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梧州市司法2022
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市司法局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市司法局部门预算及三公经费预算情
况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市司法局 2022 年部门预算报表(详见
附件)
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有
关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决
策部署督察工作。
(二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提
出立法规划和年度立法工作计划的建议负责对立法项目建
议进行论证评审,拟定市人民政府年度立法工作计划草案
加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接
的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制
定项目建议
(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规
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章草案。承办起草单位报送市人民政府的地方性法规政府
规章草案的审查工作。承办法律法规和国家部门规章草案
征求意见的答复工作。负责立法协调。
(四)承办市人民政府规章的立法解释立法后评估
作。负责协调各地区各部门实施法律法规规章中的有关争
和问题。承办市人民政府规章清理、编纂工作。承办市人民
政府规章呈报国务院、自治区人大常委会、自治区人民政府
和市人大常委会备案事宜。
(五)负责对市人民政府拟出台的规范性文件以及需要
市人民政府批准的市直部门规范性文件的合法性审查承办
政府法律事务工作。办理县(市、区)人民政府规章和规范
性文件、市直部门的规范性文件备案审查工作。指导县(市、
区)人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作
(六)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督
市直部门和(市、区)(镇)人民政府依法行政工作。
(七)承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案
件。承办市人民政府的行政应诉案件。承办因不服市人民政
府具体行政行为决定依法向自治区人民政府申请复议案件
的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。
(八)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟
订法律宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参
与和促进法治建设指导依法治理和法治创建工作。指导调
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解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法
所建设。
(九)负责指导、管理社区矫正工作指导刑满释放人
员帮教安置工作。
(十)负责指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作。
(十一)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实
施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、
法律援助、司法鉴定公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
(十二)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实
施工作。负责全市国家统一法律职业资格和证书管理工作
(十三)负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外
合作交流。承办市涉港澳台法律事务。
(十四)负责指导、监督本系统财务、装备、设施、场
所等保障工作。
(十五)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,
指导、监督本系统队伍建设。协助县(市、区)管理司法局
领导干部。
(十六)将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容,
会同有关部门广泛宣传普及安全生产法律法规知识;指导律
师、公证、基层法律服务工作,为生产经营单位提供安全生
产法律服务
(十七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
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梧州市司法局共有直属单位 5 个。其中行政单位 1 个,
局属参照公务员法管理事业单位 1 个,局属非参照公务员
管理全额拨款事业单位 3 个。行政单位是:梧州市司法局机
关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是
梧州市法律援助中心(公益一类,非独立部门预算单位)
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 梧州市公
证处(公益二类)、梧州市人民政府法律事务中心(公益
类)、梧州仲裁委秘书处(公益二类)
梧州市司法局机关内设机构共设 18 个职能科室,分别
是:政治部、机关党委和办公室、法治调研科、法治督察科、
立法科、行政规范性文件审查科、政府法律事务科、社区矫
正管理科、行政复议与应诉科市人民政府行政复议办公室)
行政执法协调监督科、普法与依法治理科(法律职业资格管
理科)、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律
师工作科、装备财务保障科、科技信息科,下设一个派出机
构:园区司法所。
二、人员构成情况
梧州市司法局人员编制总数 85 名,其中:行政编制 56
名,参公事业编制 5 名,全额事业编制 21 名,机关后勤服
务聘用人员控制数 3 名。其中,在职在编人员 71 人包括:
行政在职在编人员 52 人、参公事业在职在编人员 4 人、全
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额事业在职在编 12 人,机关后勤服务聘用人员控制数在职
