出总预算 8.49%,同比增加 24,872.22 元,增长 0.81%。
(二)卫生健康支出类科目 1,577,282.86 元,占支出总预
算4.30%,同比增加 18,460.52 元,增长 1.18%。
(三)农林水支出类科目 29,654,366.93 元,占支出总预算
80.84%,同比增加 4,051,064.33 元,增长 15.82%。
(四)住房保障支出类科目 2,335,398.24 元,占支出总预
算6.37%,同比增加 18,654.44 元,增长 0.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 36,680,912.35 元。收入全部
为 一 般 公 共 预 算 拨 款 ; 支 出 包 括 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出
3,113,864.32 元、卫生健康支出 1,577,282.86 元、农林水支出
29,654,366.93 元、住房保障支出 2,335,398.24 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 36,680,912.35 元,其中:
基本支出 29,440,912.35 元,项目支出 7,240,000.00 元,具体支
出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,113,864.32 元,其中:
基本支出 3,113,864.32 元,项目支出 0.00 元。主要用于局机关、
局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗 507,794.85 元,其中:基本支出 507,794.85
元,项目支出 0.00 元。主要用于局机关、局属 2个参公单位按