收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局(汇总)
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 7,285.19 一、一般公共服务支出 29 35.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 1,004.10 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 766.82 三、国防支 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 103.30 七、文化旅游体育与传媒支出 35 6,973.89
8 八、社会保障和就业支出 36 380.13
9 九、卫生健康支出 37 150.47
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 34.00
12 十二、农林水支 40 7.50
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 232.56
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支 50 905.29
23 51
本年收入合计 24 9,159.41 本年支出合计 52 8,718.85
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 653.22 年末结转和结余 54 1,093.78
27 55
总计 28 9,812.63 总计 56 9,812.63
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
1 页, 11
收入决算表
公开02表
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,159.41 8,289.29 766.82 0.00 0.00 0.00 103.30
207 文化旅游体育与传媒支出 7,407.36 6,547.25 756.82 0.00 0.00 0.00 103.30
20701 文化和旅游 2,736.39 2,545.49 161.79 0.00 0.00 0.00 29.10
2070101 行政运行 762.33 761.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77
2070102 一般行政管理事务 283.85 273.65 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20
2070104 图书馆 412.05 399.02 13.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2070108 文化活动 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 734.85 634.20 100.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2070111 文化创作与保护 40.55 35.24 5.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2070112 文化和旅游市场管 28.18 12.68 15.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2070113 旅游宣传 8.76 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.76
2070199 其他文化和旅游支 365.82 324.15 27.30 0.00 0.00 0.00 14.37
20702 文物 1,363.95 1,349.27 14.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2070201 行政运行 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070202 一般行政管理事务 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070204 文物保护 964.36 954.48 9.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2070205 博物馆 343.24 343.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070299 其他文物支出 53.84 49.04 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 2,523.52 1,868.97 580.35 0.00 0.00 0.00 74.19
2070301 行政运行 198.25 198.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070302 一般行政管理事务 73.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.73
2070305 体育竞赛 769.23 769.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070306 体育训练 842.06 261.70 580.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2070307 体育场馆 558.41 558.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15
2 页, 11
公开02表
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
2070308 群众体育 24.94 24.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070399 其他体育支出 56.91 56.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
20708 广播电视 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070899 其他广播电视支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 759.51 759.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 759.51 759.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 369.02 369.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 369.02 369.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 369.02 369.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支 141.89 141.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 141.89 141.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 95.89 95.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 34.00 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支 219.53 219.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 219.53 219.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 219.53 219.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 980.10 970.10 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 980.10 970.10 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支 980.10 970.10 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3 页, 11
支出决算表
公开03表
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支
经营支出 对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,718.85 3,303.41 5,406.55 8.89 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 6,973.89 2,540.25 4,424.76 8.89 0.00 0.00
20701 文化和旅游 2,736.43 1,774.36 953.19 8.89 0.00 0.00
2070101 行政运行 741.14 721.95 19.19 0.00 0.00 0.00
2070102 一般行政管理事务 324.39 0.00 324.39 0.00 0.00 0.00
2070104 图书馆 408.01 271.41 136.60 0.00 0.00 0.00
2070108 文化活动 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 767.55 722.43 36.23 8.89 0.00 0.00
2070111 文化创作与保护 41.85 35.67 6.17 0.00 0.00 0.00
2070112 文化和旅游市场管 15.82 8.84 6.98 0.00 0.00 0.00
2070113 旅游宣传 3.22 0.00 3.22 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支 334.46 14.05 320.41 0.00 0.00 0.00
20702 文物 1,423.99 306.91 1,117.08 0.00 0.00 0.00
2070201 行政运行 1.15 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2070202 一般行政管理事务 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2070204 文物保护 967.56 73.79 893.77 0.00 0.00 0.00
2070205 博物馆 400.91 197.60 203.31 0.00 0.00 0.00
2070299 其他文物支出 53.01 33.01 20.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 2,122.05 458.65 1,663.40 0.00 0.00 0.00
2070301 行政运行 193.24 55.62 137.63 0.00 0.00 0.00
2070302 一般行政管理事务 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
2070305 体育竞赛 556.14 1.27 554.87 0.00 0.00 0.00
2070306 体育训练 741.11 255.46 485.65 0.00 0.00 0.00
4 页, 11
公开03表
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支
经营支出 对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
2070307 体育场馆 560.56 106.33 454.23 0.00 0.00 0.00
2070308 群众体育 22.38 22.36 0.03 0.00 0.00 0.00
2070399 其他体育支出 48.60 17.62 30.98 0.00 0.00 0.00
20708 广播电视 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00
2070899 其他广播电视支出 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 667.42 0.33 667.10 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 667.42 0.33 667.10 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 380.13 380.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 380.13 380.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 380.13 380.13 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支 150.47 150.47 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 150.47 150.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 48.53 48.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 101.94 101.94 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 34.00 0.00 34.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支 232.56 232.56 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支 232.56 232.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 232.56 232.56 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 905.29 0.00 905.29 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 905.29 0.00 905.29 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支 905.29 0.00 905.29 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
5 页, 11
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局 (汇总)
金额单:万元
项目 行次 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 7,285.19 一、一般公共服务支 30 35.00 35.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨 2 1,004.10 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支 36 6,254.77 6,254.77 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 380.13 380.13 0.00
9 九、卫生健康支 38 150.47 150.47 0.00
10 十、节能环保支 39 0.00 0.00 0.00
11 十一城乡社区支 40 34.00 0.00 34.00
12 十二农林水支出 41 7.50 7.50 0.00
13 十三交通运输支 42 0.00 0.00 0.00
14 十四资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五商业服务业等支 44 0.00 0.00 0.00
16 十六金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七援助其他地区支 46 0.00 0.00 0.00
18 十八自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九住房保障支 48 232.56 232.56 0.00
20 二十粮油物资储备支 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 895.29 0.00 895.29
23 52
本年收入合计 24 8,289.29 本年支出合计 53 7,989.72 7,060.43 929.29
年初财政拨款结转和结余 25 440.40 年末财政拨款结转和结余 54 739.97 494.06 245.91
一、一般公共预算财政拨款 26 269.31 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 171.10 56
28 57
总计 29 8,729.70 总计 58 8,729.70 7,554.50 1,175.20
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。
6 ,共 11
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 7,060.43 3,160.19 3,900.24
201 一般公共服务支出 35.00 0.00 35.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 35.00 0.00 35.00
2010302 一般行政管理事务 35.00 0.00 35.00
207 文化旅游体育与传媒支出 6,254.77 2,397.03 3,857.74
20701 文化和旅游 2,508.14 1,643.82 864.31
2070101 行政运行 740.86 721.67 19.19
2070102 一般行政管理事务 263.45 0.00 263.45
2070104 图书馆 396.84 271.41 125.43
2070108 文化活动 100.00 0.00 100.00
2070109 群众文化 643.60 607.37 36.23
2070111 文化创作与保护 36.54 30.36 6.17
2070112 文化和旅游市场管 12.68 5.70 6.98
2070199 其他文化和旅游支 314.16 7.30 306.86
20702 文物 1,411.31 294.22 1,117.08
2070201 行政运行 1.15 1.15 0.00
2070202 一般行政管理事务 1.36 1.36 0.00
2070204 文物保护 958.84 65.07 893.77
2070205 博物馆 400.91 197.60 203.31
2070299 其他文物支出 49.04 29.04 20.00
20703 体育 1,643.90 458.65 1,185.25
2070301 行政运行 193.24 55.62 137.63
2070302 一般行政管理事务 0.01 0.00 0.01
7 页, 11
公开05表
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
2070305 体育竞赛 556.14 1.27 554.87
2070306 体育训练 263.91 255.46 8.46
2070307 体育场馆 559.63 106.33 453.31
2070308 群众体育 22.36 22.36 0.00
2070399 其他体育支出 48.60 17.62 30.98
20708 广播电视 24.00 0.00 24.00
2070899 其他广播电视支出 24.00 0.00 24.00
20799 其他文化体育与传媒支出 667.42 0.33 667.10
2079999 其他文化体育与传媒支出 667.42 0.33 667.10
208 社会保障和就业支出 380.13 380.13 0.00
20805 行政事业单位离退休 380.13 380.13 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 380.13 380.13 0.00
210 卫生健康支出 150.47 150.47 0.00
21011 行政事业单位医疗 150.47 150.47 0.00
2101101 行政单位医疗 48.53 48.53 0.00
2101102 事业单位医疗 101.94 101.94 0.00
213 农林水支出 7.50 0.00 7.50
21305 扶贫 7.50 0.00 7.50
2130502 一般行政管理事务 7.50 0.00 7.50
221 住房保障支出 232.56 232.56 0.00
22102 住房改革支出 232.56 232.56 0.00
2210201 住房公积金 232.56 232.56 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局(汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,851.96 302 商品和服务支出 252.28 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 1,147.87 30201 办公费 26.30 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 90.60 30202 印刷费 0.53 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 188.67 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.26
30106 伙食补助费 63.52 30204 手续费 0.18 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 496.96 30205 水费 0.80 31002 办公设备购置 0.26
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 378.20 30206 电费 4.55 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴 0.00 30207 邮电费 12.04 31005 基础设施建 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 148.85 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 23.82 31007 息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 25.37 30211 差旅费 26.70 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 235.33 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.98 30213 维修(护)费 12.37 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 75.62 30214 租赁费 4.44 31011 地上附着物和青苗补 0.00
303 个人和家庭的补助 55.69 30215 会议费 0.85 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.16 31013 务用车购置 0.00
30302 退休费 15.25 30217 公务接待费 2.89 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役) 0.00 30218 专用材料费 5.96 31021 文物和陈列品购 0.00
30304 抚恤金 34.03 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 3.85 30225 专用燃料费 0.00 31099 他资本性支 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 13.63 399 他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 25.38 39907 国家赔偿费用支 0.00
30309 奖励金 0.04 30229 福利费 0.00 39908 民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.69 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补 2.53 30239 其他交通费用 54.99
30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 34.01
人员经费合计 2,907.65 公用经费合 252.54
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局(汇总)
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置
公务用车运行
小计 公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.26 0.00 5.41 0.00 5.41 8.85 15.78 5.53 5.42 0.00 5.42 4.82
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括
当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市文化广电体育和旅游局(汇总)
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 171.10 1,004.10 929.29 0.00 929.29 245.91
212 城乡社区支出 0.00 34.00 34.00 0.00 34.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 34.00 34.00 0.00 34.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 34.00 34.00 0.00 34.00 0.00
229 其他支出 171.10 970.10 895.29 0.00 895.29 245.91
22960 彩票公益金安排的支出 171.10 970.10 895.29 0.00 895.29 245.91
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 171.10 970.10 895.29 0.00 895.29 245.91
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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