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梧州市科学技术协会 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市科学技术协会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市科学技术协会 2025 年部门预算及
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市科学技术协会 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,
促进科学道德建设和学风建设。
(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和
科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技
教育活动提高全民科学素质。
(三)密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,
反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作
的合法权益,建设科技工作者之家。
(四)注重激发青少年科技兴趣,发现培养优秀青年科
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学人才和创新团队表扬奖励优秀科技工作者,举荐科学技
术人才。
(五)组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战略、
规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家、自治区事
务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设梧州科技创
新智库。
(六)开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者
开展科技创新,参与科学论证和咨询服务加快科学技术成
果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡
献。
(七)组织所属学会有序承接科技评估工程技术领域
职业资格认定、技术标准研制、国家和自治区科技奖励推荐
等政府委托工作或转移职能。
(八)开展民间国际科技交流活动,促进国际科学技术
合作发展同国内和(境)外科技团体和科技工作者的友好
交往。为海外科技人才来梧创新创业提供服务。
(九)按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、
政策、规定,制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织
实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工
作队伍的建设工作
(十)负责对所属市级学会(协会、研究会)进行管理,
对县(市、区)科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、
街道、社区科协等基层组织经行业务指导。
(十一)以科学展览、学术交流、培训教育、科学体验、
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科普影院等形式,创造公众主动参与的条件,为培养公众对
科学技术的兴趣,向社会公众宣传科学高效、文明健康的工
作学习和生活方式,启迪创新思维,推动科学创造,为促进
我市社会主义物质文明和精神文明的建设服务。
(十二)指导各县(市、区)专题科普馆工作。
(十三)承担市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)本单位性质:群团机关(参照公务员管理的机关)
梧州市科学技术协会是中国科协的地方组织,是由所属
市级学会(协会、研究会、县(市、区)科协组成的科技
工作者群众组织,是市委领导下的人民团体,是提供科技类
公共服务产品的协会组织,是自治区创新体系的重要组成部
分。内设 3 个部(室),分别是:办公室、学会联络部、科
技普及部。
(二)下属全额拨款事业单位 1 个:梧州市科学技术馆。
是公益一类全额拨款事业单位,内设 4 个部门,分别是:办
公室、展教部、外联部、后勤部
三、人员构成情况
梧州市科学技术协会参公机关事业编制 10 名。后勤服
务人员 1 名。其中:二级巡视员 1 人,县处级 5 人,科级 6
人,后勤服务人员 1 人,机关后勤服务控制数人员 2 人,公
益性岗位 2 人。
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梧州市科学技术馆单位人员编制总数 10 名,其中全额
事业编制 10 名。在职在编人员 3 人,包括:全额事业在职
编 3 人。其他聘用人员(临时招聘)8 人。
第二部分:梧州市科学技术协会 2025 年部门预算及
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 6409913.2 元,同比增加 3638700.29
元,增长 131.1%。其中:本年收入预算 6409913.2 元,同比
增加 3638700.29 元,增长 131.1%;本级资金 6409913.2 元,
上级补助 0 元。收入包括:一般公共预算拨款,支出包括:
科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。
2025 年收支预算总体增加,主要是以下支出增加:一
是增加了一个二层机构;二是增加梧州市科技馆灿烂梧州展
厅的内容建设资金,使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预6409913.2 元,同比增加 3638700.29
,131.1%。本年收入预算 6409913.2
3638700.29 ,131.1%;本级资金 6409913.2 元,上级
补助 0元。其中
(一)一般公共预算拨款 6409913.2 元,占收入总预算
的 100%,同比增加 3638700.29 元,增长 131.1 %。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化
(三)本部门无财政专户管理资金,同比无变化。
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(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 6409913.2 元,同比增加 3638700.29
