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梧州市农业农村局 2022
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市农业农村局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市农业农村局部门预算及三公经费预算情
况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:梧州市农业农村局 2022 年部门预算报表(详见
附件)
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开 07
表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:部门概况
一、主要职能
梧州市农业农村局是梧州市人民政府工作部门,主要职责如
下:
(一)研究并组织实施全市“三农”工作的发展战略中长
期规划、重大政策重大举措。组织开展全市农业农村改革发展
重大问题的调查研究。
(二)负责提出全市农业地方立法项目的建议,起草有关地
方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设,
指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保
险、进出口等政策制定。
(三)统筹推动发展全市农村社会事业农村公共服务、
村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。
指导农村精神文明和优秀农耕文化建设指导农业行业安全生产
工作。
(四)拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本
经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地改革和管理有关工
作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发
展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服
务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验
区建设和美丽乡村建设。
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(五)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发
展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育保护农业品牌。
发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业
大数据和农业农村信息化有关工作归口管理农业农村相关对外
宣传及信息发布工作。
(六)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业
各产业的监督管理指导全市农产品生产。组织构建现代农业产
业体系、生产体系经营体系,指导农业标准化生产。负责全市
渔政渔港监督管理
(七)监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量
安全监测追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质
安全国家、自治区标准。参与制订梧州市特色农产品安全标准并
会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。
(八)组织全市农业资源综合区划与开发利用指导农用地、
渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动
植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导梧州市农产
品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业
节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产
业发展。牵头管理外来物种。
(九)监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导
农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,
负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
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(十)负责全市农业防灾减灾农作物重大病虫害防治工作。
指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫检疫,
发布疫情并组织扑灭。
(十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制
改革建议。组织编制梧州农业投资建设规划,提出农业投资规模
和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担中央、自治
农业投资建设项目按规定权限审批农业投资项目,参与农业投
资项目资金安排和监督管理。
(十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建
设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业
领域的科学研究成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生
产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十三)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才
伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,
导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工
作。
(十四)组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外
放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸易促进和
有关技术交流与合作。
(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
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梧州市农业农村局共有直属单位 13 个。其中:行政单位 1
个,局属参照公务员法管理事业单2个,局属非参照公务员
管理全额拨款事业单位 9个,局属自收自支事业单位 1个。行政
单位是:梧州市农业农村局机关本级。局属参照公务员法管理全
额拨款事业单位分别是:梧州市农业技术推广站(公益一类)、
梧州市农村合作经济经营管理(公益一类局属非参照公务
员法管理全额拨款事业单位是梧州市“美丽梧州”乡村建设服
务中心(公益一类梧州市土肥站(公益一类)、梧州市植物
保护站(公益一类)梧州市农产品质量安全综合检测中心(公
益一类)梧州市农业科学研究所(公益一类梧州市农业综
合行政执法支队(公益一类)梧州市畜牧站(公益一类、梧
州市水产技术推广站(公益一类)梧州市动物疫病预防控制中
(公益一类)局属自收自支事业单位是:梧州市渔业资源
护中心(公益二类)
梧州市农业农村局机关内设机构共设 17 个职能科室,分别
是:办公室、法规科村改革与合作经济指导科、发展规划与
