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梧州市农业农村局 2023
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市农业农村局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市农业农村局 2023 部门预算及
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:梧州市农业农村局 2023 年部门预算报表(详
见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:部门概况
一、主要职能
梧州市农业农村局是梧州市人民政府工作部门,主要
责如下:
(一)研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略、
中长期规划重大政策、重大举措组织开展全市农业农村
改革发展重大问题的调查研究。
(二)负责提出全市农业地方立法项目的建议,起草有
关地方性法规、规章草案和规范性文件参与农业行政执法
体系建设,指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、
收储、金融保险、进出口等政策制定。
(三)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、
农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人
居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业
行业安全生产工作
(四)拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农
基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地改革和管
理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集
体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组
织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展
指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。
(五)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农
业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议培育、保护
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农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济
运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管
理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。
(六)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等
农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现
代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生
产。负责全市渔政渔港监督管理。
(七)监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品
质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农
产品质量安全国家自治区标准参与制订梧州市特色农产
品安全标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检
测体系建设
(八)组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农
用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理负责
水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作
指导梧州市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施
农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合
开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(九)监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。
指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政
药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(十)负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治
工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植
物防疫检疫,发布疫情并组织扑灭。
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(十一)负责全市农业投资管理提出农业投融资体制
机制改革建议。组织编制梧州农业投资建设规划,提出农业
投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议承担
中央、自治区农业投资建设项目,按规定权限审批农业投资
项目,参与农业投资项目资金安排和监督管理。
(十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体
系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设组织
开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业
转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种
保护。
(十三)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人
才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能
开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村
用人才培训工作。
(十四)组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对
外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸
易促进和有关技术交流与合作。
(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市农业农村局共有直属单位 13 个。其中:行政单
1个,局属参照公务员法管理事业单位 2个,局属非参
公务员法管理全额拨款事业单位 9个,局属自收自支事业单
1个。行政单位是:梧州市农业农村局机关本级。局属参
照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市农业技术推广
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站(公益一类)、梧州市农村合作经济经营管理站(公益一
