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梧州市农业农村局 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市农业农村局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市农业农村局 2025 年部
费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市农业农村局 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11 表)
第一部分:部门概
一、主要职责
梧州市农业农村局是梧州市人民政府工作部门,主要职责如
下:
(一)研究并组织实施全市三农工作的发展战略、中长期
规划、大政策、重大举措。织开展全市农业农村改革发展
大问题的调查研究
(二)负责提出全市农业地方立法项目的建议起草有关地
方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设,
指导全市农业综合执法。参与涉农的财税价格、收储、金融保
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险、进出口等政策制定。
(三)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、
村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。
指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产
工作。
(四)拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本
经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地改革和管理有关
作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发
展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化
务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验
区建设和美丽乡村建设。
(五)指导全市乡村特色产业农产品加工业、休闲农业发
展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。
发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业
大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对
宣传及信息发布工作。
(六)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业
各产业的监督管理指导全市农产品生产。组织构建现代农业
业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。责全市
渔政渔港监督管理
(七)监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量
安全监测、追溯、险评估。会同有关部门组织实施农产品质量
安全国家、自治区标准参与制订梧州市特色农产品安全标准并
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会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。
(八)组织全市农业资源综合区划与开发利用指导农用地、
渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动
植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导梧州市农产
品产地环境管理和农业清洁生产指导设施农业、生态循环农
节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质
业发展。牵头管理外来物种。
(九)监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导
农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,
负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(十)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫,
发布疫情并组织扑灭。
(十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制
改革建议。组织编制梧州农业投资建设规划提出农业投资规模
和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担中央、自治
农业投资建设项目按规定权限审批农业投资项目,参与农业投
资项目资金安排和监督管理。
(十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建
设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农
领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生
产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十三)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才
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伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,
导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训
作。
(十四)组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外
放的发展战略和对策。承办农业涉外事务组织农业贸易促进
有关技术交流与合作。
(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情
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个,局属参照公务员法管理事业单位 2个,属非参照公务员
管理全额拨款事业单位 11 个,局属自收自支事业单位 1个。行
政单位是:梧州市农业农村局机关本级。局属参照公务员法管理
全额拨款事业单位是:梧州市农业技术推广站(公益一类)
州市农村合作经济经营管理站(公益一类)局属非参照公务员
法管理全额拨款事业单位是:梧州市美丽梧州乡村建设服务中
(公益一类)梧州市土肥站(公益一类)梧州市植物保护
(公益一类梧州市农产品质量安全综合检测中心(公益
类)梧州市农业科学研究所(公益一类)梧州市农业生态和
耕地质量保护中心(公益一类)、梧州市畜牧站(公益一类)、
梧州市水产技术推广站(公益一类)梧州市动物疫病预防控制
中心(公益一类)梧州市乡村振兴干部教育培训中心(公益一
类)梧州市乡村振兴信息中心(公益一类)局属自收自支事
业单位是:梧州市渔业资源养护中心(公益二类)
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梧州市农业农村局机关内设机构共20 个职能科室,分别
是:办公室、法规科、农村改革与合作经济指导科、发展规划与
乡村产业科、种植业管理科(农药管理科)、畜牧兽医科、渔业
渔政管理科乡村建设和社会事业促进科、帮扶科、区域合作促
进科、监督检查科、市场与信息化科、科学技术科、农产品质量
安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农业综合行
