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梧州市农业农村局 2021 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市农业农村局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市农业农村局部门预算及三公经费预算情
况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:梧州市农业农村局 2021 年部门预算报表(详见
附件)
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表(按功能科目分类)
四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分:部门概况
一、主要职能
根据《中共梧州市委员会梧州市人民政府关于市委市政府机
构设置的通知》(梧发20191号)设置梧州市农业农村局
是市人民政府工作部门。梧州市农业农村局主要职责是:
(一)研究并组织实施全三农工作的发展战略、中长期
规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重
大问题的调查研究
(二)负责提出全市农业地方立法项目的建议,起草有关地
方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设,
指导全市农业综合执法参与涉农的财税、价格、收储金融
险、进出口等政策制定。
(三)统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、
村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。
指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产
工作。
(四)拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本
经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地改革和管理有关工
作。牵头负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发
展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化
务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验
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区建设和美丽乡村建设。
(五)指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发
展工作。提出促进大宗农产品流通的建议培育、保护农业品牌。
发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业
大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外
宣传及信息发布工作。
(六)负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业
各产业的监督管理指导全市农产品生产。组织构建现代农业
业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责全市
渔政渔港监督管理
(七)监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量
安全监测追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量
安全国家、自治区标准。参与制订梧州市特色农产品安全标准并
会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。
(八)组织全市农业资源综合区划与开发利用指导农用地、
渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理负责水生野生动
植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导梧州市农产
品产地环境管理和农业清洁生产指导设施农业、生态循环农
节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产
业发展。牵头管理外来物种。
(九)监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导
农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作
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负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(十)负责全市农业防灾减灾农作物重大病虫害防治工作。
指导动植物防疫检疫体系建设组织、监督全市动植物防疫检疫
发布疫情并组织扑灭。
(十一)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制
改革建议。组织编制梧州农业投资建设规划,提出农业投资规模
和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,承担中央、自治区
农业投资建设项目按规定权限审批农业投资项目,参与农业投
资项目资金安排和监督管理。
(十二)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建
设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农
领域的科学研究成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生
产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十三)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队
伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,
导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工
作。
(十四)组织开展农业对外交流合作。拟订全市农业对外开
放的发展战略和对策。承办农业涉外事务,组织农业贸易促进
有关技术交流与合作。
(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
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梧州市农业农村局共有直属单12 个。其中:行政单位 1
个,局属参照公务员法管理事业单位 2个,局属非参照公务员法
管理全额拨款事业单位 9个。行政单位是梧州市农业农村局
关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州
市农业技术推广站(公益一类梧州市农村合作经济经营管理
(公益一类局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心(公益一类)梧州市土
肥站(公益一类)、梧州市植物保护(公益一类)、梧州市农
产品质量安全综合检测中心公益一类)梧州市农业科学研究
所(公益一类)、梧州市农业综合行政执法支队(公益一类)、
梧州市畜牧(公益一类)梧州市水产技术推广站(公益一类)
梧州市动物疫病预防控制中心(公益一类)。
梧州市农业农村局机关内设机构共设 17 个职能科室,分别
是:办公室、法规科、农村改革与合作经济指导科、发展规划与
乡村产业科计划财务科、农村社会事业促进科、市场与信息化
科(对外交流合作科)、科技教育科、农产品质量安全监管科、
种植业管理(农药管理科)畜牧与饲料科、兽医科(市人民