类),局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州
市“美丽梧州”乡村建设服务中心(公益一类)、梧州市土
肥站(公益一类)、梧州市植物保护站(公益一类)、梧州
市农产品质量安全综合检测中心(公益一类)、梧州市农业
科学研究(公益一类梧州市农业综合行政执法支队(公
益一类)、梧州市畜牧站(公益一类)、梧州市水产技术推
广站(公益一类)、梧州市动物疫病预防控制中心(公益一
类)。局属自收自支事业单位是:梧州市渔业资源养护中心
(公益二类)
梧州市农业农村局机关内设机构共17 个职能科室
别是:办公室、法规科、农村改革与合作经济指导科、发展
规划与乡村产业科、计划财务科、农村社会事业促进科、市
场与信息化(对外交流合作科)科技教育科、农产品质量
安全监管科、种植业管理科(农药管理科)、畜牧与饲料科、
兽医科(市人民政府重大动物疫病防治指挥部办公室)渔业
渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、农办综
合科、人事科。另设立机关党委 1个。
三、人员构成情况
梧州市农业农村局人员编制总数 246 名,其中:行政编
43 名,参公事业编制 68 名,全额事业编制 103 名、自收
自支事业编制 26 名,机关后勤服务聘用人员控制数 6
其中,在职在编人员 207 人,包括:行政在职在编人员 42
人、参公事业在职在编人员 54 人、全额事业在职在89 人、
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自收自支事业在职在编人员 21 机关后勤服务聘用人员控
制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 44 人、离退休人员
217 人。
第二部分:梧州市农业农村局 2023 年部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 40,578,296.90 元 , 同 比 增 加
3,897,384.55 10.63%。主要是根据财政预算管理
一体化统一规范和新要求,预算管理一体化平台新增结转结
余编制模块,2023 年起,上年结转结余资金纳入部门预算
制。其中:本年收入预算 36,742,685.75 元 , 同 比 增 加
61,773.40 元,增长 0.17 %上年结转结余 3,835,611.15
收入包括:一般公共预算拨款、上年结转结余;支出包括:
科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林
水支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
机关事业单位正常晋职晋档等,增加人员经费;二是根据预
算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台新增设置结转
指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制;
使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 40,578,296.90 元,同比增
3,897,384.55 元,增长 10.63%年收入预36,742,685.75
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61,773.40 0.17%
3,835,611.15 。其中
一般拨款 36,742,685.75 收入
预算的 90.55%,同比增加 61,773.40 元,增长 0.17%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无国有资本经营预算收入,同比无变化。
(四)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(五)本部门无事业收入,同比无变化
(六)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(七)本部门无上级补助收入,同比无变化。
(八)本部门无附属单位上缴收入,同比无变化。
(九)本部门无其他收入,同比无变化
3,835,611.15 2023
算编制时,根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化
平台新增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023
年部门预算编制。
三、部门支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 40,578,296.90 元,其中基本支出
预算 29,992,360.75 元,占支出总预算的 73.91%同比增加
551,448.40 元,增长 1.87%项目支出预算 10,585,936.15
元,占支出总预算的 26.09%,同比增加 3,345,936.15
增长 46.21%要是 2023 年部门预算编制,根据预算管
一体化规范要求,预算管理一体化平台新增设置结转指标模
块,上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中:
(一)科学技术支出类科目 10,214.81 元,占支出总预
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0.03%,同比增10,214.81 元,上年同期无该项资金安
排,无法与上年同期对比。
(二)社会保障和就业支出类科3,130,433.55 元,
支出总预算 7.71%,同比增加 16,569.23 元,增长 0.53%
(三)生健康支出类科目 1,586,674.48 元,占支出总
预算 3.91%,同比增加 9,391.62 元,增长 0.60%
(四科目 33,503,149.38 支出
预算 82.56%,同比增加 3,848,782.45 元,增长 12.98%
(五)房保障支出类科目 2,347,824.68 元,支出总
预算 5.79%,同比增加 12,426.44 元,增长 0.53%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 40,578,296.90 元。收入包
括:一般公共预算拨款 36,742,685.75
3,835,611.15 元。支出包括:科学技术支出 10,214.81
社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,130,433.55 、 卫 生 健 康 支
1,586,674.48 水支33,503,149.38 住房
支出 2,347,824.68 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 36,742,685.75
其中:基本支出 29,983,485.75 元,项目支出 6,759,200.00
元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,130,433.55 元,
其中:基本支出 3,130,433.55 元,项目支出 0.00
用于局机关、局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老
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保险费支出
行政单位医疗 508,432.25 元,其中:基本支出
508,432.25 项目支出 0.00 元。要用于局机关、2
个参公单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出
事业单位医疗 1,078,242.23 元,其中:基本支出
1,078,242.23 项目支出 0.00 主要用于局属 9个全额
事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
行政运行 8,196,443.69 元,其中基本支出 7,271,643.69