政执法科、农办综合科、人事科、计划财务科。另设立机关党委
1个。
三、人员构成情
梧州市农业农村局人员编制总218 名,其中:行政编制 47
名,参公事业编制 20 名,全额事业编制 119 名、自收自支事业
编制 26 名,机关后勤服务聘用人员控制数 6名。其中,在职在
编人员 195 人,包括:行政在职在编人员 50 人、参公事业在职
在编人员 20 人、全额事业在职在编 104 人、自收自支事业在职
15 人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人6
人。其他聘用人员 44 人、离退休人员 234 人。
第二部分:梧州市农业农村局 2025 年部门预算
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预40,392,335.42 元,同比增加 2,720,884.52
元,增长 7.22%其中:本年收入预算 40,392,335.42 元,同比增
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2,720,884.52 元,增长 7.22%收入全部为一般公共预算拨款。
支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、
住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是根据相
关规定,在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整等原
因引起人员类经费预算增加;二是 2024 年按有关文件,市农业
农村局机关加挂市乡村振兴局牌子,其职能并入局机关增加项
目支出预算;使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 40,392,335.42 元,同比增加 2,720,884.52
,增 长 7.22% 。本年收入预算 40,392,335.42 元 , 同 比 增 加
2,720,884.52 ,增长 7.22%;其中
(一)一般公共预算拨款 40,392,335.42 元,占收入总预算的
100.00%,同比增加 2,720,884.52 元,增长 7.22%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无国有资本经营预算收入,同比无变化
(四)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化
(五)本部门无事业收入,同比无变化。
(六)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(七)本部门无上级补助收入,同比无变化。
(八)本部门无附属单位上缴收入,同比无变化。
(九)本部门无其他收入,同比无变化。
(十)本部门无上年结转结余,同比无变化。
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三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预40,392,335.42 元,同比增2,720,884.52
元,增长 7.22%其中,基本支出预算 33,476,335.42 元,占支
总预算的 82.88%同比增加 2,204,184.52 元,增长 7.05%项目
6,916,000.00 17.12%
516,700.00 ,增长 8.07 %。主要是在职人员晋升晋级、在职人
员工资和五险一金调整等原因引起人员类经费预算增加;2024
年按有关文件,市农业农村局机关加挂市乡村振兴局牌子,其职
能并入局机关,增加项目支出预算。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目支出 3,380,285.62 元,占
支出总预算 8.37%,同比增加 366,169.40 元,增长 12.15%
(二)卫生健康支出类科目支出 1,534,499.58 元,占支出总
预算 3.80%,同比减少 4,182.11 元,下降 0.27%
(三)农林水支出类科目支出 32,885,578.89 元,占支出总预
81.42%,同比增加 2,231,610.06 元,增长 7.28%
(四)住房保障支出类科目支出 2,591,971.33 元,占支出总
预算 6.41%,同比增加 127,287.17 元,增长 5.16%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 40,392,335.42 元(不含财政拨
款上年未列支结转收支数)收入全部为一般公共预算拨款。
出包括:社会保障和就业支出 3,380,285.62 元、卫生健康支出
1,534,499.58 元、农林水支出 32,885,578.89 元、住房保障支出
2,591,971.33 7.22%
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是在职人员晋升晋级在职人员工资和五险一金调整等原因引起
人员类经费预算增加;2024 年按有关文件,市农业农村局机关加
挂市乡村振兴局牌子,其职能并入局机关,增加项目支出预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 40,392,335.42 ,同
2,720,884.52 增长 7.22%其中基本支出 33,476,335.42 元,
项目支出 6,916,000.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政单位离退休 147,240.00 元,其中:基本支出 147,240.00
元,项目支出 0.00 元。主要用于局机关局属 2个参照公务员法
管理的事业单位退休人员大病医疗统筹、物业服务补贴方面的支
出。
2.事业单位离退休 171,060.00 元,其中:基本支出 171,060.00
元,项目支出 0.00 元。主要用于局属 8个非参照公务员法管理全
额拨款事业单位退休人员大病医疗统筹、物业服务补贴方面的支
出。
3.机关单位本养费支3,061,985.62
中:本支出 3,061,985.62 元,项目支出 0.00 元。主要用于局机
关、局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支
出。
4.行政单位医疗 604,388.72 元,其中:基本支出 604,388.72
元,项目支出 0.00 元。主要用于局机关局属 2个参照公务员法
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出。
5.事业单位医疗 930,110.86 元,其中:基本支出 930,110.86 元,
项目支0.00 元。主要用于局11 个非参照公务员法管理全额
拨款事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
6.行政运行 11,319,523.89 元,其中:基本支出 10,001,423.89
元,项目支出 1,318,100.00 元。主要用于局机关、局属 2个参照
公务员法管理的事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国
家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本
级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、
物业管理费、差旅费、维修(护费、会议费、培训费、公务接
待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
7. 一般行政管理事务 427,829.04 元,其中:基本支出
427,829.04 项目支出 0.00 元。主要用于局机关编外人员支出
(原机关后勤和友缘劳务派遣)
8.事业运行 16,571,225.96 元,其中:基本支出 15,540,325.96
元,项目支出 1,030,900.00 元。主要用于局属 11 个非参照公务员