政府重大动物疫病防治指挥部办公室)渔业渔政管理科农业
机械化管理科、农田建设管理科农办综合科、人事科。另设立
机关党委 1个。
三、人员构成情况
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梧州市农业农村局部门人员编制总数 223 名,其中:行政编
43 名,参公事业编制 71 名,全额事业编制 103 名,机关后
勤服务聘用人员控制6名。其中,在职在编人员 197 人,包括
行政在职在编人员 43 参公事业在职在编人57 人、全额
业在职在编 96 人,机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员
1人。其他聘用人员 40 人、离退休人员 132 人。
第二部分:梧州市农业农村局 2021 年部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 32,567,860.84 元 , 同 比 增 加
1,106,792.84 ,增长 3.52%。收入全部为一般公共预算拨款;
支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、
住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是机关
事业单位正常晋职晋档等,增加人员经费;二是原从财政预留总
预算安排的编外人员支出从 2021 年起,列入部门预算安排;使
收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年 收 入 总 预 算 32,567,860.84 元 , 同 比 增 加
1,106,792.84 ,增长 3.52%。其中:
(一)一般公共预算拨(含上级补助,下同)
32,567,860.84
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元,占收入总预算的 100.00%,同比增加 1,106,792.84 元,增
3.52%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无国有资本经营预算收入,同比无变化。
(四)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(五)本部门无事业收入,同比无变化。
(六)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(七)本部门无上级补助收入,同比无变化。
(八)本部门无附属单位上缴收入,同比无变化。
(九)本部门无其他收入,同比无变化。
(十)本部门无上年结转结余收(上年结转结余收入不列
入本年度部门预算),同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 32,567,860.84 元,其中,基本支出预
28,687,760.84 元,占支出总预算的 88.09% , 同 比 增 加
1,177,592.84 增长 4.28%项目支出预算 3,880,100.00 元,
占支出总预算的 11.91%同比减少 70,800.00 元,1.79%
其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 3,088,992.10 元,占支
出总预算 9.48%,同比增加 229,345.10 元,增长 8.02%
(二)卫生健康支出类科目 1,558,822.34 元,占支出总预
4.79%,同比增加 117,621.34 ,增长 8.16%
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(三)农林水支出类科目 25,603,302.60 占支出总预算
78.62%,同比增加 587,817.60 元,增长 2.35%
(四)住房保障支出类科目 2,316,743.80 元,占支出总预
7.11%,同比增加 172,008.80 ,增长 8.02%
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 32,567,860.84 元。收入全部
为 一 般 公 共 预 算 拨 款 ; 支 出 包 括 : 社 会 保 障 和 就 业 支 出
3,088,992.10 元、卫生健康支出 1,558,822.34 元、农林水支出
25,603,302.60 元、住房保障支出 2,316,743.80 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支32,567,860.84 ,其中:基
本支出 28,687,760.84 项目支出 3,880,100.00 元,具体支出
预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,088,992.10
中:基本支出 3,088,992.10 元,项目支出 0.00 元。主要用于局
机关、局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支
出。
单位937,335.65 元,其中:基本支出 937,335.65
元,项目支出 0.00 元。主要用于局机关、局属 2个参公单位按
照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出
单位621,486.69 元,其中:基本支出 621,486.69
10
元,项目支出 0.00 元。主要用于局属 9个全额事业单位按照规
定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
8,086,751.60 元,其中:基本支出 7,033,851.60
元,项目支出 1,052,900.00 元。主要用于局机关、局属 2
公事业单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本
工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按市本级公用经费开
支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、
差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材
料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
一般行政管理事务 368,300.00 元,其中:基本支出 0.00 元,
项目支出 368,300.00 元。主要用于局机关、局属 2个参公单位
编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)。
事业运行 15,345,451.00 其中:基本支出 14,689,351.00
元,项目支出 656,100.00 元。主要用于局属 9个全额事业单位
为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补
贴标准等安排的人员经费支出按市本级公用经费开支标准安排
的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、
培训费、公务接待费专用材料费、劳务费、委托业务费、工会
经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支
出等日常公用经费支出及编外人员支出。
病虫害控335,600.00 元,中:本支0.00 项目
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支出 335,600.00 元。主要用于动物疫病防控方面的支出
1,447,200.00 元,其中:基本支0.00 项目
1,447,200.00 元。主要用于禁渔期监管、执法办案经费等
综合行政执法监管方面的支出。
农业生产发展 20,000.00 元,中:本支出 0.00
支出 20,000.00 主要用于秋冬种生产和“菜篮子”项目采购
物资方面的支出。
住房公积金 2,316,743.80 中:本支2,316,743.80