元,项目支出 924,800.00 主要用于局机关、2个参
公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的
基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公
用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、
物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公
务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行
维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出。
一般行政管理事务 282,827.18 元,其中:基本支出
282,827.18 0.00
员支出(原机关后勤和友缘劳务派遣)
事 业 运 行 16,671,382.17 元,其中:基本支出
15,364,082.17 支出 1,307,300.00 元。主要
9个全额事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国
家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按
市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、
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邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会
议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业
务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其
他商品和服务支出等日常公用经费支出
病虫害控制 299,900.00 元,其中:基本支出 0.00
项目支出 299,900.00 元。主要用于动物疫病防控方面的支出。
农产品质量安全 7,200.00 元,其中:基本支出 0.00 元,
项目支出 7,200.00 元。主要用于农检大楼日常运转方面的支
出。
农业生产发展 20,000.00 元,其中:基本支出 0.00 元,
项目20,000.00 元。主要用于冬种产和“菜篮子
项目采购物资方面的支出。
其他农业农村支4,200,000.00 中:基本支0.00
元,项目支4,200,000.00 元。主要用于局属自收自支事
单位梧州市渔业资源养护中心人员经费、专项公用经费方面
的支出。
住房公积金 2,347,824.68 元,其中:基本支出
2,347,824.68 目支出 0.00 元。主要用于局机关
事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支
出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 29,983,485.75 元,一般公共预算支
出的 81.60%,同比增加 542,573.40 ,增长 1.84%其中:
工资福利支出预算 25,293,440.41 元,占基本支出预算
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84.36%,同比增加 182,671.51 元,增长 0.73%。主要是机
关事业单位正常晋职晋档等,增加人员经费。
商品和服务支出预算 4,383,495.34 元,基本支出预
14.62%同比增加 449,979.89 元,增长 11.44%主要是编
外人员(友缘劳务派遣)社保缴费基数提高及离退休公用经
费提高人均标准。
对个人和家庭补助支出预算 306,550.00 基本支出
1.02%90,078.00 22.71%
是镇南关退2022 5月起;遗
属减少 1人,遗属生活补助减少。
2. 6,759,200.00 元,占一般公共预算支出的
18.40%,同比减少 480,800.00 ,下降 6.64%。其中:
工资福利支出预算 4,988,916.24 元,占项目支出预算
73.81%同比增加 29,116.24 元,增长 0.59%主要是局机
关保安保洁人员、局属事业单位梧州市农业综合行政执法支
队编外人员上年社保缴费基数提高,本年需要补充上年社保
缴费差额及增加本年社保缴费金额。
商品和服务支出预算 1,737,673.76 元,占项目支出预
25.71%同比减少 312,126.24 元,下降 15.23%主要是按
照严格落实过紧日子、压减一般性支出的要求,压减项目支
出预算。
资本性支出预算 32,610.00 元,占项目支出预算 0.48%
同比减197,790.00 元,下降 85.85%。主要是本年没有在
一般公共预算拨款(本级经费拨款)中安排公务用车购置费
预算。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 29,983,485.75 元,
其中:
人员经费 26,378,853.83 元,主要包括:基本工资、津
贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、委托业务费、退休费、生活补助。
公用经3,604,631.92 元,主要包括:办公费印刷费
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费
专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运
行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2023 年部门预算全口径安排费预算情
况。
2023 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
333,599.00 元,同比减少 192,501.00 36.59%
据预算管理一体化规范要求,上年结转结余资金纳入 2023
年部门预算编制。其中,当年预算资金安排的“三公”经费
支出 313,600.00 元,上年结转结余资金安排的“三公”经费
支出 19,999.00 元。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0.00 同比无变化;
2. 公务接待费支出预算 195,999.00 元 , 同 比 增 加
9,499.00 元,增长 5.09%增加主要原因是上年结转结余资
金纳入 2023 年部门预算编制。
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3. 公 务 用 车 费 预 算 137,600.00 元 , 同 比 减
202,000.00 ,下降 59.48%。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 137,600.00 元,同
比减少 2,000.00 1.43%减少主要原因是厉行节约,
压减公务用车运行维护费支出。
2公务用车购置费 0.00 元,同比减200,000.00
下降 100.00%减少主要原因是上年局属事业单位梧州市农
业综合行政执法支队在一般公共预算拨款(本级经费拨款)
中安排公务用车购置费预算 200,000.00 元,用于更新购置 1
辆执法执勤用车,而本部门今年没有安排此项预算。
(二
2023 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
2023 年 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
333,599.00 比减少 192,501.00 元,下降 36.59%
中,年预算资金安排的“三公”经费支出预算 313,600.00
元,同比减少 212,500.00 ,下降 40.39%;上年结转结余