乡村产业科计划财务科、农村社会事业促进科、市场与信息
科(对外交流合作科)、科技教育科、农产品质量安全监管科、
种植业管理科(农药管理科)、畜牧与饲料科、兽医科(市人民
政府重大动物疫病防治指挥部办公室)、渔业渔政管理科、农业
机械化管理科、农田建设管理科、农办综合科、人事科。另设
机关党委 1个。
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三、人员构成情况
梧州市农业农村局部门人员编制总数 249 名,其中:行
43 名,参公事业编制 71 名,全额事业编制 103 名,
自支事业编制 26 名,机关后勤服务聘用人员控制数 6名。其中,
在职在编人员 218 人,包括:行政在职在编人员 41 人、参公事
业在职在编人员 56 人、全额事业在职在编 96 人、自收自支事业
在职在编人员 24 人、机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人
1人。其他聘用人员 37 人、离退休人员 217 人。
第二部分:梧州市农业农村局 2022 年部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年 收 支 总 预 36,680,912.35 元 , 同 比 增 加
4,113,051.51 增长 12.63%收入全部为一般公共预算拨款;
支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、
住房保障支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是机关
事业单位正常晋职晋档等,增加人员经费;二是局属自收自支事
业单位梧州市渔业资源养护中心纳入本年度部门预算编制单位,
增加人员经费和专项公用经费;使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
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2022 年 收 入 总 预 36,680,912.35 元 , 同 比 增 加
4,113,051.51 元,增长 12.63%。其中:
(一)一般公共预算拨款 36,680,912.35 元,占收入总预算
100.00%,同比增加 4,113,051.51 元,增长 12.63%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无国有资本经营预算收入,同比无变化。
(四)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(五)本部门无事业收入,同比无变化
(六)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(七)本部门无上级补助收入,同比无变化。
(八)本部门无附属单位上缴收入,同比无变化。
(九)本部门无其他收入,同比无变化
(十)本部门无上年结转结余收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 36,680,912.35 元,其中,基本支出预
29,440,912.35 元,占支出总预算的 80.26% , 同 比 增 加
753,151.51 2.63%;项目支出预算 7,240,000.00
占支出总预算的 19.74% ,同比增3,359,900.00
86.59%,主要是局属自收自支事业单位梧州市渔业资源养护中
心纳入本年度部门预算编制单位,增加项目支出预算 4,200,000
元。
(一)社会保障和就业支出类科目 3,113,864.32 元,占支
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出总预算 8.49%,同比增加 24,872.22 元,增长 0.81%
(二)卫生健康支出类科目 1,577,282.86 元,占支出总预
4.30%,同比增加 18,460.52 元,增长 1.18%
(三)农林水支出类科目 29,654,366.93 元,占支出总预算
80.84%,同比增加 4,051,064.33 元,增长 15.82%
(四)住房保障支出类科目 2,335,398.24 元,占支出总预
6.37%,同比增加 18,654.44 元,增长 0.81%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 36,680,912.35
为 一 般 公 共 预 算 拨 款 ; 支 出 包 括 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出
3,113,864.32 元、卫生健康支出 1,577,282.86
29,654,366.93 元、住房保障支出 2,335,398.24 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支36,680,912.35 ,其中:
基本支出 29,440,912.35 项目支7,240,000.00 元,体支
出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,113,864.32 元,其中:
基本支3,113,864.32 元,项目支0.00 元。主要用于局机关、
局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
医疗 507,794.85 元,其中:基本支出 507,794.85
元,项目支出 0.00 元。主要用于局机关、局属 2个参公单位按
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照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
事业单位医疗 1,069,488.01 元,其中本支出 1,069,488.01
元,项目支出 0.00 元。主要用于局属 9个全额事业单位按照规
定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
8,003,198.10 元,其中:基本支出 6,968,598.10
元,项目支出 1,034,600.00 元。主要用于局机关、局属 2
公事业单位为保证日常运转发生的支出如根据国家规定的基本
工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开
支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、
差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、务接待费、专用材
料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
一 般 行 政 管 理 事 271,644.52 元 , 其 中 : 基 本 支 出
271,644.52 ,项目支0.00 元。主要用于局机关编外人员支
出(原机关后勤和友缘劳务派遣)。
事业运行 15,455,424.31 其中本支出 15,174,124.31
元,项目支出 281,300.00 元。主要用于局属 9个全额事业单位
为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补
贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排
的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、
培训费、公务接待费专用材料费劳务费、委托业务费工会
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经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务
出等日常公用经费支出。
