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梧州市人民代表大会常务委员会办公室
2022 年部门预算及“三公”经费情况说明
目录
第一部分:梧州市人民代表大会常务委员会办公室(人大常委
会机关)概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市人民代表大会常务委员会办公室
(人大常委会机关)部门预算及“三公”经费情况说
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:梧州市人民代表大会常务委员会办公室
(人大常委会机关)2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规
和上级人民代表大会及其常务委员决议的遵守和执行;
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
(三)召集本级人民代表大会会议;
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、
科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的
重大事项;
(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域
内的国民经济和社会发展计划、预算部分的变更;
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的
工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机
关和国家工作人员的申诉和意见;
(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不
适当的决议
(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
(九)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的
任免;
(十)决定授予地方荣誉称号;
(十一)地方立法等。
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二、机构设置情况
(一)基层预算单位组成:一级预算单位,下设一个二
层机构:市人大常委会法制研究中心。
(二)单位性质:全额拨款的行政单位
(三)市人大设专门委员会 7 个:法制委员会、财政经
济委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、教
育科学文化卫生和民族委员会、社会建设委员会、监察和司
法委员会。
专门委员会下设 7 个科级机构法制委员会办公室
政经济委员会办公室、农业与农村委员会办公室、环境与资
源保护委员会办公室、教育科学文化卫生和民族委员会办公
室、社会建设委员会办公室、监察和司法委员会办公室
市人大常委会设办事机构 5 个:法制工作委员会选举
联络工作委员会、预算工作委员会、办公室、研究室,并分
别下设各科室:
1、法制工作委员会下设 2 个科:法规科、备案审查科
2、选举联络工作委员会下设 2 个科:选举任免科、代
表联络科。
3、预算工作委员会下设 1 个科:预算审查科
4、办公室下设 4 个科:秘书科、人事教育科、信访科、
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行政科。
5、研究室下设 1 个科:综合科。
人员编制:市人大常委会机关行政编制 56 名,事业编
制 4 名。
三、人员构成情况
(一)人员编制:市人大常委会机关行政编制 56 名,
事业编制 4 名.
(二)经费管理方式:市人大常委会机关职能科室及内
设机构统一核算经费,不实行独立核算
第二部分:梧州市人民代表大会常务委员会办公室
2022 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 算 15518825.03 元 , 同 比 减 少
1118217.27 元,下降 6.72%。收入包括:一般公共预算拨款;
支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健
康支出、住房保障支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是
按照:“三保”底线的原则和严格落实过紧日子的要求,二
是勤俭节约,精打细算,使收入预算有所减少。
二、部门收入总体预算情况说明
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2022 年 收 入 总 预 算 15518825.03 元 , 同 比 减 少
1118217.27 元, 下降 6.72 %。其中:
款 15518825.03
预算的 100 %,同比减少 1118217.27 元,下降 6.72 %。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金资金收入,同比无变
化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年 15518825.03 元
11879225.03 元的 76.55%
295261.27 元 2.43 % 3639600
占支出总预算的 23.45 %,同比减少 822956 元下降 18.44%。
其中:
目 12630171.38
支出总预算 81.39 %,同比减少 1186006.97 元,下降 8.58 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 1285176 元,占支出
总预算 8.28 %,同比增加 33020.48 元,增长 2.64%。
目 639595.65
预算 %,同比增加 10003.86 元,增长 1.59%。
(四)住房保障支出类科目 963882 元,占支出总预
6.21%,同比增加 24765.36 元,增长 2.64 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2022 年财政拨款收支总预 15518825.03 元。收入
括:一般公共预算拨款 15518825.03 元、支出包括:一般
出 12630171.38 元出 1285176
元、卫生健康支出 639595.65 元、住房保障支出 963882 元
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 15518825.03 元,其中:
基本支出 11879225.03 元,项目支出 3639600 元,具体支出
预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 8790280.07 元,其中:基本支出 8790280.07
元,项目支出 0 元。主要是根据国家规定的基本工资和津补
贴标准安排的人员经费支出,以及按自治区统一规定的开支
标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培
训费等日常公用经费支出。
一般行政事务管理 3155000 元其中:基本支出 0 元,
项目支出 3155000 元。主要用于全国、全区、全市人大代
学习、视察、调研、履职工作经费,人大及其常委会理论研
究和人大新闻宣传工作经费,市人大常委会依法履职,开展
有关法律监督、工作监督、对外交流工作及六个专委、四个
办事机构工作经费,立法专项经费,人大会议室升级改造等.