元,项目0.00 元。主要用于局机关、局属事业单位按照国
家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 28,687,760.84 元,占一般公共预算支出的
88.09%,同比增加 1,177,592.84 元,增长 4.28%。其中:
工资福利支出预算 24,955,012.94 元,占基本支出预算
86.99%,同比增加 813,362.94 元,增长 3.37%
3,422,679.90
11.93%,同比增加 173,279.90 元,增长 5.33%
对个人和家庭补助支出预算 310,068.00 ,占基本出预
1.08%,同比增加 220,100.00 ,增长 244.64%
2. 项 目 支 出 3,880,100.00 元 , 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
11.91%,同比减少 70,800.00 元,下降 1.79%。其中:
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工资福利支出预算 1,022,541.16 元,占项目支出预算
26.35%,同比增加 782,541.16 元,增长 326.06%
2,857,558.84
73.65%,同比减少 638,341.16 元,下降 18.26%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 28,687,760.84 元,其中:
人员经25,265,080.94 主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退
休费、生活补助。
3,422,679.90 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专
用材料费劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一)2021 年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。
2021 年部门预算全口径安排三 公 经 费 支 出 预 算
330,100.00 元,同比减少 170,756.00 元,下降 34.09%
其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 185,500.00 元,同比增加 2,094.00
元,增长 1.14%增加主要原因是局属部分事业单位业务工作增
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加,公务接待任务预计增加,使公务接待费支出预算有所增加。
3.公务用车费预算 144,600.00 元,同比减172,850.00
下降 54.45%。其中
1务用车运行维护费支出预144,600.00 元,同比增
7,150.00 ,增5.20%,增加主要原因是局属部分事业单
位公务用车已使用年限较长,维修保养费用增加使公务用车
行维护费支出预算有所增加。
2)公务用车购置费 0.00 元,同比减少 180,000.00 元,
下降 100.00%减少主要原因是上年局属事业单位梧州市农业
政综合执法支队在一般公共预算拨款(本级经费拨款)中安排公
务用车购置费预算 180,000.00 元,用于更新购置 1辆执法执勤
用车,而本部门今年没有安排此项预算。
(二)2021 年一般公共预算资金安排的经费预算情
况。
2021 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
330,100.00 ,同比减少 170,756.00 ,下降 34.09%。其中:
本级经费拨款预算 330,100.00 元,同比减少 170,756.00
34.09%。具体是:
1因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,根据财政局统一
要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境费不编入部门
预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支
出。
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2.公务接待费预算 185,500.00 元,同比增加 2,094.00 元,
增长 1.14%。其中:本级经费拨款预算 185,500.00 元,同比增
2,094.00 ,增1.14%。增加的主要原因是局属部分事业
单位业务工作增加公务接待任务预计增加使公务接待费预算
有所增加。
3.公务用车费预算 144,600.00 元,同比减172,850.00
下降 54.45%其中:本级经费拨款预算 144,600.00 比减
172,850.00 元,下降 54.45%。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 144,600.00
7,150.00 元,增长 5.20%其中:本级经费拨款预算 144,600.00
元,同比增加 7,150.00 ,增5.20%。增加主要原因是局属
部分事业单位公务车已使用年限较长,维修保养费用增加,使公
务用车运行维护费预算有所增加
2公务用车购置预算 0.00 元,同比减180,000.00 元,
100.00%。其中:本级经费拨款预算 0.00 元,同比减少
180,000.00 100.00%。减少主要原因是上年局属事业
单位梧州市农业行政综合执法支队在一般公共预算拨款(本级经
费拨款)中安排公务用车购置费预算 180,000.00 元,用于
购置 1辆执法执勤用车,而本部门今年没有安排此项预算。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政
府性基金收支预算
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九、2021 年部门预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
梧州市农业农村局本级及下属单位共有个 1行政机关和 2
参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排
2,523,816.74 元,同比减少 810,233.26 元,24.30%中:
基本支出 1,579,119.90 元;项目支出 944,696.84 元。下降主要
原因是按照厉行节约原则压减项目支出预算主要用于机关及参
公事业单位为保证日常运转发生的支出。如按市本级公用经费开
支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、
差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材
料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
另外,梧州市农业农村局下属共有 9个事业单位,事业运行
经费总预算安排 3,756,422.00 元,同比增加 311,022.00 元,增
9.03% ,其中:基本支出 1,843,560.00 元;项目支出
1,912,862.00 长主要原因是原从财政预留总预算安排的
外人员支出从 2021 年起,列入部门预算安排。主要用于事业单
位为保证日常运转发生的支出如按市本级公用经费开支标准安
排的办公费、印刷费、水电费邮电费、差旅费、维修(护
培训费、公务接待费专用材料费、劳务费、委托业务费、工会
经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支
出等日常公用经费支出及编外人员支出(劳务派遣)。
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(二)政府采购预算安排情况
2021 年政府采购预算 486,076.64 同比减少 313,073.36
元,下降 39.18%按采购资金类型划分,全部为一般公共预
拨款资金。按采购项目类型划分,集中采购 486,076.64