病虫害控339,600.00 元,其中:基本支0.00 元,项目
支出 339,600.00 元。主要用于动物疫病防控方面的支出。
农产品质量安全 8,000.00 元,其中:基本支出 0.00 元,项
目支出 8,000.00 元。主要用于农检大楼日常运转方面的支出。
1,356,500.00 元,其中:基本支出 0.00
1,356,500.00 元。主要用于局属全额事业单位梧州市农业
综合行政执法支队编外人员支出、执法车辆购置、禁渔期监管及
执法办案经费等综合行政执法监管方面的支出。
农业生产发展 20,000.00 其中:基本支出 0.00 项目
支出 20,000.00 主要用于秋冬种生产和“菜篮子”项目采购
物资方面的支出。
4,200,000.00 元,其中:基本支出 0.00
目支4,200,000.00 元。主要用于局属自收自支事业单
位梧州市渔业资源养护中心人员经费专项公用经费方面的支出
住房公积金 2,335,398.24 其中:本支出 2,335,398.24
元,项目0.00 元。主要用于局机关、局属事业单位按照国
家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 29,440,912.35 一般公共预算支出
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80.26%,同比增加 753,151.51 元,增长 2.63%。其中:
工资福利支出预算 25,110,768.90 元,占基本支出预算
85.29%,同比增加 155,755.96 元,增长 0.62%
3,933,515.45
13.36%,同比增加 510,835.55 元,增长 14.93%
对个人和家庭补助支出预算 396,628.00 ,占
1.35%,同比增加 86,560.00 元,增长 27.92%
2. 项 目 支 出 7,240,000.00 元 , 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
19.74%同比增加 3,359,900.00 ,增长 86.59%,主要是局
属自收自支事业单位梧州市渔业资源养护中心纳入本年度部门
预算编制单位,增加项目支出预算 4,200,000 元。其中:
工资福利支出预算 4,959,800.00 占项目支出预算 68.51%
3,937,258.84 385.05%,主要是局属自收自
支事业单位梧州市渔业资源养护中心纳入本年度部门预算编制
单位,增加工资福利预算 4,115,000.00 元。
商品和服务支出预算 2,049,800.00 元,占项目支出预算
28.31%,同比减少 807,758.84 元,下降 28.27%
资本性支出预算 230,400.00 元,占项目支出预算 3.18%
230,400.00 2021 0.00
无可比性主要是机关本级新增购置空调打印机,属事业单位
梧州市农业综合行政执法支队新增购置 1辆执法执勤用车。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2022 年一般公共预算基本支出 29,440,912.35 元,其中:
人员经25,900,205.79 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资关事业单位基本养老保险缴费职工
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福
利支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经3,540,706.56 元,主要包括:其他工资福利支出、
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、
专用材料费劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维
护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一)2022 年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。
2022 年部门预算全口径安排三 公 经 费 支 出 预 算
526,100.00 元,同比增加 196,000.00 元,增长 59.38%。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 186,500.00 元,同比增加 1,000.00
元,增长 0.54%增加主要原因是局属事业单位梧州市水产技术
推广站工作任务增加,预计业务接待增加。
3. 公务用车费预算 339,600.00 195,000.00
元, 增长 134.85% 。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 139,600.00 同比减
5,000.00 元,下降 3.46 %,减少主要原因是厉行节约,减少
公车使用
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2公务用车购置费 200,000.00 同比增加 200,000.00
元,2021 年此项预算为 0.00 元,增长率无可比性。增加主要
因是本年局属事业单位梧州市农业综合行政执法支队在一般公
共预算拨款(本级经费拨款)中安排公务用车购置费预算
200,000.00 元,用于更新购置 1辆执法执勤用车。
(二2022 算资三公经费
况。
2022 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
526,100.00 元,同比增加 196,000.00 元,增长 59.38%。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公国(境)经费支出预算 0.00 ,同比无变化根据
财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)
不编入部门预算执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 186,500.00 元,同比增加 1,000.00
0.54%增加的主要原因是局属事业单位梧州市水产技术推广
站工作任务增加,预计业务接待增加
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 339,600.00 ,同
195,000.00 元, 增长 134.85%。具体是:
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1139,600.00
5,000.00 元,3.46%减少主要原因是厉行节约,少公车
使用。
2)公务用车购置预算 200,000.00 元,同比增加
200,000.00 2021 年此项预算为 0.00 元,增长率无可比性。
队在一般公共预算拨款(本级经费拨款)中安排公务用车购置费
预算 200,000.00 元,用于更新购置 1辆执法执勤用车。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政
府性基金收支预算
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
梧州市农业农村局本级及下属单位共1个行政机关2
个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排
8,003,198.10 元,其中:基本支出预算 6,968,598.10
支出预算 1,034,600.00 元,同比增加 5,479,381.36
217.11%主要原因是本年度机关运行经费统计口径包含人员经
费支出。主要用于局机关、局属 2个参公事业单位为保证日常运
转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出按市本级公用经费开支标准安排的办公费、
刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、
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会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费工会经费、
公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日
常公用经费支出。
另外,梧州市农业农村局下共有 10 事业单位,事业运
行经费总预算安排 15,455,424.31 元,其中:基本支出预算
15,174,124.31 元,项目支出预算 281,300.00
11,699,002.31 增长 311.44%,主要原因是本年度事业运行
经费统计口径包含人员经费支出。主要用于局属全额事业单位为
保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴
标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开支标准安排的
办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、
材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 230,400.00 比减255,676.64
元,下降 52.60%。按采购资金类型划分,全部为一般公共预算
拨款按采购项目类型划分集中采购 230,400.00
中:货物类采230,400.00 元、工程类采购 0.00 务类采
0.00 元;0.00 元,其中:货物类采0.00
程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆14辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用
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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要
局属事业单位业务用车,该类车已列入市公务用小汽车定编管理
范围。
截至20211231,资产原值合计53,513,388.82元,其
中 : 1. 土 地 、 房屋 及构 筑18,205,498.30 元 。 2. 通 用设 备
16,861,062.523. 17,145,899.304.
0.00元。5 .2,000.006. 家具、用具、装具等
1,298,928.70元。
(四)预算绩效说明。
2022 年部门预(含所属二层预算单位)共有项目(含基
)257 个,项目涉及金额 36,680,912.35 元,全部项目(含
基本支出均制定了绩效目标。其中:机关本级其他运转类和
定目标类项目 5个,分别是:专项公用经费-日常运转经费(含乡
村振兴、重防、粮食、农田、农产品监管、防艾、农担、农机的
项目经) 887,500.00 专项公用经费-评审劳务费 15,000.00
项公-保障52,000.00 、其
支出-秋冬种生产和菜篮子经20,000.00 元、其他专项支出-
大动物疫病防控经20,000.00 元。
机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目20个,
1. -
8,000.00专项公用经费-耕地质量日常监测经费83,300.00元;
2.梧州市农业技术推广站,专项公用经费-农技推广日常运转经费
— 18 —
11,000.00元;3.梧州市植物保护站,专项公用经费-残疾人就业
4,500.00元,专项公用经费(病虫害防治项目的补助经
)45,500.004.梧州市农村合作经济经营管理站,专项公用
经费-残疾人就业保障金4,500.00元,专项公用经费-农村集体产
权制度改革、培育新型农业经营主体、农村经济统计和农村三资
管理项64,600.00元;5.梧州市农产品质量安全综合检测中心,
专项公用经费-农检大楼日常运转经费8,000.00元,专项公用经费
-残疾人就业保障金12,000.00元;6.梧州市农业综合行政执法支
队,编外人员支出450,000.00元,专项公用经费-执法车购置(
购置税等)200,000.00元,专项公用经-农业综合行政执法监管
经费(含禁渔期监管、执法办案经费等)706,500.007.梧州
畜牧站专项公用经费-残疾人就业保障金8,100.00元,专项公用
-牛品改、生猪恢复生产、畜牧业环境监测、蜂业病虫害防
控等项61,900.00元;8.州市水产技术推广站专项公用经费
-水生动物疫病防治、新品种新技术示范推广项目36,000.00
9.梧州市动物疫病预防控制中心,专项公用经费-动物疫情防控经
119,600.00专项公用经费-残疾人就业保障金22,000.00元,
其他专项支-2022年重大动物疫病防控经费项目200,000.00元;
10.梧州市渔业资源养护中心,自收自支事业单位支出(人员性支
)4,115,000.00 元,自收自支事业单位支出(专项公用经
)85,000.00元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
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2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相
应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入事业
单位经营收等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理
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的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购
及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公
职人员公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、
过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业
单位)的基本支出
11.事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业单
位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预
防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、
疫畜(禽、鱼、植物防治扑杀补偿及劳务补助(毒)
保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
13.执法监管:反映农业法制建设、执法监督、纠纷处理、
行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场
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管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验
定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生
物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
第四部分:2022 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开 07
表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件