收入支出决算总表
部门:梧州市林业局汇总
公开01
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收 1 2,520.80 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支 35 0.00
五、事业收 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收 6 0.00 六、科学技术支 37 0.00
七、附属单位上缴收 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 143.31
9 、卫生健康支 40 62.61
10 十、节能环保支出 41 96.38
11 十一、城乡社区支 42 0.00
12 十二、农林水支出 43 2,110.30
13 十三、交通运输支 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支 50 108.65
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 4.00
23 二十三其他支 54 0.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 2,520.80 本年支出合计 58 2,525.25
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分 59 0.00
年初结转和结余 29 4.45 年末结转和结余 60 0.00
30 61
总计 31 2,525.25 总计 62 2,525.25
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
收入决算表
部门:梧州市林业局汇总
公开02表
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收
事业收入 经营收入 附属单位上缴收
其他收入
科目代
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,520.80 2,520.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130501 行政运行 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 108.65 108.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.31 143.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医 15.01 15.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医 47.60 47.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2119999 其他节能环保支出 96.38 96.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 24.63 24.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211 动植物保护 14.66 14.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202 一般行政管理事务 57.59 57.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 事业机构 222.40 222.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205 森林资源培 20.31 20.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206 技术推广与转化 31.10 31.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209 森林生态效益补偿 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201 行政运行 750.65 750.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 982.97 982.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240699 其他自然灾害防治支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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公开03表
金额单位:万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市林业局汇总
金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,520.80 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、
国有资本经营预算财政拨款
3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 143.31 143.31 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 62.61 62.61 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 96.38 96.38 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 2,110.30 2,110.30 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 108.65 108.65 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 4.00 4.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 2,520.80 本年支出合计 59 2,525.25 2,525.25 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 4.45 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 4.45 61
政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 2,525.25 总计 64 2,525.25 2,525.25 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市林业局汇总
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,525.25 1,666.18 859.07
2130501 行政运行 1.50 0.00 1.50
2210201 住房公积金 108.65 108.65 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.31 143.31 0.00
2101101 行政单位医疗 47.60 47.60 0.00
2101102 事业单位医疗 15.01 15.01 0.00
2119999 其他节能环保支出 96.38 0.00 96.38
2130234 林业草原防灾减灾 24.63 14.63 10.00
2130211 动植物保护 14.66 9.66 5.00
2130209 森林生态效益补偿 0.05 0.00 0.05
2130205 森林资源培育 20.31 11.31 9.00
2130206 技术推广与转 31.10 16.56 14.54
2130202 一般行政管理事务 57.59 48.39 9.20
2130204 事业机构 222.40 222.40 0.00
2130201 行政运行 750.65 707.25 43.40
2130299 其他林业和草原支 987.41 321.41 666.01
2240699 其他自然灾害防治支出 4.00 0.00 4.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:梧州市林业局汇总
公开06表
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,385.67 302 商品和服务支出 201.89 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 428.68 30201 办公费 2.85 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 150.45 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 193.39 30203 咨询费 0.00 310 资本性支 0.00
30106 伙食补助费 6.27 30204 手续费 0.11 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 155.19 30205 水费 4.63 31002 办公设备购置 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴
144.54 30206 电费 17.82 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴 8.95 30207 邮电费 13.10 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 81.98 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 29.13 30211 差旅费 18.66 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 109.93 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护) 3.35 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 77.16 30214 赁费 0.00 31011 上附着物和青苗补偿 0.00
303 个人和家庭的补助 78.62 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.06 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 41.51 30217 公务接待 0.04 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役) 0.00 30218 用材料费 0.34 31021 物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 36.90 30224 被装购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 0.21 30225 专用燃料 0.02 31099 他资本性支 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务 0.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 38.55 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 15.11 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补
0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利 0.00 39909 经常性赠 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 务用车运行维护 0.64 39910 本性赠与 0.00
30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 50.86 39999 他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补 0.00 30240 金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 35.75
人员经费合计 1,464.29 公用经费合计 201.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
部门:梧州市林业局汇总
公开07表
金额单位:万元
2.梧州市林业局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:梧州市林业局汇总
公开08表
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.梧州市林业局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:梧州市林业局汇总
公开09表
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费 小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.52 0.00 10.48 0.00 10.48 4.04 14.52 0.00 10.48 0.00 10.48 4.04
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数
是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。