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(四)住房保障支出类科目 258155.76 元,占支出总预
算7.36%,同比增加 258155.76 元,增长 100%。主要原因
是2025 年度将部分一般公共服务支出科目调整到住房保障
支出。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3507704.83 元。收入均为
一般公共预算拨款 3507704.83 元;支出包括:一般公共服
务支出 2765496.13元、社会保障和就业支出 332269.92元、
卫生健康支出 151783.02 元、住房保障支出 258155.76 元。
财政拨款收支较上年增加 232131.86 元,增长 7.09%。主要
原因是根据自治区党委编办的工作部署,我部门 2025 年承
担全市乡镇(街道)履职清单专项工作,新增“乡镇(街道)
履职清单专项工作”项目,项目支出金额增加,使支出预算
总体增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算拨款支出 3507704.83 元,较
上年增加 232131.86 元, 增长 7.09%。其中:基本支出
3218204.83 元,项目支出 289500 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 2344996.35 元,其中:基本支出 2344996.35
元,项目支出 0元。主要用于保障市委编办机关人员经费支
出及日常运行所需的支出,如人员经费支出、办公费、印刷
费、水电费、差旅费、会议费等。
2.一般行政事务管理 420499.78 元,其中:基本支出
130999.78 元,项目支出 289500 元。主要用于完成市委编