法管理全额拨款事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国
家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本
级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、
物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、
公务接待费劳务费、托业务费、工会经费、公务用车运行维
护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
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9.病虫害控制 241,300.00 元,其中基本支出 0.00 元,项目
支出 241,300.00 元。主要用于动物疫病防控方面的支出
10.5,700.00 元,其中:基本支出 0.00 元,
项目支出 5,700.00 元。主要用于农检大楼日常运转方面的支出。
11.农业生产发20,000.00 元,其中:基本支出 0.00 元,
20,000.00 元。主要用于秋冬种生产和
物资方面的支出。
12.100,000.00 0.00
项目支出 100,000.00 元。主要用于农村集体三资管理、发展壮大
农村集体经济方面的支出
13.其他农业农村支出 4,200,000.00 元,其中基本支出 0.00
元,项目支出 4,200,000.00 元。主要用于局属自收自支事业单位
梧州市渔业资源养护中心人员经费、专项公用经费方面的支出。
14.住房公积金 2,591,971.33 元,其中:基本支出 2,591,971.33
元,项目支出 0.00 元。主要用于局机关局属事业单位按照国家
政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预33,476,335.42 元,占一般公共预算支出预算
82.88%,同比增加 2,204,184.52 元,增长 7.05%。其中:
工资福利支出预算 29,608,129.50 元,占基本支出预算 88.44%
同比增加 3,219,788.58 元,增长 12.20%。主要是根据相关规定,
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人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整等原因引起人员类
经费预算增加。
3,505,481.92
10.47%1,043,084.06 22.93%2025
年聘用人员经费预算按规定调整经济分类科目。
对个人和家庭的补助预362,724.00
1.09%同比增加 27,480.00 元,增长 8.20%主要是退休人员增
加,退休人员大病医疗统筹、物业服务补贴预算增加。
2.项目出预6,916,000.00 占一预算出预
17.12%,同比增加 516,700.00 ,增长 8.07%。其中:
工资福利支出预算 3,159,337.48 占项目支出预算 45.68%
同比减少 1,769,207.22 元,下降 35.90%主要是局属自收自支事
业单位梧州市渔业资源养护中心调整经济分类科目,退休人员支
2024 年在基本工资科目列支,2025 年调退休费生活
科目中列支;并增加其他商品和服务支出科目
致工资福利支出预算减少。
商品和服务支出预算 2,648,762.52
38.30%同比增加 1,234,787.22 元,增长 87.27%主要是局属自
收自支事业单位梧州市渔业资源养护中心调整经济分类科目,
算;障金 2025
调至其他商品和服务支出科目列支;局机关职能增加,保运转
类的商品和服务支出预算增加。
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对个人和家庭的补助预算 1,087,900.00 元,占项目支出预
15.73%同比增加 1,087,900.00 元,上年无该项预算安排,增长
率无法进行计算。主要是局属自收自支事业单位梧州市渔业资源
养护中心调整经济分类科目,退休人员支出 2024 年在基本工资
科目列支,2025 年调退休费生活补助科目中列支。
资本性支出预算 20,000.00 元,占项目支出预算 0.29%
比减少 35,780.00 元,下降 64.14%。主要是本年度局属事业单位
没有安排专用设备购置预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 33,476,335.42 元,同比增
2,204,184.52 元,增长 7.05%。其中
人员经费 29,970,853.50 元,主要包括基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支
出、离休费、退休费、生活补助。较上年增8.21%,主要原因
是根据相关规定,人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整
等原因引起人员类经费预算增加
公用经3,505,481.92 元,主要包括:办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务
接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年减少 1.99%,主要
原因是 2024 年机构改革后,整个部门在职在编人员减少,公用
经费相应减少。
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七、一般公共预算经费情况说
(一)2025 年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。
2025 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 223,500.00
元,同比减49,000.00 元,下降 17.98%。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 115,500.00 元,同比减30,000.00 元,
下降 20.62%。下降的主要原因是落实过紧日子的有关要求,压
减公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 108,000.00 元,同比减少
19,000.00 元,下降 14.96%。其中:
1公务用车运行维护费 108,000.00 元,同比减少 19,000.00
元,下降 14.96%,下降的主要原因是落实过紧日子的有关要求
压减公务用车运行维护费支出。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。
2025 年一般公共预算资金安排的
况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 223,500.00
元,同比减少 49,000.00 元,下降 17.98%主要原因是落实过紧
日子的有关要求,压减公务接待费、公务用车运行维护费支出。
具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0.00 元,同比无变化。
2.公务接待费预算 115,500.00 30,000.00
下降 20.62%。主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减公务
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接待费支出
3.公务用车购置及运行维护费预算 108,000.00 元,同比减少
19,000.00 元,下降 14.96%。其中:
1公务用车运行维护费 108,000.00 元,同比减少 19,000.00
元,下降 14.96%。主要原因是落实过紧日子的有关要求,压减
公务用车运行维护费支出
2)公务用车购置费 0.00 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比无变