元,增长 131.1%。其中,基本支出预算 3454413.2 元,占支
出总预算的 53.89%,同比增加 1143800.29 元增长 49.5 %;
项目支出预算 2955500 元支出总预算的 46.11%,同比增
加 2494900 元,增长 541.67%。
(一)科学技术支出类科目 5728455.42 元,占支出总预
算 89.37%,同比增加 3440392.1 元,增长 150.36 %。
(二)社会保障和就业支出类科目支出 311292.8 元,
支出总预算 4.86%,同比增加 105229.92 元,增长 51.07%。
(三)卫生健康支出类科目支出 137896.82 元,占支出
总预算 2.15%,同比增加 33723.27 元,增长 32.37 %。
(四)住房保障支出类科目支出 232268.16 元,占支出
总预算 3.62%,同比增加 59355 元,增长 34.33 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 6409913.2 元。收入包括:
一般公共预算拨款 6409913.2 元。支出包括:科学技术支出
5728455.42 元、出 311292.8 元
康支出 137896.82 元、住房保障支出 232268.16 元。财政
款总收支较上年增长 131.1%,主要原因是一是增加了一个二
层机构;二是增加梧州市科技馆灿烂梧州展厅的内容建设资
金,使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
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2025 年出 6409913.2 元
加 3638700.29 元,增长 131.1 %。其中:基本支出 3454413.2
元,项目支出 2955500 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.机构运行 2553250.48 元,其中:基本支出 2237750.48
元,项目支出 315500 元。主要用于人员的工资、补助津贴、
工会、退休人员经费和单位的日常运行、党建等。
2. 16000 元 0 元
支出 36000 元。主要用于学会部的学术研讨交流方面。
3.其他科学技术普及支出 1624000 元,其中:基本支出 0
元,项目支出 125000 元。主要用于老科协工作、科普网站
运行与维护、全国科技工作者日、全民科学素质提升、科技
小院等日常运行经费。
4.行政单位离退休支出 34560 元,其中:基本支出 34560
元,项目支出 0 元。主要用于发放退休人员物业补贴。
5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 276732.8 元,
出 276732.8 元 0 元
职工养老保险。
6.出 131745.31 元
131745.31 元,项目支出 0 元。主用于干部职工的医
险、大病医疗。
7. 住 房 公 积 金 支 出 232268.16 元 , 其 中 : 基 本 支
232268.16 元,项目支出 0 元。主用于干部职工的住
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积金。
8. 科 技 馆 站 支 出 1535204.94 元 , 其 中 : 基 本 支 出
535204.94 元出 1000000 元于在
员工资、福利、办公支出、编外人员工资、展品维修维护、
科普活动、馆校合作活动等支出。
9.事业单位医疗支出 6151.51 元,其中:基本支出 6151.51
元,项目支出 0 元。主要用于干部职工的医疗保险大病医
疗。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 3454413.2 元,占一般公共预算支出预
算 53.89%,同比增加 1143800.29 元,增长 49.5 %。其中:
算 3046283.12 元
88.19%,同比增加 1159140.21 元,增长 61.42%。
算 373570.08 元
10.81%,同比减少 15339.92 元,下降 3.94 %。
对个人和家庭的补助预算 34560 元,占基本支出预算 1%,
同比无变化。
2. 项目支出预算 2955500 元,占一般公共预算支出预算
46.11%,同比增加 2494900 元 ,增长 541.67%。其中:
工资利支出预算 0 元,项目支出总预算 0%,同比无
增减变化。
商品和服务支出预算 2955500 元,占项目支出预算 100%
加 2494900 元长 541.67%
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加了一个二层机构;二是增加梧州市科技馆灿烂梧州展厅的
内容建设资金,使收入预算总体有所增加
对个人和家庭的补助支出预算 0 元,占项目支出总预算
0%。同比无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3454413.2 元,同比
增加 1143800.29 元,增长 49.5 %。其中:
人员经费 3080843.12 元,主要包括:主要包括:基本工
资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、委托业务费退休费。较上年增长 52.89%,
主要原因是增加了一个二层单位,人员增加。
公用经费 373570.08 元,主要包括:水电费、邮电费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增
长 26.41%,主要原因是增加了一个二层单位,人员增加。
七、一般公共预算经费情况说
2025 年部门预算全口径安排的三公费预
况。
2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 48000
元,同比增加 28000 元,增长 140 %。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0 元,同比无变化,根据财政
局统一要求各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费
不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出
计划申请调整支出
