2025年部门预算公开报表
目 录
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位: 元
收 入
支 出
预算数
项 目(按支出功能科目分类)
预算数
3,664,423.02
一、一般公共服务支出
二、外交支出
3,664,423.02
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
363,499.60
九、卫生健康支出
163,404.81
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
2,866,216.37
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
271,302.24
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
3,664,423.02
本 年 支 出 合 计
3,664,423.02
结转下年支出
3,664,423.02
支 出 总 计
3,664,423.02
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单位)名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
单位资金
小计
一般公共预
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金
单位资金
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
096
梧州市农业机械化服务中心
3,664,423.02
3,664,423.02
3,664,423.02
096001
梧州市农业机械化服务中心
3,664,423.02
3,664,423.02
3,664,423.02
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位: 元
科目编码
部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计
基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补
助支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
096
梧州市农业机械化服务中心
3,664,423.02
3,496,223.02
168,200.00
096001
梧州市农业机械化服务中心
3,664,423.02
3,496,223.02
168,200.00
208
05
01
行政单位离退休
40,110.00
40,110.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
323,389.60
323,389.60
210
11
01
行政单位医疗
163,404.81
163,404.81
213
01
01
行政运行
2,866,216.37
2,698,016.37
168,200.00
221
02
01
住房公积金
271,302.24
271,302.24
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目(按支出功能科目分类)
预算数
一、本年收入
3,664,423.02
一、本年支出
3,664,423.02
(一)一般公共预算
3,664,423.02
(一)一般公共服务支出
1、上级补助
(二)外交支出
2、本级
3,664,423.02
(三)国防支出
3、一般债券收入
(四)公共安全支出
(二)政府性基金预算
(五)教育支出
1、上级补助
(六)科学技术支出
2、本级
(七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入
(八)社会保障和就业支出
363,499.60
(三)国有资本经营预算
(九)卫生健康支出
163,404.81
1、上级补助
(十)节能环保支出
2、本级
(十一)城乡社区支出
二、上年结转结余
(十二)农林水支出
2,866,216.37
(一)一般公共预算
(十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算
(十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出
271,302.24
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计
3,664,423.02
支   出   总   计
3,664,423.02
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
096
梧州市农业机械化服务中心
3,664,423.02
3,496,223.02
3,030,558.54
465,664.48
168,200.00
096001
梧州市农业机械化服务中心
3,664,423.02
3,496,223.02
3,030,558.54
465,664.48
168,200.00
208
05
01
行政单位离退休
40,110.00
40,110.00
40,110.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
323,389.60
323,389.60
323,389.60
210
11
01
行政单位医疗
163,404.81
163,404.81
163,404.81
213
01
01
行政运行
2,866,216.37
2,698,016.37
2,232,351.89
465,664.48
168,200.00
221
02
01
住房公积金
271,302.24
271,302.24
271,302.24
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
**
1
2
3
合计
3,496,223.02
3,030,558.54
465,664.48
301
工资福利支出
2,990,448.54
2,990,448.54
301
01
基本工资
826,428.00
826,428.00
301
02
津贴补贴
571,620.00
571,620.00
301
03
奖金
661,537.00
661,537.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
323,389.60
323,389.60
301
10
职工基本医疗保险缴费
159,673.62
159,673.62
301
12
其他社会保障缴费
13,837.12
13,837.12
301
13
住房公积金
271,302.24
271,302.24
301
99
其他工资福利支出
162,660.96
162,660.96
302
商品和服务支出
465,664.48
465,664.48
302
01
办公费
6,292.86
6,292.86
302
07
邮电费
28,080.00
28,080.00
302
28
工会经费
30,934.82
30,934.82
302
39
其他交通费用
187,800.00
187,800.00
302
99
其他商品和服务支出
212,556.80
212,556.80
303
对个人和家庭的补助
40,110.00
40,110.00
303
02
退休费
40,110.00
40,110.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代码
部门(单位)名称
资金性质
总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国(境
)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
本级资金安
上级补助资
金安排
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
* *
* *
* *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
096
梧州市农业机械化服务中心
13,400.00
6,400.00
6,400.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
096001
梧州市农业机械化服务中心
一般公共预算资金
13,400.00
6,400.00
6,400.00
2,000.00
5,000.00
5,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
本部门2025年部门预算无政府性基金预算,故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码
部门(单位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
本部门2025年部门预算无国有资本经营预算,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号
单位
代码
单位名称
项目名称
预算资金总额
年度绩效目标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
经济效
益指标
社会效益指
生态
效益
指标
可持
续效
益指
服务对象
满意度指
**
**
**
**
1
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
096
梧州市农业机械化服务中心
168,200.00
096001
梧州市农业机械化服务中心
专项公用经费—残疾
人就业保障金专项经
10,114.19
根据工作要求完成残
疾人就业保障金缴纳
,保障单位工作符合
政策要求,保障残疾
人权益。
数量指标:残
保金缴纳完成
率(=100%)
质量指标:残
保金缴纳到位
率(=100%)
时效指标:残
保金缴纳及时
率(=100%)
成本指标:项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指标
:保障单位工
作符合政策要
求及残疾人权
益(有效)
满意度指标
:投诉次数
(≤2%)
096001
梧州市农业机械化服务中心
专项公用经费-农机
工作经费、驻村工作
队员经费、宣传费、
农机化信息管理工作
等经费
156,085.81
督促指导各县(市、
区)年内完成自治区
下达的农机购置补贴
工作任务;指导完成
落户在我市四个农机
化科技推广项目上,
项目实施后,实现本
县、镇区域性内的水
稻“全程机械化生产
+”,辐射带动周边区
域水稻生产全程机械
化水平提升。开展200
人次以上的水稻生产
全程机械化技术培训
,努力通过各种形式
的技术培训、现场演
示等活动,保进水稻
生产全程机械化技术
及机械化的推广应用
。完成一次以上机收
减损工作,保障粮食
安全。持续巩固拓展
脱贫攻坚成果同乡村
振兴有效衔,助力乡
村振兴。
数量指标:开
展宣传活动次
数(≥2次)
数量指标:定
点扶贫驻村数
量(=1个)
质量指标:机
收减损率
(≥90%)
时效指标:宣
传活动按期完
成率(≥90%)
成本指标:项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指标
:农业机械化
水平不断提升
(有效推进)
社会效益指标
:保障单位正
常运转(有效)
满意度指标
:群众满意
度(≥90%)
096001
梧州市农业机械化服务中心
专项公用经费—梧州
市农机购置补贴工作
经费(列入自治区绩
效指标)
2,000.00
按时完成设区市绩效
农机购置补贴目标资
金任务,补贴各类农
机具1800台(套),
拉动社会资金投入
1200万元。
数量指标:农
机购置补贴任
务完成率
(≥90%)
质量指标:农
机补贴发放合
规率(≥90%)
时效指标:农
机补贴发放及
时率(≥90%)
成本指标:项
目成本超支率
(≤0%)
社会效益指标
:推进农业机
械化生产(有
效推进)
社会效益指标
:保障农机购
置补贴政策规
范廉洁高效实
施(有效)
满意度指标
:群众满意
度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号
单位代码
单位名称
项目名称
预算资金总额
年度绩效目标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
本部门2025年部门预算无对下转移支付项目绩效目标预算,故本表无数据