中:货物类采购 436,076.64 元、程类采0.00 元、服务类
50,000.00 元;分散采0.00 元,其中货物类采0.00 元、
工程类采购 0.00 元、服务类采购 0.00 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆15辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用
3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要
局所属事业单位下乡开展业务活动使用车辆。
截至20201231日,资产原值合计40,540,063.45元,其
中:1筑物12,439,244.082
16,880,558.13元,3)专用设备10,148,202.524)文
物和陈列品0.00元,5图书档案2,000.00元,6)家具、用
具、装具1,070,058.72元。
(四)预算绩效说明。
2021年单位预算共有项目(含基本支出)35(含二层),
项目涉及金额32,567,860.84元,全部项目(含基本支出)均制
定了绩效目标。其中:机关本级14个绩效项目,分别是:在职
编人员经费项目6,061,410.00 元、离退休人员经费项目
193,188.00 元、助学金及其他补贴项目(遗属生活补助
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24,480.00元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经
费、水城市工作经费和垃圾分类工作经费项目575,919.70元、
离退休公用支出项目46,400.00元、定额商品和服务支出中工会
项目69,080.30元、公务交通补贴项471,000.00元、
事业单位伙食补助项目172,000.00元、编外人员支出(机关后勤
280,000.00-
20,000.00元、专项公用经费-残疾人就业保障专项经费项目
52,000.00元、项公用经-日常运转项目(含乡村振兴防、
粮食、农田、农产品监管、防艾、农担、农机等项目经费)
899,700.00 元、其他专项支出-重大动物疫病防控经费项目
20,000.00元、其他专项支出-秋冬种生产和“菜篮子”经费项目
20,000.00元。
11 个事业单位共有 21 个绩效项目,分别是:在
18,881,812.94 退
101,130.00 助学金及其他补贴项目(遗属生活补助)3,060.00
元,定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费节水
市工作经费和垃圾分类工作经费)项目 715,108.70 元,定额商
品和服务支出中工会经费项目 220,891.20 元,离退休公用支
项目 58,400.00 元,公务交通补贴项目 485,880.00 元,机关
业单位伙食补助项608,000.00 元,编外人员支出(机关后勤
和劳务派遣)项目 901,100.00 项公用经-残疾人就业保
78,183.00 -
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经费项83,762.00 项公用经费-日常运转项目 11,000.00
-病虫害防治项目补助经费 44,300.00 ,专
项公用经费-农村集体产权制度改革、培育新型农业经营主体、
农村经济统计、农村三资管理项目 64,651.00 元,专项公用经
-日常运转经费项目 10,104.00 元,专项公用经费-综合行政执法
监管经费(含禁渔期监管、执法办案经费等)项目 784,200.00
元,专项公用经费-法服装购置费项目 213,000.00 元,项公
用经费-牛品改、蜂业病虫害防控、生猪恢复生产、畜牧业环境
监测等猪复产工作经费等项目 61,000.00 元,专项公用经费
-水生动物疫病防治新品种新技术示范推广项21,500.00 元,
专项公用经费-物疫病防控经费项目 135,600.00 元,其他专
支出-重大动物疫病防控经费项180,000.00 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相
应的国有资本经营收支预算。
(六)其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级
补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规
范,2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般
公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开进行同口
2021 年部门预算同比已将 2020 年部门预算数据
调整为同口径进行对比。
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第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入事业
单位经营收等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
8.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单
位)的基本支出。
9.事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位
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设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
10.病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预
防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、
疫畜(禽植物防治、扑杀补偿及劳务补助、(毒)
保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
11.执法监管:反映农业法制建设、执法监督、纠纷处理、
行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监
管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴
定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生
物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公职人
员公务出国境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、
食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位
公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、
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路过桥费保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表(按功能科目分类)
四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)
七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)
八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)
九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)
十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)
十一、政府性基金预算支出表
十二、三公经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件