人大立法 330000 元,其中:基本支出 0 元,项目支出
330000 元。主要用于立法经费专项支出。
督 115000 元 0 元
115000 元。主要用于人大预算联网监督系统运行费专项支出。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 1285176 元。用于
社会保障缴费。
行 政 单 位 医 疗 支 出 628198.91 元 , 其 中 基 本 支 出
628198.91 元,项目支出 0 元。主要用于行政单位医疗支出。
住房公积金支出 963882 元,其中基本支出 963882 元,
项目支出 0 元。主要用于住房公积金支出。
事业运行支出 239891.31 元,其中基本支出 200291.31
元,项目支出 39600 元。主要用于二层机构人大常委会法制
研究中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准安排的人员
经费支出,以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、
印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费
支出。
事 业 单 位 医 疗 支 出 11396.74 元 , 其 中 基 本 支 出
617633.9 元,项目支出 0 元。主要用于二层机构人大常委会
法制研究中心事业单位医疗支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 本支出预算 11879225.03 元,占一般公共算支
出的 76.55 %,同比减少 1118217.27 元,下降 6.72 %。其中:
工 资 福 利 支 出 预 算 9180112.09 元 占 基 本 支 出 预 算
77.28%,同比减少 506648.21 元,下降 5.23 %。
商品和服务支出预算 2512822.94 元,占基本支出预算
21.15 %,同比增加 202512.94 元,增长 8.77 %。
对个人和家庭补助支出预算 163290 元占基本支出预
1.37%,同比增加 38874 元,增长 31.25 %。
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资本性支出预算 23000 元,占基本支出预算 0.19 %,
同比减少 30000 元,下降 56.6 %。
2. 项目支出 3639600 元,占一般公共预算支出的
23.45 %,同比减少 822956 元 下降 18.44 %。其中:
工资福利支出预算 80000 元,占项目支出预算 2.2 %
同比减少 47426.6 元,下降 37.22 %。
算 3065000 元
84.21 %,同比减少 1270129.4 元,下降 29.3 %。
算 494600
13.59%,同比增加 494600 元,增长 100%,主要原因是 2022
年梧州人大会议室升级改造购买办公设备,使预算有所增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 11879225.03 元,其中:
人员经费 9343402.09 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个
人和家庭的补助支出。
公用经费 2535822.94 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
(一)2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
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2022 年
63000 元,同比减少 5000 元,下降 7.35 %。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元同比增加(减
少) 0 元,同比增减无变化,主要原因是 2021 根据财政局
统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不
编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计
划申请调整支出。
2. 算 63000 元少 5000
元,下降 7.35 %,减少主要原因是严格执行中央八项规定,
严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定,规范公务接待程
序,严控接待规模,接待标准,减少公务接待费用支出。
3. 公务用车费预算 0 元,同比无增减变化 , 由于
梧州市本级公务用车已由平台统一管理,因此 2021 年部门预
算没有安排公务用车运行维护费预算。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比增减无
变化。(2)公务用车购置费 0 元,同比增减无变化。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年
63000 元,同比减少 5000 元,下降 7.35 %。其中:
1. 因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费支出预算 0 元同比增加(减少)
0 元,同比增减无变化。
2. 公务接待费预算。
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算 63000 元少 5000
7.35 %。减少的主要原因是严格执行中央八项规定,严格贯
彻执行中央和自治区公务接待规定,规范公务接待程序,严
控接待规模,接待标准,减少公务接待费用支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无增减变
化。具体是:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比增减无
变化。(2)公务用车购置费 0 元,同比增减无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
1.部门本级和下属单位全部都是机关的:
梧州市人民代表大会常务委员会本级及下属单位共有
1 个行政机和 1 个务员事业,行
5577822.94 元
2512822.94 元 , 项 目 支 出 预 算 3065000 元 , 同 比 减 少
1049684.06 元,下降 15.84 %,主要原因是严格落实过紧日
子的要求,使收入预算减少。
另外,梧州市人民代表大会常务委员会下属共有 1 个事
业单位,事业运行经费总预算安排 67303.04 元其中:基本
支出 67303.04 元,同比减少 3629.36 元,下降 5.12%,主要
原因是严格落实过紧日子的要求,使收入预算减少。
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(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 503000 元,同比增加 432000 元,
长 608.54 %
503000 元财政专户管理的资金安排 0 元,按采购项目类型
划分,集中采购 503000 元,其:货物类采购 503000 元、
工程类采购 0 元、服务类采购 0 元;分散采购 0 元,其中
货物类采购 503000 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆 0 其中:一般公务用车 0 辆、一般执法
执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,
截至 2021 年 12 31 日,资产值合计 1196252.48 元,
中:1.土地、房屋及构筑物 0 元。2. 通用设备 806020.14 元。
3. 专用设备 398.32 元。4. 文物和陈列品 0 元。5 .图书档
案 0 元,6. 家具、用具、装具 389834.02 元。
(四)预算绩效说明。
2022 年部门预算(含所属二层预算单位)共有项目(含
基本支出)29 个项目涉及金额 15518825.03 元,其中:
职在编人员经费项目 6660669.08 元 ; 额公用经费(含
建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分
类工作经费)项目 1084703.58 元;定额商品和服务支出中工
会经费项目 103296.42 元;公用经费(改革性补贴)公务交
通补贴项目 737400 元、机关事业单位伙食补助项目 216000
; 遣)目 270395.26
元;专项公用经费全国全区全市人大代表学习观察、调研工
作经费项目 730000 元;专项公用经费市人大常委会依法履
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职、开展监督工作、对外交流活动工作项目 800000 元专项
公用经费立法经费项目 330000 元;专项公用经费人大及常委
会讨论研究和人大新闻宣传工作经费项目 875000 元;专项公
用经费学习培训专项经费项目 150000 元;专项公用经费人大
预算联网监督系统运行费项目 115000 元;梧州人大会议室改
造 600000 元
机关所属事业单位共有绩效项目(含基本支出)7 个,
项目涉及金额 291043.57 元,全部项目(含基本支出)均
定了绩效目标。其中:在职在编人员经费项目 184140.53
定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城
市工作经费和垃圾分类工作经费)项目 10000.32 元、定额商
品和服务支出中工会经费项目 2694.72 元、机关事业单位伙
食补助项目 8000 元、编外人员支出(友缘)项目 46608 元、
办公设备购置项目 14600 元、立法经费项目 25000 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三
公”经费是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国境)
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
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用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件