数增加516.04万元。主要原因
是市监察体制改革,继续新增人员,年中财政追加行政运行
经费,使决算数比预算数大。
2.一般行政管理事务(项)354.03,主要用于开展
特定的职能工作任务业务支出。较2021年年初预算数增加
79.03万元。主要原因是年中财政追加纪检监察转移支付补助
资金等项目经费,使决算数比预算数大。
3.派驻派出机构(项)20万元,主要用于派驻(出)机
构开展工作专项业务支出。与2021年年初预算数持平无增
减变动。
4.事业运行(项)1337.03万元,主要用于下属两个事业
单位的基本支出和项目支出,包括人员工资福利支出、保证
事业单位正常运行的公用经费支出及开展专项业务支出等。
2021年年初预算数增加1194.62万元。主要原因:一是年中
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事业单位新增人员,财政追加事业运行经费;二是年中财
追加梧州市反腐倡廉教育基地管理中心留置案件项目经费,
使决算数比预算数大。
5.其他纪检监察事务支出(项)35万元,主要用于市委
巡察办开展工作专项支出。2021年年初预算数减少10万元。
主要原因是落实过紧日子,厉行节约,减少巡察工作专项
费支出。
(二公共安全支出(类)5万元年初预算为0万元,支
出决算为5万元。主要是财政年中追加纪检监察大案要案转
移支付补助经费支出,本年度新增项目。
其他公安支出(项)5万元,主要是财政年中追加纪检
监察大案要案转移支付补助经费支出,本年度新增项目。较
2021年度年初预算数增加5万元,主要原因是根据工作需要,
增加大案要案转移支付补助经费支出。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算330.29
元,支出决算为354.39万元,完成年初预算的107.3%。主要
用于按照规定缴纳养老保险。较2021年年算数增加24.1
万元。主要原因是市监察体制改革,继续新增人员,年中
政追加养老保险经费,使决算数比预算数大。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)354.39万元,
主要用于按照规定缴纳养老保险。较2021年年初预算数增加
24.1万元。主要原因是市监察体制改革,继续新增人员,
中财政追加养老保险经费,使决算数比预算数大。
(四)卫生健康支出(类)年初预算165.04万元
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出决算为167.71万元,完成年初预算的101.6%。主要用于为
在职人员缴纳医疗保险。2021年年初预算数增加2.67万元。
主要原因是市监察体制改革,继续新增人员,年中财政追
医疗保险经费,使决算数比预算数大。
行政单位医疗(项)160.06万元,主要用于为在职人
缴纳保险。较2021初预增加2.06万元要原
因是市监察体制改革,继续新增人员,年中财政追加医疗
险经费,使决算数比预算数大。
事业单位医疗(项)7.64万元,主要是两个事业单位缴
纳医疗保险。较2021年年初预算数增加0.61万元。主要原因
是年中事业单位新增人员,财政追加医疗保险经费,使决算
数比预算数大。
0万元,支出决算为
3.9万元。较2021年年初预算数增加3.9万元。主要用于贫困
村党组织第一书记驻村专项工作经费和对高校毕业生到基
层任职补助支出,年中财政追加专项经费。
对高校毕业生到基层任职补助(项)0.9万元,主要用于
对高校毕业生到基层任职补助。2021年年初预算数增加0.9
万元。主要原因是财政本年度追加专项经费。
一般行政管理事务(项)3万元,主要用于贫困村党组
织第一书记驻村专项工作经费。较2021年年初预算数增加3
万元。主要原因是年中财政追加专项经费。
(六)住房保障支出(类)年初预算247.72万元
出决算为260.08万元,完成年初预算105%主要用于为职
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工缴纳住房公积金。2021年年初预算数增加12.36万元。
要原因是市监察体制改革,继续新增人员,年中财政追加住
房公积金经费,使决算数比预算数大。
住房公积金(项)260.08万元,主要用于为职工缴纳住
房公积金。2021年年初预算数增加12.36万元。主要原因是
市监察体制改革,继续新增人员,年中财政追加住房公积金
经费,使决算数比预算数大。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3793.49万元,
比上年增加545.83万元,增长16.8%主要原因是市监察体制
改革,继续新增人员,使本年基本支出比上年有所增长。
其中:人员经费3230.06万元主要包括:基本工资、
贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本
老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、其他工资福利支出、离休费和退休费;公用经
563.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅
费、维修(护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、
委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其
他交通费用和其他商品和服务支出。
支出具体情况如下
(一)工资福利支3208.31 ,完成年初预算的
126.2 %主要用于在编在职人员和编制外聘用人员的工资福
利支出,以及缴纳的各项社会保险费等。较2021年年初预算
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数增666.44万元。主要原因是市监察体制改革,继续新增
人员,使工资福利支出决算数比预算数大。
(二)商品和服务支533.76,完成年初预算的
85 .9%。主要用于机关运行正常支出,包括:办公费、印刷
费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公
务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务
用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。较
2021年年初预算数减少87.79万元主要原因是:一是市监察