化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出,同比无
变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
梧州市农业农村局本级及下属单位共1个行政机关2
参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排
3,365,271.00 其中:基本支出预算 2,074,754.48 元,项目支
预算 1,290,516.52 元,同比增加 1,085,011.81 元,增47.58%
主要原因是 2024 年按有关文件,市农业农村局机关加挂市乡村
振兴局牌子,市农业农村局本级人员和职能增加,公用经费和专
项公用经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电
费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、
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务接待费、专用材料费、劳务费委托业务费、工会经费、公务
用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公
用经费支出
另外,梧州市农业农村局下属共有 12 个事业单位,事业单
位相关运行经费总预算安排 2,808,973.44 元,其中:基本支出预
1,430,727.44 元,项目支出预算 1,378,246.00
895,088.65 元,下降 24.17%,主要原因是 2024 年机构改革后,
局属事业单位梧州市农业生态和耕地质量保护中心(原梧州市农
业综合行政执法支队)人员转隶,所属事业单位在职在编人员减
少,公用经费相应减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、
电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、
培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费工会经费、公务用
车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用
经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 542,920.00 元,同比增加 251,240.00
元,86.14%。其中:政府集中采购预490,420.00
政府采购预算的 90.33%同比增加 329,860.00 元,增长 205.44%
主要原因是局机关本年增加资产清查专项审计服务和办公区物
业管理服务政府采购预算。分散采购 52,500.00 元,占政府采购
预算的 9.67%同比减少 78,620.00 元,下降 59.96 %主要原因
是严格贯彻落实过紧日子的有关要求,大力压减非亟需非刚性支
出。
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按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 542,920.00 元,
财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
采购三种类型。其中:货物类采购 78,800.00 元,占政府采购预
14.51%;工程类采购 0.00 元,占政府采购预算 0.00%;服务
类采购 464,120.00 元,占政府采购预算 85.49%
货物类采购主要内容是:1.设备,预算金额 17,000.00 元,
采购 4A4 打印22.,预
3,000.00 元,采购 3张办公桌;3.复印纸,预算金额 58,800.00 元,
采购 1批复印纸。服务类采购主要内容是:1.车辆服务预算
105,000.00 元,采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、
动车保险服务;2.印刷服务,预算金额 77,000.00 定点印刷、
装订材料 37 批次;3.审计服务,预算金额 20,500.00 元,采购资产
清查专项审计服务4.物业管理服务,预算金额 261,620.00 元,
采购办公区物业管理服务。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆12辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用
4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是
局属事业单位业务用车,该类车已列入市公务用小汽车定编管理
范围。
截至20241231日,资产原值合计95,842,917.90元,其中
1. 土地、房屋及构筑物52,084,979.19 元 。 2. 通用设备
19,146,455.60元。3. 专用设备23,000,200.59元。4. 文物和陈列品
18
0.00 元 。 5 . 图 书 档 案 2,000.00 元 , 6. 家具、用具、装具等
1,609,282.52元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
及市29 个,预算资金 6,916,000.00 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市农业农村局
专项公用经费-日常
运转经费(含乡村振
兴、重防、粮食、
农田、农产品监管、
防艾、农担、农机
的项目经费)
985,690.00
本项目经费主要用
于部门日常办公费
等日常运转经费,
通过完成乡村振
兴、农业、水产畜
牧业和农机行业监
督管理工作、农产
品质量安全监督和
监测工作、重大动
物疫病防控工作,
保障全市粮食安全
和丰富群众菜篮
子,支持本单位正
常运转。
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梧州市渔业资源养
护中心
自收自支事业单位
支出(人员性支出)
4,110,000.00
本项目为人员经费
支出,保障人员稳
定,提高工作效率。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入事业
单位经营收等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及
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刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
8.“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是
指各部门用财政拨款安排的因公出国(境费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中因公出国境)费反映单位公务出
(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费
训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用
车辆购置支出含车辆购置税、牌照费)及租用费、燃料费、
修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.行政运行:反映行政单包括实行公务员管理的事业单
位)的基本支出。
10.
位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
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七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表(预
算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11 表)
上述报表详见附件