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2.公务接待费预算 38000 元,同比增加 30000 元,增长
375%。主要原因是增加一个二层机构,增加了公务接待活动,
公务接待预算增加
3.公务用车购置及运行维护费预算 10000 元,同比减少
2000 元,下降 16.67% 。其中:
(1)公务用车运行维护费 10000 元,同比减少 2000 元,
降 16.67%是 2025 年
2024 年有所减少,科普大篷车费用减少。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化,主要原因是本
单位没有购置公务用车条件和预算。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 48000
元,同比增加 28000 元增长 140 %,主要原因是是增加一个
二层机构。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0 元,同比无变化,根据财
政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境
费不编入部门预算执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算 38000 元,同比增加 30000 元增长
375%。主要原因是增加一个二层机构,增加了公务接待活动,
公务接待预算增加
3.公务用车购置及运行维护费预算 10000 元,同比减少
2000 元,下降 16.67%。其中
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(1)公务用车购置及运行维护费预算 10000 元,同比减
少 2000 元,下降 16.67%,主要原因是 2025 年科普会议宣传
活动数量与 2024 年有所减少,科普大篷车费用减少。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化,主要原因是本
单位没有购置公务用车条件和预算。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市科学技术协会本级有 1 个参照公务员法管理的事
业单位,行政运行经费总预算安排 2312956.8 元,其中:基
本支出预算 357456.8 元,项目支出预算 1955500 元,同比增
加 1463446.8 元 172.27%
技馆内容建设灿烂梧州厅项目。主要用于机关机参公事业单
位为保证日常运转发生的支出、按市本级公用经费开支标准
的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会
议费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经
费、公用用车运行维护费、其他交通费用、党建工作等日常
公用经费支出。
另外,梧州市科学技术协会下属共有 1 个事业单位,事
业单位相关运行经费总预算安排 1016113.28 元,其中:基本
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支出预算 16113.28 元项目支出预算 1000000 元,上年无预
算,无法同比。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费
差旅费、邮电费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 419698 元,同比增加 408498 元,
长 3647.3 %算 419698
府采预算的 100%,同比增加 408498 元,增长 3647.3 %;
主要原因是增加了一个二层机构,需购买办公设备。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 419698
元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 84698 元,占政府采
购预算 20.18%;;服务类采购 335000 元,占政府采购预算
89.82%。
货物类采购主要内容是:采购文件柜,预算金额 4410 元,
科技馆日常办公设备购置;采购复印机,预算金额 5997 元;
额 1200 额 960
元;采购 A4 纸,预算金额 5000 元;采购台式计算机,预算
金额 55000 元;采购多功能一体机预算金额 10331 元
购其他台桌类,预算金额 1800 元。服务类采购主要内容是:
1.科普大篷车保险,预算金额 5000 元,用于购买科普大篷车
保险;2.物业管理服务,预算金额 330000 元,用于保障科技
馆日常运行
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执
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勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。
截至 2024 年 12 月 31 日,资产原值合计 2111903.55 元
1、房物 700221 元2
1031458.88 元,3)专用备 233250 元(4)文和陈
品 0 万5 15434.18 元6
装具等 131539.49 元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目10个,预算资金2955500元。绩效目标情况详
见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市科学技术
协会
科技馆内容建设
厅经费)
1541000
科技馆内“灿烂梧
州”厅建设,保障
机构的正常运行。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.机关运行经费:为保障行政单(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。(备注:属于事业单位性质的应相应修改)
9.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
照费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
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安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件