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化,主要原因是我局无营业收入。
6.其他收入952万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年
度决算数增加310.48万元,增长48.4%,主要为非同级财政
拨款收入,2019年度新建第十六中学、第十七中学、实验幼
儿园、综合性特殊教育学校项目,获发改委项目前期费。
7.用事业基金弥补收支差额3.24万元,主要是所属事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积
累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定
提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支
缺口的资金。较2018年度决算数减少342.79万元,下降
99.06%,主要是2019年度进一步加强预算管理,2018年梧高、
七中、八中、资助中心、电化教育站使用以前年度事业基金
弥补收支差额,而2019年为0。
8.上年结转和结余2543.14万元,为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较2018年度决算数增加413.14万元,增长
19.4%,主要原因一是2018年部分上级转移支付在年末拨款,
资金未能及时支付,结转至2019年;二是部分工程项目未能
按期竣工结算。
(二)本部门2019年度总支出52481.32万元,其中本年
支出50807.85万元, 较2018年度决算数增加1107.39万元,
增长2.16%。支出具体情况如下: