—14—
出决算总额为1.83万元,比预算减少2.97万元,低于预算原
因是我局厉行勤俭节约,严控公务接待费支出。比去年增加
0.27万元,增长17.3%,增加原因主要是上级统计部门来梧
调研指导工作次数较去年增多。其中,因公出国(境)支出
决算比预算减少0万元,与预算持平,比去年减少0万元,与
去年持平;公务用车购置支出决算比预算减少0万元,与预
算持平,比去年减少0万元,与去年持平;公务用车运行维
护费支出决算比预算减少0万元,与预算持平,比去年减少0
万元,与去年持平;公务接待费支出决算比预算减少2.97万
元,低于预算原因是我局厉行勤俭节约,严控公务接待费支
出;比去年增加0.27万元,增长17.3%,增加原因主要是上
级统计部门来梧调研指导工作次数较去年增多。具体情况如
下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨
款安排机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织
的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0
人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用
车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等。2021年,机关、个所属单位开支财政拨款的公务用车
保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出1.83万元,国内公务接待批次24