收入支出决算总表
公开01表
部门:广西梧州市教育局(汇总) 金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 145,452.84 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2405.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3980.04 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 42,145.05 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 50.00 五、教育支出 33 43,427.49
六、附属单位上缴收入 60.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7952.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
8八、社会保障和就业支出 36 3,201.10
9九、卫生健康支出 37 1,306.39
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 2.70
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 2,454.84
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 10.32
22 二十二、其他支出 50 405.00
23 51
本年收入合计 24 49,934.94 本年支出合计 52 50,807.85
用事业基金弥补收支差额 25 3.24 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 2,543.14 年末结转和结余 54 1,673.48
27 55
总计 28 52,481.32 总计 56 52,481.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入收入收入
支出支出支出
收入决算表
公开02表
部门:广西梧州市教育局(汇总) 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6 7
49,934.94 45,857.84 980.04 2,145.05 0.00 0.00 952.00
教育支出 42,397.71 38,320.82 980.04 2,144.85 0.00 0.00 952.00
教育管理事务 1,349.50 912.64 217.32 194.98 0.00 0.00 24.56
行政运行 656.22 428.52 217.32 8.71 0.00 0.00 1.67
一般行政管理事务 25.06 25.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他教育管理事务支出 668.22 459.05 0.00 186.27 0.00 0.00 22.90
普通教育 36,062.67 32,910.48 448.75 1,894.52 0.00 0.00 808.92
学前教育 1,748.64 1,584.87 0.00 20.73 0.00 0.00 143.04
初中教育 15,591.24 15,441.17 78.17 13.50 0.00 0.00 58.40
高中教育 13,239.09 10,568.13 325.77 1,860.29 0.00 0.00 484.90
高等教育 140.78 140.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他普通教育支出 5,342.92 5,175.54 44.81 0.00 0.00 0.00 122.58
职业教育 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他职业教育支出 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
特殊教育 259.02 180.30 0.00 0.00 0.00 0.00 78.72
特殊学校教育 31.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
工读学校教育 227.28 178.56 0.00 0.00 0.00 0.00 48.72
教育费附加安排的支出 4,492.88 4,217.39 237.17 0.00 0.00 0.00 38.32
其他教育费附加安排的支出 4,492.88 4,217.39 237.17 0.00 0.00 0.00 38.32
其他教育支出 133.64 0.00 76.81 55.35 0.00 0.00 1.48
其他教育支出 133.64 0.00 76.81 55.35 0.00 0.00 1.48
社会保障和就业支出 3,358.03 3,358.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位离退休 3,358.03 3,358.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,358.03 3,358.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 1,304.34 1,304.13 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 1,304.34 1,304.13 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
行政单位医疗 23.35 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位医疗 1,280.99 1,280.78 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00
农林水支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
扶贫 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 2,456.54 2,456.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
保障性安居工程支出 415.58 415.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公共租赁住房 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他保障性安居工程支出 402.58 402.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 2,040.96 2,040.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 2,040.96 2,040.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灾害防治及应急管理支出 10.32 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
自然灾害防治 10.32 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
地质灾害防治 10.32 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他支出 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
彩票公益金安排的支出 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
用于体育事业的彩票公益金支出 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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附属单位上缴收入附属单位上缴收入附属单位上缴收入附属单位上缴收入
事业收入事业收入事业收入事业收入
经营收入经营收入经营收入经营收入
本年收入合计
财政拨款收入财政拨款收入财政拨款收入财政拨款收入
上级补助收入上级补助收入上级补助收入上级补助收入
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
科目名称科目名称科目名称
本年收入合计本年收入合计本年收入合计
229600322960032296003
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
229229229
229602296022960
224062240622406
224060122406012240601
221020122102012210201
224224224
221019922101992210199
221022210222102
221012210122101
221010622101062210106
213050221305022130502
221221221
213213213
213052130521305
210110121011012101101
210110221011022101102
210210210
210112101121011
208052080520805
208050520805052080505
205999920599992059999
208208208
205099920509992050999
205992059920599
205070220507022050702
205092050920509
205072050720507
205070120507012050701
205032050320503
205039920503992050399
205020520502052050205
205029920502992050299
205020320502032050203
205020420502042050204
205022050220502
205020120502012050201
205010220501022050102
205019920501992050199
205012050120501
205010120501012050101
合计合计合计合计
205205205
项目项目项目项目
栏次栏次栏次栏次
功能分类
科目编码
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科目编码
支出决算表
公开03表
部门:广西梧州市教育局(汇总) 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6
50,807.85 35,129.44 15,678.40 0.00 0.00 0.00
教育支出 43,427.49 28,582.69 14,844.80 0.00 0.00 0.00
教育管理事务 1,644.73 902.82 741.91 0.00 0.00 0.00
行政运行 936.56 418.67 517.89 0.00 0.00 0.00
一般行政管理事务 24.86 6.94 17.92 0.00 0.00 0.00
其他教育管理事务支出 683.31 477.21 206.10 0.00 0.00 0.00
普通教育 36,275.54 27,235.18 9,040.36 0.00 0.00 0.00
学前教育 1,738.13 457.50 1,280.64 0.00 0.00 0.00
初中教育 15,929.44 14,787.18 1,142.26 0.00 0.00 0.00
高中教育 13,121.56 11,764.97 1,356.58 0.00 0.00 0.00
高等教育 140.78 140.78 0.00 0.00 0.00 0.00
其他普通教育支出 5,345.63 84.75 5,260.88 0.00 0.00 0.00
职业教育 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
其他职业教育支出 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
特殊教育 227.18 226.89 0.29 0.00 0.00 0.00
特殊学校教育 1.71 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00
工读学校教育 225.47 225.18 0.29 0.00 0.00 0.00
教育费附加安排的支出 5,060.69 159.40 4,901.28 0.00 0.00 0.00
其他教育费附加安排的支出 5,060.69 159.40 4,901.28 0.00 0.00 0.00
其他教育支出 119.36 58.40 60.96 0.00 0.00 0.00
其他教育支出 119.36 58.40 60.96 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出 3,201.10 3,201.10 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位离退休 3,201.10 3,201.10 0.00 0.00 0.00 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,201.10 3,201.10 0.00 0.00 0.00 0.00
卫生健康支出 1,306.39 1,306.39 0.00 0.00 0.00 0.00
行政事业单位医疗 1,306.39 1,306.39 0.00 0.00 0.00 0.00
行政单位医疗 22.63 22.63 0.00 0.00 0.00 0.00
事业单位医疗 1,283.76 1,283.76 0.00 0.00 0.00 0.00
农林水支出 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00
扶贫 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00
一般行政管理事务 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00
住房保障支出 2,454.84 2,039.26 415.58 0.00 0.00 0.00
保障性安居工程支出 415.58 0.00 415.58 0.00 0.00 0.00
公共租赁住房 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
其他保障性安居工程支出 402.58 0.00 402.58 0.00 0.00 0.00
住房改革支出 2,039.26 2,039.26 0.00 0.00 0.00 0.00
住房公积金 2,039.26 2,039.26 0.00 0.00 0.00 0.00
灾害防治及应急管理支出 10.32 0.00 10.32 0.00 0.00 0.00
自然灾害防治 10.32 0.00 10.32 0.00 0.00 0.00
地质灾害防治 10.32 0.00 10.32 0.00 0.00 0.00
其他支出 405.00 0.00 405.00 0.00 0.00 0.00
彩票公益金安排的支出 405.00 0.00 405.00 0.00 0.00 0.00
用于体育事业的彩票公益金支出 405.00 0.00 405.00 0.00 0.00 0.00
功能分类
科目编码
对附属单位补助支出对附属单位补助支出对附属单位补助支出对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
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科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
上缴上级支出上缴上级支出上缴上级支出上缴上级支出
经营支出经营支出经营支出经营支出
基本支出基本支出基本支出基本支出
项目支出项目支出项目支出项目支出
注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。
科目名称科目名称科目名称
本年支出合计本年支出合计本年支出合计本年支出合计
229600322960032296003
注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。注:本表反映部门本年度各项支出情况。
229229229
229602296022960
224062240622406
224060122406012240601
221020122102012210201
224224224
221019922101992210199
221022210222102
221012210122101
221010622101062210106
213050221305022130502
221221221
213213213
213052130521305
210110121011012101101
210110221011022101102
210210210
210112101121011
208052080520805
208050520805052080505
205999920599992059999
208208208
205099920509992050999
205992059920599
205070220507022050702
205092050920509
205072050720507
205070120507012050701
205032050320503
205039920503992050399
205020520502052050205
205029920502992050299
205020320502032050203
205020420502042050204
205022050220502
205020120502012050201
205010220501022050102
205019920501992050199
205012050120501
205010120501012050101
合计合计合计合计
205205205
项目项目项目项目
栏次栏次栏次栏次
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科目编码
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科目编码
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:广西梧州市教育局(汇总) 金额单位:万元
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款 145,452.84 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2405.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5五、教育支出 34 39,485.25 39,485.25 0.00
6六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8八、社会保障和就业支出 37 3,201.10 3,201.10 0.00
9九、卫生健康支出 38 1,306.19 1,306.19 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 2.70 2.70 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 2,454.84 2,454.84 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 10.32 10.32 0.00
22 二十二、其他支出 51 405.00 0.00 405.00
23 52
本年收入合计 24 45,857.84 本年支出合计 53 46,865.40 46,460.40 405.00
年初财政拨款结转和结余 25 1,360.36 年末财政拨款结转和结余 54 352.80 352.80 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 1,360.36 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 47,218.20 总计 58 47,218.20 46,813.20 405.00
一般公共预算财
政拨款
一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
项目项目
行次行次
合计合计
项目项目
行次行次
金额金额
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
收 入收 入收 入
支 出支 出支 出支 出支 出
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:广西梧州市教育局(汇总) 金额单位:万元
1 2 3
46,460.40 32,481.75 13,978.65
教育支出 39,485.25 25,935.19 13,550.05
教育管理事务 905.76 879.38 26.38
行政运行 424.27 418.67 5.60
一般行政管理事务 24.86 6.94 17.92
其他教育管理事务支出 456.63 453.77 2.86
普通教育 33,425.63 24,793.34 8,632.29
学前教育 1,584.86 441.95 1,142.91
初中教育 15,861.48 14,719.22 1,142.26
高中教育 10,598.07 9,491.39 1,106.68
高等教育 140.78 140.78 0.00
其他普通教育支出 5,240.45 0.00 5,240.45
职业教育 100.00 0.00 100.00
其他职业教育支出 100.00 0.00 100.00
特殊教育 178.92 178.92 0.00
特殊学校教育 1.71 1.71 0.00
工读学校教育 177.21 177.21 0.00
教育费附加安排的支出 4,874.94 83.55 4,791.38
其他教育费附加安排的支出 4,874.94 83.55 4,791.38
社会保障和就业支出 3,201.10 3,201.10 0.00
行政事业单位离退休 3,201.10 3,201.10 0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,201.10 3,201.10 0.00
卫生健康支出 1,306.19 1,306.19 0.00
行政事业单位医疗 1,306.19 1,306.19 0.00
行政单位医疗 22.63 22.63 0.00
事业单位医疗 1,283.55 1,283.55 0.00
农林水支出 2.70 0.00 2.70
扶贫 2.70 0.00 2.70
一般行政管理事务 2.70 0.00 2.70
住房保障支出 2,454.84 2,039.26 415.58
保障性安居工程支出 415.58 0.00 415.58
公共租赁住房 13.00 0.00 13.00
其他保障性安居工程支出 402.58 0.00 402.58
住房改革支出 2,039.26 2,039.26 0.00
住房公积金 2,039.26 2,039.26 0.00
灾害防治及应急管理支出 10.32 0.00 10.32
自然灾害防治 10.32 0.00 10.32
地质灾害防治 10.32 0.00 10.32
功能分类科目编
功能分类科目编
功能分类科目编
功能分类科目编
功能分类科目编
功能分类科目编
功能分类科目编
功能分类科目编
功能分类科目编
基本支出基本支出基本支出
项目支出项目支出项目支出
科目名称科目名称科目名称
小计小计小计
224060122406012240601
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
224224224
224062240622406
221022210222102
221020122102012210201
221010622101062210106
221019922101992210199
221221221
221012210122101
213052130521305
213050221305022130502
210110221011022101102
213213213
210112101121011
210110121011012101101
208050520805052080505
210210210
208208208
208052080520805
205092050920509
205099920509992050999
205070120507012050701
205070220507022050702
205039920503992050399
205072050720507
205029920502992050299
205032050320503
205020420502042050204
205020520502052050205
205020120502012050201
205020320502032050203
205019920501992050199
205022050220502
205010120501012050101
205010220501022050102
205205205
205012050120501
栏次栏次栏次栏次
合计合计合计合计
项目项目项目项目
本年支出本年支出本年支出
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:广西梧州市教育局(汇总) 金额单位:万元
301 工资福利支出 27,797.86 302 商品和服务支出 3,074.09 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 9,922.79 30201 办公费 365.75 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 465.66 30202 印刷费 76.32 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 402.62 30203 咨询费 0.25 310 资本性支出 199.74
30106 伙食补助费 140.52 30204 手续费 0.12 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 9,704.81 30205 水费 157.19 31002 办公设备购置 180.20
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,201.10 30206 电费 226.84 31003 专用设备购置 18.93
30109 职业年金缴费 2.89 30207 邮电费 101.10 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 1,325.07 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 504.42 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 215.80 30211 差旅费 111.34 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 2,042.10 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 557.38 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 374.50 30214 租赁费 11.08 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,410.06 30215 会议费 0.47 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 26.86 30216 培训费 75.14 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 70.68 30217 公务接待费 2.38 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 79.12 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 333.84 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 94.95 30225 专用燃料费 0.41 31099 其他资本性支出 0.61
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 57.29 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 10.99 39906 赠与 0.00
30308 助学金 873.78 30228 工会经费 101.20 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 0.06 30229 福利费 12.05 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.50 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 9.89 30239 其他交通费用 35.64
30240 税金及附加费用 2.22
30299 其他商品和服务支出 580.88
29,207.93 3,273.82
科目编
科目编
科目名称科目名称
决算数决算数
科目编
科目编
科目名称科目名称
决算数决算数
科目编
科目编
科目名称科目名称
决算数决算数
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
人员经费合计人员经费合计
公用经费合计公用经费合计公用经费合计公用经费合计公用经费合计
人员经费人员经费人员经费
公用经费公用经费公用经费公用经费公用经费公用经费
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:广西梧州市教育局(汇总) 金额单位:万元
小计
公务用车购置
公务用车运行
小计
公务用车购置
公务用车运行
12345678910 11 12
6.28 0.00 0.00 0.00 3.50 2.78 7.02 0.08 4.50 0.00 4.50 2.44
公务接待费公务接待费
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
合计合计
因公出国
(境)费
因公出国
(境)费
公务接待费公务接待费
合计合计
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费
因公出国
(境)费
因公出国
(境)费
决算数决算数决算数决算数决算数决算数
预算数预算数预算数预算数预算数预算数
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:广西梧州市教育局(汇总) 金额单位:万元
1 2 3 4 5 6
0.00 405.00 405.00 0.00 405.00 0.00
其他支出 0.00 405.00 405.00 0.00 405.00 0.00
彩票公益金安排的支出 0.00 405.00 405.00 0.00 405.00 0.00
用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 405.00 405.00 0.00 405.00 0.00
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
功能分类
科目编码
项目支出项目支出项目支出
年末结转和结余年末结转和结余年末结转和结余年末结转和结余
本年收入
小计小计小计
基本支出基本支出基本支出
科目名称科目名称科目名称
年初结转和结余年初结转和结余年初结转和结余年初结转和结余
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
229600322960032296003
229229229
229602296022960
栏次栏次栏次栏次
合计合计合计合计
项目项目项目项目
本年支出本年支出本年支出
本年收入本年收入本年收入