三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 40,392,335.42 元,同比增加 2,720,884.52
元,增长 7.22%。其中,基本支出预算 33,476,335.42 元,占支出
总预算的 82.88%,同比增加 2,204,184.52 元,增长 7.05%;项目
支出预算 6,916,000.00 元,占支出总预算的 17.12%,同比增加
516,700.00 元,增长 8.07 %。主要是在职人员晋升晋级、在职人
员工资和五险一金调整等原因引起人员类经费预算增加;2024
年按有关文件,市农业农村局机关加挂市乡村振兴局牌子,其职
能并入局机关,增加项目支出预算。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目支出 3,380,285.62 元,占
支出总预算 8.37%,同比增加 366,169.40 元,增长 12.15%。
(二)卫生健康支出类科目支出 1,534,499.58 元,占支出总
预算 3.80%,同比减少 4,182.11 元,下降 0.27%。
(三)农林水支出类科目支出 32,885,578.89 元,占支出总预
算81.42%,同比增加 2,231,610.06 元,增长 7.28%。
(四)住房保障支出类科目支出 2,591,971.33 元,占支出总
预算 6.41%,同比增加 127,287.17 元,增长 5.16%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 40,392,335.42 元(不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入全部为一般公共预算拨款。支
出包括:社会保障和就业支出 3,380,285.62 元、卫生健康支出
1,534,499.58 元、农林水支出 32,885,578.89 元、住房保障支出
2,591,971.33 元。财政拨款总收支较上年增长 7.22%,主要原因