资金安排的“三公”经费支出 19,999.00 元。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 195,999.00 元,比增加 9,499.00
增长 5.09%其中,当年一般公共预算资金安排的“三公
经费支出预算 179,000.00 元,同比减少 7,500.00 元,下降
4.02%上年结转结余资金安排的三公”费支出 16,999.00
元。增加的主要原因是上年结转结余资金纳入 2023 年部门
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预算编制。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 137,600.00 元,同比减
202,000.00 元,下59.48%。其中,当年一般公共预算
资金安排的“三公费支出预134,600.00 元,同比减少
205,000.00 60.37 %上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 3,000.00 元。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 137,600.00 元,同比减
2,000.00 元,下降 1.43%其中年一般公共预算资金
安排的“三公”经费支出预算 134,600.00 元,同比减少
5,000.00 元,下降 3.58%上年结转结余资金安排的“三公”
经费支3,000.00 元。减少主要原因是厉行节约,减公务
用车运行维护费支出。
2公务用车购置预算 0.00 元,比减少 200,000.00
100.00% 。其中,当年一般公共预算资金安排的
“三公”经费支出预算 0.00 元,同比减少 200,000.00
下降 100.00 %上年结转结余资金安排“三公经费支出
0.00 元。减少主要原因是上年局属事业单位梧州市农业综
行政执法支队在一般公共预算拨款(本级经费拨款)中安排
公务用车购置费预算 200,000.00 于更新购置 1执法
执勤用车,而本部门今年没有安排此项预算。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市农业农村局本级及下属单位共有 1行政机关和
2个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安
3,852,367.09 元,其中:基本支出预算 1,860,350.21 元,
项目支出预算 1,992,016.88 元。年参照上级部门做法调整
行政运行经费统计口径。按照同口径对比,较上年增加
1,359,991.81 54.57%,主要原因是上年结转结余
资金纳入 2023 年部门预算编制。主要用于办公费、印刷费、
水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会
议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业
务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其
他商品和服务支出等日常公用经费支出。
另外,梧州市农业农村局下属共有 10 个事业单位,事业
运行经费总预算安排 6,115,517.76 元,中:本支出预算
2,523,145.13 元,项目支出预算 3,592,372.63 元。年参照
上级部门做法调整事业运行经费统计口径。按照同口径对比,
较上年增加 2,594,177.59 元,增长 73.67%,主要原因是上
年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。主要用于办公
费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修
(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材
料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护
费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支
出。
(二)政府采购预算安排情况说明
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2023 年政府采购预算 1,955,459.45 元 , 同 比 增 加
1,725,059.45 748.72%中:政府集中采购预算
374,331.00 元,占政府采购预算的 19.14% , 同 比 增 加
143,931.00 元,增长 62.47%;主要原因是上年结转结余资
金纳入 2023 年部门预算编制。分散采购 1,581,128.45 元,
占政府采购预算的 80.86%,同比增加 1,581,128.45 元,增
100.00%;主要原因是上年结转结余资金纳入 2023 年部
门预算编制
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款
366,771.00 元,上年结转结余资金安排 1,588,688.45 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
547,399.45
占政府采购预算 27.99%程类采购 0.00 占政府采购
预算 0.00%服务类采购 1,408,060.00 占政府采购预算
72.01%
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆12辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法
勤用车3,特09辆,其他用
车主要是局属事业单位业务用车,该类车已列入市公务用小
汽车定编管理范围
截至20221231日,资产原值合计54,151,471.10
其中:1.土地、屋及构筑物17,861,712.69元。2. 用设备
17,048,024.80元。3. 专用设17,919,460.09元。4. 文物和
陈列品0.00元。5 .书档案2,000.00元,6. 家具、用具、
具等1,320,273.52元。
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(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023年部门预(含所属二层预算单位)所有项目均已
编制绩效目标,其中:项目支出(其他运转类和特定目标类
项目)54个,涉及一般公共预算拨款6,759,200.00元,上年
3,826,736.15况详
公开表10表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
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8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
10.行政运行:反映行政单位包括实行公务员管理的事
业单位)的基本支出。
11.事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出事业
单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、
预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗
种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助
(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
第四部分:2023 年部门预算报表
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一、部门收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件