体制改革,人员调出;二是落实过紧日子,厉行节约,压减
机关运行经费支出,使商品和服务支出决算数比预算数少。
(三)对个人和家庭补助支出21.75万元完成年初预
109.9%主要用于发放离退休人员工资、生活补助及物
补助2021年初增加1.96万元。主要原因是财政
增拨离休人员生活补助及新增退休人员,使对个人和家庭补
助支出决算数比预算数略有增长
(四资本支出29.67万元完成年初预算的98.9%
主要用于完善发展纪检监察事业所需办公设备购置。2021
年年预算减少0.33万元,主要原因是严控采购成本,不
超年初预算
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出与上
年对比无增减变化,与预算对比无增减变化。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有
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资本经营预算财政拨款支出,与上年对比无增减变化,与预
算对比无增减变化
六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算
情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出
决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购
及运行费支出决算15万元;公务接待费支出决6.87万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出
21.87万元,比预算减少25.01万元,主要原因是在做好
疫情防控工作同时,落实过紧日子,厉行节约,严控“三公”
使41.32
65.4%务用车购费支
出和压减了公务接待费支出,使决算数比上年数有所下降。
其中,因公出国支出决算决算数、预算数和上年数 0
元,无增减变化;公务用车购置支出决算数比预算减少 17.38
万元。主要原因是根据工作需要,暂缓公务用车购置项目,
使决算数比预算数有所减少;比上年减少 44.28 万元,下
100%。主要原因是根据工作需要,暂缓公务用车购置项目,
使决算数比上年有所下降;公务用车运行维护费支出决算数
与预算数持平,无增减变化;比上年增加 2.9 万元,增长 24%
主要原因是公务用车运行经费有所增加,使决算数比上年有
所增长;公务接待费支出决算数比预算减少 7.63 万元主要
原因是在做好疫情防控工作同时,落实过紧日子,厉行节约,
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严控公务接待经费支出,使决算数比预算数有所减少;比上
年增加 0.06 万元,增长 0.9%。与上年基本持平。
具体情况如下:
(一因公出国(境)费支出 0元。全年使用财政拨
款安排中共梧州市纪委本级及下属两个事业单位出国团组 0
个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)
团组共计 0个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 15 万元。其中:
1.公务用车购置支出0万元,购置0辆公务用车
2.公务用车运行支出15万元。主要用于公务用车所需的
车辆燃料、维修、过路过桥、保险等支出2021年,中共
州市纪委本级及所属两个事业单位开支财政拨款的公务用
车保有量为5辆,全年运行费支出15万元,平均每辆3万元。
(三)公务接待费支出6.87万元。国内公务接待批次73
次,559人次,国(境)外公务接待批次0次,接待人次0次。
主要用于公务接待用餐及住宿费用。其中:
外事接待批0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2021年机关运行经费支出555.88万元,比年初预
算数减少119.67万元,减少17.7%主要原因是落实过紧日子,
严控经费支出,减少了机关运行经费支出。比2020年增加
128.34万元,增长30%。主要原因是在做好疫情防控工作同
时,继续稳步推进纪检监察业务的开展,使机关运行经费支
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出决算数比上年有所增长
(二)政府采购支出情况说明
2021年本部门政府采购支出总额115.22万元,其中:政
府采购货物支出109.37万元、政府采购工程支出5.85万元、
政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额115.22万元
占政府采购支出总额的100%其中:授予小微企业合同金额
0万元,占政府采购支出总额0%
(三)国有资产占用情况说明
截至20211231日,本部门共有车辆5辆,其中,副
部(省)级领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急
保障用车0辆、执法执勤用5辆、特种专业技术用车 0辆、
离退休干部用车0、其他用车0辆;单位价值50万元以上
通用设备2台;单位价值100万元以上专用设备1台。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,本部门2021年度一般公
预算项目支出绩效自评、项目绩效运行监控和整体支出绩效
评价项目均为涉密项目,不公开
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
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动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“
营收入等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当
年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十二经费:纳入市财政预决算管理的三公
费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、
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公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。