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算0.03%,同比增加 10,214.81 元,上年同期无该项资金安
排,无法与上年同期对比。
(二)社会保障和就业支出类科目 3,130,433.55 元,占
支出总预算 7.71%,同比增加 16,569.23 元,增长 0.53%。
(三)卫生健康支出类科目 1,586,674.48 元,占支出总
预算 3.91%,同比增加 9,391.62 元,增长 0.60%。
(四)农林水支出类科目 33,503,149.38 元,占支出总
预算 82.56%,同比增加 3,848,782.45 元,增长 12.98%。
(五)住房保障支出类科目 2,347,824.68 元,占支出总
预算 5.79%,同比增加 12,426.44 元,增长 0.53%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 40,578,296.90 元。收入包
括:一般公共预算拨款 36,742,685.75 元、上年结转结余
3,835,611.15 元。支出包括:科学技术支出 10,214.81 元、
社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,130,433.55 元 、 卫 生 健 康 支 出
1,586,674.48 元、农林水支出 33,503,149.38 元、住房保障
支出 2,347,824.68 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 36,742,685.75 元,
其中:基本支出 29,983,485.75 元,项目支出 6,759,200.00
元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,130,433.55 元,
其中:基本支出 3,130,433.55 元,项目支出 0.00 元。主要
用于局机关、局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老