在编人员 3 人。其他聘用人员 29 人、离退休人员 45 人。
第二部分:梧州市司法局 2022 年部门预算及三公
费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预13759741.48 元,同比减少
570161.86 下降 3.98%收入包括:一般公共预算拨款、
财政专户管理资金收入;支出包括:公共安全支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:受
2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体化平台转
移支付管理模块未设置完善等客观因素影响,提前下达转移
支付资金未能编入部门预算,剔除 2021 年部门预算上级补
助收支后,收支总预算同比增加 549838.14 增长 4.16%
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预13759741.48 元,同比减少
570161.86 ,下降 3.98%。其中:
(一)一般公共预算拨款 13180841.48 元,占收入总预
算的 95.79%,同比减少 470161.86 元,下降 3.44%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 578900 元,同比减少
100000 元,14.73%主要是业务减少,非税收入预
减少。
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(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预13759741.48 元,其中,基本支出
预算 11463041.48 元,占支出总预算的 83.31%,同比增加
625538.14 增长 5.77%项目支出预算 2296700 元,
支出总预算16.69%同比减少 1195700 元,下降 34.24 %
其中:
(一)公共安全支出类科目 11155786.43 元,占支出总
预算 81.08%,同比减少 551384.52 元,下降 4.71%
(二)社会保障和就业支出类科目 1160537.07 元,占
支出总预算 8.43%同比减少 3635.73 元,增长下降 0.31%
(三)卫生健康支出类科目 573015.18 元,占支出总预
4.16%,同比减少 12415.13 元,下降 2.12%
(四)住房保障支出类科目 870402.8 元,占支出总预
6.33%,同比减少 2726.48 元,下降 0.31%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 13180841.48 元。收入包
括:一般公共预算拨款 13180841.48 元;支出包括:公共安
全支出 10576886.43 元、社会保障和就业支出 1160537.07
元、卫生健康支出 573015.18 元、住房保障支出 870402.8
.
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 13180841.48 其中:
基本支出 11463041.48 元,项目支出 1717800 元,具体支
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出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 9457477.25 元,其中:基本支出 8050477.25
元,项目支出 1407000 元。主要用于司法行政机关运行和业
务开展。
律师管理 270515.93 元,全部为基本支出。主要用于广
西壮族自治区梧州市公证处运行和业务开展。
事业运行 198653.5 元,其中:基本支出 187853.5
项目支出 10800 主要用于梧州市人民政府法律事务中心
运行和业务开展。
公共法律服务 650239.75 元,其中:基本支出 350239.75
元,项目支300000 元。主要用于梧州仲裁委员会秘书处
运行和业务开展。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1160537.07 元,
全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费
行政单位医521220.88 元,全部为基本支出。主要用
于行政单位医疗保险缴费。
事业单位医51794.3 元,全部为基本支出。主要用于
事业单位医疗保险缴费。
住房公积金 870402.8 元,全部为基本支出。主要用于
机关事业单位住房公积金缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预11463041.48 元,占一般公共预算支
出的 86.97%同比增加 625538.14 元,增长 5.77 %其中:
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工资福利支出预算 9199795.46 元,占基本支出预
80.26%,同比增加 120479.86 元,增长 1.33%
商品和服务支出预2075466.02 元,占基本支出预算
18.10%同比增加 485266.28 元,增长 30.52%
对个人和家庭补助支出预算 187780 元,占基本支出预
1.64%同比增加 19792 元,增长 10.54%
2. 项目支出 1717800 元,占一般公共预算支出
13.03%,同比减少 1095700 ,下降 38.94%。其中:
工资福利支出预算 273816 元,占项目支出预算 15.94%
同比增加 41000 元,增长 17.61%
商品和服务支出预1443984 元,占项目支出预
84.06%同比减少 465000 元,下降 24.36%
资本性支出预算 0,占项目支出预算 0%同比减少
671700 元,下降 100%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 11463041.48 其中:
人员经费 9827101.56 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城
镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、委托业务费、离休费、退休费、其他对
个人和家庭的补助支出。
公用经费 1635939.92 元,主要包括办公费、手续费、
电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会
经费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费
用、其他商品服务和支出。
