5
出总预算的 95.03%,同比减少 183118.51 元,下降 8.68 %;
项目支出预算 95600 元,占支出总预算的 4.97%,同比无变
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目支出 1516841.87
元,占支出总预算 78.78%,同比减少 171738.2 元,下降
(二)社会保障和就业支出类科目支出 193659.04 元,
占支出总预算 10.06%,同比增加 13834.08 元,增加 7.69%。
(三)卫生健康支出类科目支出 79592.03 元,占支出总
预算 4.13%,同比减少 9196.54 元,下降 10.36%。
(四)住房保障支出类科目支出 135322.08 元,占支出
总预算 7.03%,同比减少 16017.84 元,下降 10.58%。
2025 年财政拨款收支总预算 1925415.02 元(不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
1925415.02 元 。 支 出 包 括 : 文 化 旅 游 体 育 与 传 媒 支 出
1516841.87 元、社会保障和就业支出 193659.04 元、卫生健
康支出 79592.03 元、住房保障支出 135322.08 元。财政拨款
总收支较上年下降 8.68 %,主要原因是:一是本部门 2024
年中有一个调任;二是在 2024 年10 月、11 月分别有一人退
2025 年本年一般公共预算支出 1925415.02 元,同比减
少183118.51 元,下降 8.68 %。其中:基本支出 1829815.02