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2023年本年一般公共预算拨款支出 3,395,314.35 元,
其中:基本支出 3,158,414.35 元,项目支出 236,900 元,具
体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 2,374,405.74 元,其中:基本支出 2,374,405.74
元,项目支出 0元。主要用于保障市委编办机关人员经费支
出及日常运行所需的支出,如人员经费支出、办公费、印刷
费、水电费、差旅费、会议费等。
一般行政事务管理 236,900 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 236,900 元。主要用于完成市委编办各项专项业务
工作而发生的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 349,418.88 元,其
中:基本支出 349,418.88 元,项目支出 0元。根据梧州市统
一规定,按在职职工工资总额的一定比例缴纳养老保险。
行政单位医疗 172,525.57 元,其中:基本支出
172,525.57 元,项目支出 0元。根据梧州市统一规定,按在
职职工工资总额的一定比例缴纳医疗保险。
住房公积金 262,064.16 元,其中:基本支出 262,064.16
元,项目支出 0元。根据梧州市统一规定,为单位职工缴纳
的住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3,158,414.35 元,占一般公共预算支出
的93.02%,同比减少 20,721.94 元,下降 0.65%。其中:
工资福利支出预算 2,572,144.35 元,占基本支出预算