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七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一)2022 年部门预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排三公经费支出预61000
元,同比增加 1000 元,增长 1.67%其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比持平。
2. 公务接待费支出预算 30000 元,同比持平
3. 公务用车费预算 31000 元,同比增加 1000 元,增长
3.33%。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 31000 元,同比增
1000 元,增长 3.33%。主要原因是梧州市公证处新增摩
托车一辆,用于开展公证业务核查车辆维护费开支。
2)公务用车购置费 0元,同比持平
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预60000
元,同比持平。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比持平。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 30000 元,同比持平。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 30000 元,同比持平。
具体是:
1)公务用车运行维护费预算 30000 元,同比持平
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2)公务用车购置预算 0,同比持平。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
梧州市司法局本级及下属单位共有 1行政机关和 1
参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排
1564323.6 元,全部为基本支出,同比增加 62523.62 元,
增长 4.16%,主要原因是人员增加,相关经费支出增加。
要用于办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他工资福
利支出、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、其
他交通费等日常公用经费支出。
另外,梧州市司法局下属共有 3个事业单位,事业运行
经费总预算安排 71616.32 元,全部为基本支出,同比减少
16783.44 元,下降 18.98%,主要原因是人员减少,运行经
费减少。主要用于办公费、手续费、电费、培训费、差旅费、
其他商品和服务支出、工会经费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 421213.5 元,同比增加 5613.5
元,增长 1.57%按采购资金类型划分,一般公共预算拨款
402000 元,财政专户管理的资金安排 19213.5 元。按采购
项目类型划分分散采购 421213.5 元,其中:服务类采购
421213.5 元。
(三)国有资产的总体情况。
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共有车辆4辆,为一般执法执勤用车4辆。
截至20211231日,资产原值合计10625648.38元,
其中:1.土地、房屋及构筑物1元。2. 通用设备9700004.98
元。3. 专用设备185829元。4. 文物和陈列品05 .图书
档案1936元,6. 家具、用具、装具737877.4元。
(四)预算绩效说明。
2022年部门预(含所属二层预算单位)共有项
基本支出)98个,项目涉及金额13759741.48元,全部项目
(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:机关本级其他运转
类和特定目标类项目5个,分别是:专项公用经费-编外人员经费(
疾人、公益性岗位)52800-
819200元、专项公用经费-行政复议改革业务经费150000元、专项公
用经费-医患纠纷人民调解委员会运行经费285000元、其他专项专项-
业务宣传经100000元。
机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目17个,分别是:
1.广西壮族自治区梧州市公证处,编外人员经费337475.68元、专项
公用经费—物业管理费19213.5元、其他专项支出—会费、职业保险、
35000-残疾人就业保障金、体检费
10000元、专项公用经费—人身意外险1400元、专项公用经费—公益
性岗位人员单位部分住房公积金3600元、专项公用经费—公证业务工
作经费117210.82元、事业单位各项补贴和绩效增量—在编人员伙食
20000
10000元、事业单位各项自行负担的社保及五险一金——事业编人员
单位部分职业年金250002.梧州市人民政府法律事务中心,专项
公用经费-法律事务工作经费108003.梧州仲裁委员会秘书处,
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项公用经费-日常运转项目212744元、2022年残疾人保障金项目2816
元、事业单位各项补-伙食补助费项目16000元、事业单位各项补贴
-物业补助费项目13440元、其他专项支出-2021年未支付仲裁员报
项目50000元、其他专项支出-仲裁协会会费项目5000元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明
根据自治区关于 2022 年部门预算编制的有关要求,对
于编入部门预算的提前下达转移支付资(除财力性补助外)
须在广西预算管理一体化平台系统中挂接上级下达指标。受
市本级 2022 年部门预算编制完成时间较早、预算管理一体
化平台转移支付管理模块未设置完善等客观因素影响,提前
下达转移支付资金未能全部编入部门预算,因此,2022 年部
门预算一般公共预算拨款收入均为本级经费拨款。下一步,
我们将根据部门预算编制的要求,结合预算管理一体化平台
的完善程度,在编2023 年部门预算时,进一步完善上级
补助收支的编制。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
7三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
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第四部分:2022 年部门预算报表(预算公开报表作为附
件挂在报告尾部,详见附件)
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件